H
hanhkute2411
Guest
- 22/12/14
- 1
- 0
- 1
- 35
Công ty mình là công ty sản xuất, trên Giấy phép đăng ký kinh doanh ngày thành lập vào tháng 3/2014.Trong T4/2014 mới chính thức bắt đầu đi vào sản xuất và có doanh thu. Nhưng trong T3/2014 đã có một số chi phí phát sinh liên quan ( mua công cụ, dụng cụ, chi phí dầu xe, xây dựng cơ bản...), những chi phí này kế toán trưởng bên em nói hạch toán hết vào tk 242 vì trong tháng 3 chưa có doanh thu .
Cả nhà cho em hỏi KTT bên em hạch toán như thế có đúng không ah. Nếu chưa đúng thì em hạch toán ntn ah? Em cảm ơn cả nhà
Cả nhà cho em hỏi KTT bên em hạch toán như thế có đúng không ah. Nếu chưa đúng thì em hạch toán ntn ah? Em cảm ơn cả nhà

