K
Chào các anh chi trên diễn đàn, cho em hỏi một chút. Trong tháng phát sinh em
VAT đầu vào = 10 tr
VAT đầu ra = 15 tr
Trong tháng em có xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm thuế của tháng trc. nguyên nhân luật thuế thay đổi nên hàng hóa ( đỗ lạc ) em xuất tháng trước ko chịu thuế. Do đó em điều chỉnh giảm tiền thuế VAT đầu ra là: 36 tr.
Trong PM HTKT em làm điều chỉnh giảm VAT đầu ra 36 ở mục 5( hàng hóa dv không phải tổng hợp trên tờ khai.
Trong PM Misa em hạch toán điều chỉnh giảm thuế đầu ra như sau: ( hạch toán trên phân hệ khác)
Nợ Tk 3331: 36 tr
Có Tk 131: 36 tr
trả lại tiền thuế qua NH : ( hạch toán phân hệ ngân hàng) : Nợ tk 131: 36
Có Tk 3331: 36
Cuối tháng em kết chuyển tiền thuế như thế nào. Khấu trừ thuế cuối tháng của em là bao nhiêu, số tiền thuế còn được khấu trừ là bao nhiêu.
VAT đầu vào = 10 tr
VAT đầu ra = 15 tr
Trong tháng em có xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm thuế của tháng trc. nguyên nhân luật thuế thay đổi nên hàng hóa ( đỗ lạc ) em xuất tháng trước ko chịu thuế. Do đó em điều chỉnh giảm tiền thuế VAT đầu ra là: 36 tr.
Trong PM HTKT em làm điều chỉnh giảm VAT đầu ra 36 ở mục 5( hàng hóa dv không phải tổng hợp trên tờ khai.
Trong PM Misa em hạch toán điều chỉnh giảm thuế đầu ra như sau: ( hạch toán trên phân hệ khác)
Nợ Tk 3331: 36 tr
Có Tk 131: 36 tr
trả lại tiền thuế qua NH : ( hạch toán phân hệ ngân hàng) : Nợ tk 131: 36
Có Tk 3331: 36
Cuối tháng em kết chuyển tiền thuế như thế nào. Khấu trừ thuế cuối tháng của em là bao nhiêu, số tiền thuế còn được khấu trừ là bao nhiêu.
Sửa lần cuối:

