B
Cám ơn bạn nhé!Đúng rồi, bạn cứ nộp thuế thôi rồi cuối năm làm tất vào tờ khai quyết toán chứ ko cần nộp tờ khai quý nữa
Cám ơn bạn nhé!Đúng rồi, bạn cứ nộp thuế thôi rồi cuối năm làm tất vào tờ khai quyết toán chứ ko cần nộp tờ khai quý nữa
Hôm nay vác cái này lên chi cục thuế hỏi thì nhận đc trả lời là phần mềm lỗi, về đợi khi nào nâng cấp thì nộp lại. Đúng là dính vào mấy ông nhà nước mệt mỏi thật.Chỉ tiêu A1 được lấy từ phụ lục 03-1A (do TT 156/2013, 151/2014 không hướng dẫn kỹ có lấy nếu lỗ <0 hay không nên theo thói quen kế toán nếu lỗ cũng phải ghi âm ở chỉ tiêu A1).
Chỉ tiêu B12 lại tính toán liên quan đến A1 do đó nếu lỗ mà ghi 0 ở B13 thì B14 lại thể hiện toàn bộ số lỗ (không hợp lý).
Do đó logic nhất là sửa lại chỉ tiêu A1 bằng 0 nếu bị lỗ.
Mình cũng đang định sang tuần lên CCT hỏi vì mình thử các cách nhưng đều bị báo lỗi do công thức bị lệchHôm nay vác cái này lên chi cục thuế hỏi thì nhận đc trả lời là phần mềm lỗi, về đợi khi nào nâng cấp thì nộp lại. Đúng là dính vào mấy ông nhà nước mệt mỏi thật.
Đúng rồi bạn ạ từ quý 4/2014 ko bị nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữaEm cũng thấy thông tin là ko phải nộp tờ khai thuế TNDN nữa mà chỉ nộp tiền thuế, phải ko các bác ?
bạn vẫn kê khai bình thường nhưng sang số thuế đầu vào được khấu trừ thì phải tự phân bổ theo doanh thu của hàng hóa dịch vụ chịu thuế để tự điền số vào chỉ tiêu 24,25 thôi.HTKK 3.3.0 không còn phụ lục phân bổ thuế 01-4A/GTGT vậy thì những dịch vụ dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế sẽ kê khai trên 01-2/GTGT thế nào cả nhà ơi. Tiền thuế GTGT đầu vào dùng chung được khấu trừ xác định như thế nào nữa![]()
nếu DN bị lỗ tức là không phát sinh thuế TNDN thì không phải làm nộp thuế TNDN tạm tính cũng như tờ khai thuế TNDN tạm tính. nhưng nếu tính trong cả năm, thuế TNDN phải nộp > số thuế TNDN tạm tính đã nộp thì DN sẽ bị phạt chậm nộp.nếu doanh nghiệp bị lỗ thì cần khai báo ko? và khai báo như thế nào? về TNDN tạm tính theo quí. nhờ các mợ chỉ giúp
tính cả năm là Số thuế TNDN phải nộp cuối năm > Tổng số Thuế TNDN tạm tính đã nộp trong năm thì DN sẽ bị phạt trên khoản chênh lệch đó. có thể hiểu là Q4 bạn lãi nhưng bạn ko nộp cũng đc nhưng khi sau khi nộp báo cáo tài chình thì Thuế dựa vào đó để tính chậm nộp cho bạnnếu tính TNDN tạm tính theo quí nào lãi thì nộp, quí nào lỗ thì không nộp.( nếu tính cả năm thì TNDN phải nộp theo quí > số thuế TNDN tạm tính phải nộp theo quí) thì doanh nghiệp bị phạt chậm nôp. ý bạn là vậy?
Lỗi gì đâu, HTKK 3.3.0 chạy tốt mà, khai GTGT thì nộp mỗi tờ 01GTGT thôi, còn các phụ lục PL01, PL02 không phải nộp, nhưng mà phải làm (để kiểm tra sau này)-vội quá thì lấy calculator cộng mua vào bán ra rồi khai luôn vào tờ 01GTGT gửi luôn ,nộp luôn-(PL01, PL02 không có mẫu, ký hiệu hóa đơn, chỉ có số hóa đơn thôi !) Bạn xem lại các hướng dẫn khai thuế GTGT mới nhất đi !Không biết bao giờ cơ quan thuế mới khắc phục lỗi phần mềm 3.3.0.Tình hình này đến kỳ nộp tờ khai là rất khó khăn vì quá nhiều lỗi phần mềm nên không làm kịp ....???..Mỗi lần thay phần mềm HTKK là một lần mệt mỏi....
Chắc phải làm thế thôi,nhưng bạn có cách nào kết xuất riêng tờ khai 01GTGT theo định dạng xml không kèm bảng kê không,cảm ơn bạn nhiều.Lỗi gì đâu, HTKK 3.3.0 chạy tốt mà, khai GTGT thì nộp mỗi tờ 01GTGT thôi, còn các phụ lục PL01, PL02 không phải nộp, nhưng mà phải làm (để kiểm tra sau này)-vội quá thì lấy calculator cộng mua vào bán ra rồi khai luôn vào tờ 01GTGT gửi luôn ,nộp luôn-(PL01, PL02 không có mẫu, ký hiệu hóa đơn, chỉ có số hóa đơn thôi !) Bạn xem lại các hướng dẫn khai thuế GTGT mới nhất đi !