Điều chỉnh sai sót trong hạch toán kế toán

  • Thread starter kimmaipham
  • Ngày gửi
K

kimmaipham

Guest
6/1/15
16
1
3
37
- Năm 2013 mình có 3 hóa đơn mua nguyên vật liệu của tháng 6 , mình đã nhập kho , nhưng do sai xót mình không kê khai thuế GTGT và không định khoản vào sổ kế toán , cụ thể tài khoản 152 đã lên quyết toán cuối năm 2013, chênh lệch thấp hơn so với tổng giá trị tồn cuối của bảng nhập xuất tồn là 14 trieu

( trong khi số lượng hàng của 3 hóa đơn đó mình đã xuất hóa đơn đầu ra ) sang đầu năm 2014 nay mình phải điều chỉnh sao cho khớp với bảng tồn kho mọi người chỉ giúp mình?

- Có một mã hàng trong năm (2013) khi xuất là thuộc hàng hóa của tài khoản 156 nhưng mình định khoản vào sổ kế toán nhầm sang tk 152 giờ xử lý sao ạ.
Mình gà mờ quá mọi người chỉ giúp nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kimmaipham

Guest
6/1/15
16
1
3
37
:eek::(:(:(:( các bác đâu hết rồi , ai biết chỉ giúp e đi ạ
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
- Năm 2013 mình có 3 hóa đơn mua nguyên vật liệu của tháng 6 , mình đã nhập kho , nhưng do sai xót mình không kê khai thuế GTGT và không định khoản vào sổ kế toán , cụ thể tài khoản 152 đã lên quyết toán cuối năm 2013, chênh lệch thấp hơn so với tổng giá trị tồn cuối của bảng nhập xuất tồn là 14 trieu

( trong khi số lượng hàng của 3 hóa đơn đó mình đã xuất hóa đơn đầu ra ) sang đầu năm 2014 nay mình phải điều chỉnh sao cho khớp với bảng tồn kho mọi người chỉ giúp mình?

- Có một mã hàng trong năm (2013) khi xuất là thuộc hàng hóa của tài khoản 156 nhưng mình định khoản vào sổ kế toán nhầm sang tk 152 giờ xử lý sao ạ.
Mình gà mờ quá mọi người chỉ giúp nhé.
  1. B đã nhập kho ntn (nói miệng or PNK, giá trị NK)
  2. Đầu năm ht đỏ nv sai sau ht đúng
 
K

kimmaipham

Guest
6/1/15
16
1
3
37
  1. B đã nhập kho ntn (nói miệng or PNK, giá trị NK)
  2. Đầu năm ht đỏ nv sai sau ht đúng
bạn chỉ rõ cho mình tí được không , nói ngắn gọn quá mình không hiểu
- nghĩa là trong tháng 6 /2013 ,mình có 3 tờ hóa đơn mua kính tổng trị giá 3 tờ hóa đơn là 14 triệu , mình có nhập sô lượng hàng đó vào bảng nhập xuất tồn , và số hàng đó cũng được bán lại và xuất hóa đơn đầu ra. nhưng trên sổ kế toán tháng 6 /2013 mình lại không hạch toán 3 hóa đơn đó vào sổ nên dẫn đến chênh lệch 14 tr . trên tài khoản 152 .
- và có một mã hàng mình xuất bán là loại hàng hóa của tk 156 nhưng định khoản nhầm trên sổ là tk 152 ,

tất cả điều thuộc năm 2013 , quyết toán đã nộp rồi nên giờ mình muốn điều chỉnh sang năm nay 2014 sao cho hợp lý ?
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
bạn chỉ rõ cho mình tí được không , nói ngắn gọn quá mình không hiểu
- nghĩa là trong tháng 6 /2013 ,mình có 3 tờ hóa đơn mua kính tổng trị giá 3 tờ hóa đơn là 14 triệu , mình có nhập sô lượng hàng đó vào bảng nhập xuất tồn , và số hàng đó cũng được bán lại và xuất hóa đơn đầu ra. nhưng trên sổ kế toán tháng 6 /2013 mình lại không hạch toán 3 hóa đơn đó vào sổ nên dẫn đến chênh lệch 14 tr . trên tài khoản 152 .
- và có một mã hàng mình xuất bán là loại hàng hóa của tk 156 nhưng định khoản nhầm trên sổ là tk 152 ,

tất cả điều thuộc năm 2013 , quyết toán đã nộp rồi nên giờ mình muốn điều chỉnh sang năm nay 2014 sao cho hợp lý ?
B đã nhập kho ntn (nói miệng or PNK, giá trị NK)
 
K

kimmaipham

Guest
6/1/15
16
1
3
37
B đã nhập kho ntn (nói miệng or PNK, giá trị NK)
Có phiếu nhập kho bạn à . tổng cộng 3 phiếu nhập kho là 61 m2 kính 10 ly cường lực ( tương đương với trị giá trên hóa đơn là 14 triệu)
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
- Năm 2013 mình có 3 hóa đơn mua nguyên vật liệu của tháng 6 , mình đã nhập kho , nhưng do sai xót mình không kê khai thuế GTGT và không định khoản vào sổ kế toán , cụ thể tài khoản 152 đã lên quyết toán cuối năm 2013, chênh lệch thấp hơn so với tổng giá trị tồn cuối của bảng nhập xuất tồn là 14 trieu

( trong khi số lượng hàng của 3 hóa đơn đó mình đã xuất hóa đơn đầu ra ) sang đầu năm 2014 nay mình phải điều chỉnh sao cho khớp với bảng tồn kho mọi người chỉ giúp mình?

- Có một mã hàng trong năm (2013) khi xuất là thuộc hàng hóa của tài khoản 156 nhưng mình định khoản vào sổ kế toán nhầm sang tk 152 giờ xử lý sao ạ.
Mình gà mờ quá mọi người chỉ giúp nhé.
  1. Đầu năm 2014 ht : N152: 14 tr; N154(627) : X (X là khoản VAT)/C1111: 14 tr + X.
  2. Ví dụ 2013 ht : N154(621)/C152: số tiền 15 tr. Đầu năm 2014 ht : N154(621)/C152: -15 tr. --> N154(621)/C156: 15 tr
 

Xem nhiều