H
Em chào các anh chị!
Có một vấn đề em xin kính nhờ anh chị giúp đỡ với ạ!
Chuyện là em mới vào làm kế toán cho một công ty bán vé máy bay. Khi bán vé cho khách em xuất hóa đơn GTGT đầu ra, đối với vé nội địa, vé máy bay, phí dịch vụ xuất vé chịu 10% VAT, còn phí sân bay k chịu thuế. Em lục lại hóa đơn do chị kế toán cũ viết thì em thấy chị ấy ghi phí sân bay và phi dịch vụ xuất vé gộp chung thành phí khác và không kê khai VAT cho phần này mà chỉ kê khai VAT cho giá vé!
Như vậy có sai k ạ? Bây giờ em phải làm thế nào ạ?
Em kính nhờ các anh chị giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Có một vấn đề em xin kính nhờ anh chị giúp đỡ với ạ!
Chuyện là em mới vào làm kế toán cho một công ty bán vé máy bay. Khi bán vé cho khách em xuất hóa đơn GTGT đầu ra, đối với vé nội địa, vé máy bay, phí dịch vụ xuất vé chịu 10% VAT, còn phí sân bay k chịu thuế. Em lục lại hóa đơn do chị kế toán cũ viết thì em thấy chị ấy ghi phí sân bay và phi dịch vụ xuất vé gộp chung thành phí khác và không kê khai VAT cho phần này mà chỉ kê khai VAT cho giá vé!
Như vậy có sai k ạ? Bây giờ em phải làm thế nào ạ?
Em kính nhờ các anh chị giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn ạ!

