TK 154

  • Thread starter thuychungsonsac
  • Ngày gửi
T

thuychungsonsac

Guest
26/12/14
55
0
6
37
Anh/ chị cho em hỏi
Cty hoạt động lĩnh vực gia công hàng điện tử, em hạch toán theo QĐ48
Khi thanh toán lương em chia 2 bộ phận
BP quản lý 6422
BP sản xuất 154
Khi kết chuyển sang 911 thì chỉ k/c 6422 sang phải không ah, còn 154 thì cứ treo vậy ah cả nhà?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuychungsonsac

Guest
26/12/14
55
0
6
37
ok, mình cũng ngĩ vậy , cảm ơn bạn nvhkt nhé
 
T

thuychungsonsac

Guest
26/12/14
55
0
6
37
Mình làm bên công ty phần mềm kế toán bạn ạ. nếu bên bạn chưa sử dụng phần mềm kế toán thì liên hệ với mình hj
em có bản quền rồi ah.
Anh có giúp em về ngiệp vụ thì giúp ah
 
T

thuychungsonsac

Guest
26/12/14
55
0
6
37
ok, thanks anh nhiều ah
 
V

VDSA

Sơ cấp
6/4/10
30
4
8
TP HCM
Anh/ chị cho em hỏi
Cty hoạt động lĩnh vực gia công hàng điện tử, em hạch toán theo QĐ48
Khi thanh toán lương em chia 2 bộ phận
BP quản lý 6422
BP sản xuất 154
Khi kết chuyển sang 911 thì chỉ k/c 6422 sang phải không ah, còn 154 thì cứ treo vậy ah cả nhà?
Các bạn làm thế này khong ổn đâu, mà phải từng bước như SX bình thường xuất trả bao nhiêu thì ->632 bấy nhiêu chứ không phải toàn bộ
 
V

VDSA

Sơ cấp
6/4/10
30
4
8
TP HCM
Các bạn nói gì vậy?
Nếu hàng gia công cho bên ngoài thì 622->154 gia công bên ngoài-> 155 gia công bên ngoài rồi xuất hàng -> 632-> 911 nhé
Còn nếu người ta gia công chop mình thì khác chút
 
Sửa lần cuối:
levanton

levanton

Cao cấp
Anh/ chị cho em hỏi
Cty hoạt động lĩnh vực gia công hàng điện tử, em hạch toán theo QĐ48
Khi thanh toán lương em chia 2 bộ phận
BP quản lý 6422
BP sản xuất 154
Khi kết chuyển sang 911 thì chỉ k/c 6422 sang phải không ah, còn 154 thì cứ treo vậy ah cả nhà?
Các chi phí hạch toán nợ TK 6421, 6422 được kết chuyển vào TK 911 đề xác định kết quả kinh doanh. Riêng chi phí sản xuất hạch toán Nợ 154, bạn căn cứ vào số lượng thành phẩm gia công, tính gia trị gia công tương ứng với phần đã gia công nhập kho hoặc giao cho bên giao hàng gia công đề hạch toán Nợ 155/ có 154, hoặc Nơ 632/ có 154. Số dư còn lại trên TK 154 là chi phí gia công chưa hòan thành , chưa chuyển giao cho khách hàng.
 
T

thuychungsonsac

Guest
26/12/14
55
0
6
37
Em cảm ơn anh levanton nha.
anh ơi anh có dành về kế toán gia công hàng hóa không chỉ cho em vài điểm ah?
 
V

VDSA

Sơ cấp
6/4/10
30
4
8
TP HCM
Em cảm ơn anh levanton nha.
anh ơi anh có dành về kế toán gia công hàng hóa không chỉ cho em vài điểm ah?
Bạn chỉ cần tìm hiểu chút là ok, đâu có gì khó lắm đâu
Trước mình làm cty ở LA vừa gia công cho bên ngoài, vừa nhận gia công cho người ta, thấy cũng thích
 
V

VDSA

Sơ cấp
6/4/10
30
4
8
TP HCM
Em cảm ơn anh levanton nha.
anh ơi anh có dành về kế toán gia công hàng hóa không chỉ cho em vài điểm ah?
Anh nói cụ thể cho nè:
Khi khách giao NVL cho mình để gia công thi Nợ :N002 nhé
Chi phí nhân công ->622 nhận gia công; CP SX chung-> 627 nhận gia công
Tất cà 622;627 nhận gia công cuối tháng ->154 nhận gia công, hàng ngày vẫn nhập xuất kho số lượng hàng gia công bình thường và cuối tháng là tổng số hàng nhập kho; sau đó -> 155 nhận gia công(tức là số tiền này tương đương với tổng số lượng nhập kho)
Khi xuất hàng đi thì N632/C155 nhận gia công, đồng thời thêm Có:TK N002 bằng định mức tiêu hao đã thống nhất với khách hàng theo hợp đồng
Số dư trên 155 là số thành phẩm chưa giao cho khách hàng; số dư trên TK 154 là số tiền nhân công và chi phí SXC còn dở dang đang trong quá trình SX, còn nhiều cái nói không hết nổi đâu bí quá thì alo 0986965379 lúc 18h->19h tối nhé
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: thuychungsonsac

Xem nhiều