Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào

  • Thread starter lucy0502
  • Ngày gửi
L

lucy0502

Guest
6/3/15
4
0
1
31
XIn chào anh chị
EM mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm, do không biết nên em đã xuất hóa đơn cho 1 đơn vị khác mà k lấy hóa đơn đầu vào từ tháng 12/2014
Giờ làm báo cáo tài chính, công ty e thuê kế toán ngoài về làm báo cáo, nhưng e không biết giải trình và xử lý thế nào về hóa đơn đã xuất
Anh chị giúp e với ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
XIn chào anh chị
EM mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm, do không biết nên em đã xuất hóa đơn cho 1 đơn vị khác mà k lấy hóa đơn đầu vào từ tháng 12/2014
Giờ làm báo cáo tài chính, công ty e thuê kế toán ngoài về làm báo cáo, nhưng e không biết giải trình và xử lý thế nào về hóa đơn đã xuất
Anh chị giúp e với ạ

Trước đây bạn HT thế nào rồi? bây giờ bạn yêu cầu bên bán viết HĐ cho coi như bên bán nợ HĐ ( hơi khó ) hay xem mặt hàng đó là gì? có thể mua của hộ cá thể không có HĐ được không? ...
Theo chuẩn mực 01 chi phí phù hợp thì bạn có hàng mới bán hàng đó ra để tạo ra DT nhưng những qui điịnh khác lại phải có chứng từ hợp lệ, hợp lý để chứng minh nguồn gốc HH ... vì vậy bạn chú ý.
 
  • Like
Reactions: lucy0502
H

hanhcty1

Sơ cấp
10/10/13
36
0
6
Phu Tho
Em ko đăng bài mới đc, Anh co em hỏi là tiền lương hàng tháng và thưởng 8/3 cho nvien mà nvien đo không đc đóng bảo hiểm thì có được trừ khi tính thế TNDN không.
Chị kế toán trước đã hạch toán vào chi phí DN, giờ em đang làm BCTC mà không biết điều chỉnh khoản này ntn.
Anh chỉ gium em với.
 
L

lucy0502

Guest
6/3/15
4
0
1
31
Trước đây bạn HT thế nào rồi? bây giờ bạn yêu cầu bên bán viết HĐ cho coi như bên bán nợ HĐ ( hơi khó ) hay xem mặt hàng đó là gì? có thể mua của hộ cá thể không có HĐ được không? ...
Theo chuẩn mực 01 chi phí phù hợp thì bạn có hàng mới bán hàng đó ra để tạo ra DT nhưng những qui điịnh khác lại phải có chứng từ hợp lệ, hợp lý để chứng minh nguồn gốc HH ... vì vậy bạn chú ý.
Hàng hóa là máy bơm ạ
Bây giờ lấy hóa đơn thì bên em vẫn lấy được, chỉ cần chịu thuế VAT của bên bán thì họ sẽ xuất, nhưng em sợ hóa đơn em xuất tháng 12/2014 mà hóa đơn đầu vào lại là 3/1015 thì sau này bên thuế cũng k chấp nhận ạ
 
honghaphan

honghaphan

Trung cấp
19/11/14
142
27
28
Mỹ Đình- Hà Nội
Hàng hóa là máy bơm ạ
Bây giờ lấy hóa đơn thì bên em vẫn lấy được, chỉ cần chịu thuế VAT của bên bán thì họ sẽ xuất, nhưng em sợ hóa đơn em xuất tháng 12/2014 mà hóa đơn đầu vào lại là 3/1015 thì sau này bên thuế cũng k chấp nhận ạ[/QUOTE
Phải chấp nhận thôi bạn ơi,
Đầu tiên bạn xin bên bạn lấy hóa đơn cái phiếu xuất kho và bạn nhập hàng đó trước ngày bạn bán.
Nếu chắc chắn thì bạn cho cái hợp đồng vào( Trong hợp đồng ghi rõ thanh toán tiền mới xuất trả hóa đơn)
 
L

lucy0502

Guest
6/3/15
4
0
1
31
như thế hóa đơn bên em vẫn kê khai bình thường ạ
 
Y

Yennamthien

Cao cấp
12/6/09
259
26
28
Hà Nội
Xin thêm một phiếu xuất kho của bên bán vào trước ngày bạn xuất hóa đơn đầu ra coi như hàng về trước hóa đơn xuất sau.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
Cách 01: đi vay mượn khi nào có hàng lại trả lại để hợp thức hóa là xong

THÔNG TƯ : 119/2014/TT- BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ nhưhàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.


Cách 02: mua hóa đơn lẻ theo số lượng như trên và nhập kho tính giá thành bình thường

= > Ghi chú: thận trọng khi dùng cách này vì với cách này thì bạn phải cân đối thuế thu thu nhập doanh nghiệp sao cho chi phí như quản lý: văn phòng phẩm, điện, nước, lương quản lý.....sao cho tổng tiền chi phí quản lý này = với số tiền của hóa đơn lẻ này để tránh phải đóng thuế TNDN của năm tài chính

NGHỊ ĐỊNH​
Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp


Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Vậy:

Theo Luật thuế TNDN thì các khoản chi phí có chứng từ chi được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh, những chứng từ chi không đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.
Các trường hợp thường gặp phải là:
1. Các khoản thực chi nhưng không có hoá đơn chứng từ theo quy định.
2. Các khoản chi phí phát sinh trong năm và liên quan đến việc tạo ra doanh thu chịu thuế trong năm có hoá đơn nhưng hoá đơn không hợp pháp.


= > Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn : VAT ( hóa đơn tự in có đăng ký và là đủ các thủ tục: thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp thuận cho lưu hành , có hợp đồng, mẫu hóa đơn và thanh lý với nhà in hóa đơn……. và đã được cơ quan thuế duyệt hoặc mua hóa đơn thông thường do cơ quan thuế cấp phát)

=> Những chi phí theo các này không do Bộ tài chính phát hành, hoặc cho phép DN tự in hay đi in, và những hđ đặc thù, Mà họ tự mua trôi nỗi trên thị trường rồi ghi vào ,dù giá thanh toán lớn hay nhỏ hơn >= 200.000 đ đều ko được bên thuế chấp nhận => Không hợp lệ do đó chỉ xem nó là chi phí kế toán còn với thuế khi quyết toán thuế TNDN cuối năm phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.5 : các khoản ko được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%

= > Với cách cuối năm chỉ việc loại nó ra là xong làm tốt có 99% công lực
 
N

nhanchia

Cao cấp
29/5/07
285
69
28
BRATISLAVA
XIn chào anh chị
EM mới đi làm nên chưa có kinh nghiệm, do không biết nên em đã xuất hóa đơn cho 1 đơn vị khác mà k lấy hóa đơn đầu vào từ tháng 12/2014
Giờ làm báo cáo tài chính, công ty e thuê kế toán ngoài về làm báo cáo, nhưng e không biết giải trình và xử lý thế nào về hóa đơn đã xuất
Anh chị giúp e với ạ
Mua hay nhập hàng về mà chưa trả tiền, qua năm 2015 mới trả(tháng 3/2015 này chẳng hạn)- ngày có hóa đơn là ngày trả tiền luôn chuyển khoản hay tiền mặt thì tùy(chuẩn bị tiền sẵn, tìm được hóa đơn là cóc xỉa luôn) !
 
T

Tâm230693

Guest
6/3/15
1
0
1
32
e mới đi làm chưa có kinh nghiệm. anh chị cho em hỏi là, bên e là đại lý của Yamaha, tháng 2 e nhận được hóa đơn ngày 31/12/2014 hỗ trợ đại lý không thu tiền phụ tùng Tem Xe là 6 261 822đ, THuế GTGT 626 182đ. vậy mình định khoản như thế nào ạ? có fai đưa vào TK 711 k ạ? e cám ơn a c
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
e mới đi làm chưa có kinh nghiệm. anh chị cho em hỏi là, bên e là đại lý của Yamaha, tháng 2 e nhận được hóa đơn ngày 31/12/2014 hỗ trợ đại lý không thu tiền phụ tùng Tem Xe là 6 261 822đ, THuế GTGT 626 182đ. vậy mình định khoản như thế nào ạ? có fai đưa vào TK 711 k ạ? e cám ơn a c
Theo mình: Khi nhận HĐ phụ tùng bạn nhập kho khi xuất ra cho khách hàng có thu tiền mới HT vào thu nhập khác.
 

Xem nhiều