hach toan tai san co dinh

  • Thread starter ktminh
  • Ngày gửi
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
chao ca nha , e moi vao lam ke toan, ca nha giup em voi
năm 2013, công ty có mua máy in 4900000, máy ví tính 20300000, kế toán trước đã phân bổ chi phí, vậy e phải điều chỉnh bút toán như thế nào, vì e nghe nói giá trị tài sản bao nhiêu thì mới ghi nhận là tscđhh, giúp e voi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
chao ca nha , e moi vao lam ke toan, ca nha giup em voi
năm 2013, công ty có mua máy in 4900000, máy ví tính 20300000, kế toán trước đã phân bổ chi phí, vậy e phải điều chỉnh bút toán như thế nào, vì e nghe nói giá trị tài sản bao nhiêu thì mới ghi nhận là tscđhh, giúp e voi

Bạn không nói thời điễm mua. Cả 2 TS trên đều chưa đủ GT để đưa vào TSCĐ ( 30 tr ) nên kế toán phân bổ là đúng.
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
ke toan da ghi nhan tscd 25200000 trong bang tai san co dinh, bay gio dieu chinh nhu the nao ban , khi tai san < 30trieu
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
ke toan da ghi nhan tscd 25200000 trong bang tai san co dinh, bay gio dieu chinh nhu the nao ban , khi tai san < 30trieu

Bạn chuyển từ 211 sang 242 để phân bổ. Nếu trước đây ( .. kế toán trước đã phân bổ chi phí ... ) Sao còn HT vào 211?
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
cho nen bay gio e khong biet sao nua, anh oi minh dinh khoan lai sao bay gio a?
 
D

DrX

Trung cấp
19/11/14
75
27
18
36
cho nen bay gio e khong biet sao nua, anh oi minh dinh khoan lai sao bay gio a?
Xem lại thông tư 45 và 203 :D
Nợ Tk142,242
Nợ Tk 214
Có TK 211
Tùy vào thực tế phân bổ ko quá 3 năm
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
anh HO Anh Hue oi, cụ thể là kế toán ghi 25 200 000 trong tài sản cố định( mà khấu hao thì chỉ khấu hao giá trị máy vi tính mua 20 300 000 từ năm 2012 đến hết năm 2013 rồi), còn 4 900 000 thì phân bổ chi phí 242, chắc chị kế toán ghi lộn rồi anh giúp e với, giờ e phải định khoản sao cho đúng?
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
anh HO Anh Hue oi, cụ thể là kế toán ghi 25 200 000 trong tài sản cố định( mà khấu hao thì chỉ khấu hao giá trị máy vi tính mua 20 300 000 từ năm 2012 đến hết năm 2013 rồi), còn 4 900 000 thì phân bổ chi phí 242, chắc chị kế toán ghi lộn rồi anh giúp e với, giờ e phải định khoản sao cho đúng?
Có ai không giúp e với
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
anh HO Anh Hue oi, cụ thể là kế toán ghi 25 200 000 trong tài sản cố định( mà khấu hao thì chỉ khấu hao giá trị máy vi tính mua 20 300 000 từ năm 2012 đến hết năm 2013 rồi), còn 4 900 000 thì phân bổ chi phí 242, chắc chị kế toán ghi lộn rồi anh giúp e với, giờ e phải định khoản sao cho đúng?

Bạn làm theo DrX hướng dẫn;
Nợ Tk142,242 ( giá trị còn lại )
Nợ Tk 214 ( giá trị đã KH )
Có TK 211
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
da , e cảm ơn anh nhiều, nhưng còn máy in 4.900.000 chị kế toán trước đã đưa vào TSCĐkhông có khấu hao, chỉ phân bổ dài hạn thôi, anh ơi e phải làm thế nào để giảm tài sản này xuống?
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
cứu e với, tuần sau công ty e thanh tra đến rồi, huuuuu...
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
cảm ơn anh HUE còn máy in thì sao anh, chị kế toán ghị TSCĐ mà không có trích khấu hao, chỉ phân bổ chi phí thôii
nếu làm nhu vậy la 2sai có bị phạt không anh, mình phải điều chỉnh như thế nào, tuần sau thanh tra xuống công ty kiểm tra rồi, ai cứu e với
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
nếu làm nhu vậy la 2sai có bị phạt không anh, mình phải điều chỉnh như thế nào, tuần sau thanh tra xuống công ty kiểm tra rồi, ai cứu e với
Bạn nói chưa rõ. Nếu ( ... máy in thì sao anh, chị kế toán ghị TSCĐ mà không có trích khấu hao, chỉ phân bổ chi phí thôii .. ) thì khi phân bổ KT hạch toán thế nào? mình mới trả lời được.
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
máy in khi mua: nợ 211: 5.000.000, có 111:5.000.000
phân bổ chi phí: nợ: 6422 :, có 242:giá trị từng tháng =5.000.000/2/12 tháng( mà phân bổ được 14 tháng rồi)=2.916666,667,
bây giờ phát hiện sai,
nên điều chỉnh bút toán như thế nào vì gía trị máy in 5.000.000 kg đưa vào 211 được, mua từ hồi tháng 10/2012.
tóm lại, chị kế toán trước đã đưa máy in vào 211 . điều chỉnh bút toán???????....


máy tính bàn mua 2.300.000 thì đưa vào TSCĐ 211, bây giờ hạch toán giống làm theo DrX hướng dẫn;
Nợ Tk142,242 ( giá trị còn lại )
Nợ Tk 214 ( giá trị đã KH )
Có TK 211, e làm dược rồi
còn máy in điều chỉnh bút toán lại sao a, e không biết đưa vào tài khoản nào để giảm ?????????????????
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
Bạn nói chưa rõ. Nếu ( ... máy in thì sao anh, chị kế toán ghị TSCĐ mà không có trích khấu hao, chỉ phân bổ chi phí thôii .. ) thì khi phân bổ KT hạch toán thế nào? mình mới trả lời được.
máy in khi mua: nợ 211: 5.000.000, có 111:5.000.000
phân bổ chi phí: nợ: 6422 :, có 242:giá trị từng tháng =5.000.000/2/12 tháng( mà phân bổ được 14 tháng rồi)=2.916666,667,
bây giờ phát hiện sai,
nên điều chỉnh bút toán như thế nào vì gía trị máy in 5.000.000 kg đưa vào 211 được, mua từ hồi tháng 10/2012.
tóm lại, chị kế toán trước đã đưa máy in vào 211 . điều chỉnh bút toán???????....

máy tính bàn mua 2.300.000 thì đưa vào TSCĐ 211, bây giờ hạch toán giống làm theo DrX hướng dẫn;
Nợ Tk142,242 ( giá trị còn lại )
Nợ Tk 214 ( giá trị đã KH )
Có TK 211, e làm dược rồi
còn máy in điều chỉnh bút toán lại sao a, e không biết đưa vào tài khoản nào để giảm ????
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
máy in khi mua: nợ 211: 5.000.000, có 111:5.000.000
phân bổ chi phí: nợ: 6422 :, có 242:giá trị từng tháng =5.000.000/2/12 tháng( mà phân bổ được 14 tháng rồi)=2.916666,667,
bây giờ phát hiện sai,
nên điều chỉnh bút toán như thế nào vì gía trị máy in 5.000.000 kg đưa vào 211 được, mua từ hồi tháng 10/2012.
tóm lại, chị kế toán trước đã đưa máy in vào 211 . điều chỉnh bút toán???????....

máy tính bàn mua 2.300.000 thì đưa vào TSCĐ 211, bây giờ hạch toán giống làm theo DrX hướng dẫn;
Nợ Tk142,242 ( giá trị còn lại )
Nợ Tk 214 ( giá trị đã KH )
Có TK 211, e làm dược rồi
còn máy in điều chỉnh bút toán lại sao a, e không biết đưa vào tài khoản nào để giảm 211 ????
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
cứu e voi, cách điều chình but toán sai
 
W

whoru1

Guest
17/2/09
7
0
1
Phú Thọ
máy in khi mua: nợ 211: 5.000.000, có 111:5.000.000
phân bổ chi phí: nợ: 6422 :, có 242:giá trị từng tháng =5.000.000/2/12 tháng( mà phân bổ được 14 tháng rồi)=2.916666,667

--> Theo mình nếu xác định giá trị đã phân bổ là đúng, thì chỉ cần điều chỉnh giảm 211 và tăng 242 thôi
Nợ 242: 5.000.000
Có 211: 5.000.000.
Còn trường hợp bạn xác định thời gian phân bổ ko phải 24 tháng mà là con số khác thì điều chỉnh thêm 242 và 642.
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
44
máy in khi mua: nợ 211: 5.000.000, có 111:5.000.000
phân bổ chi phí: nợ: 6422 :, có 242:giá trị từng tháng =5.000.000/2/12 tháng( mà phân bổ được 14 tháng rồi)=2.916666,667

--> Theo mình nếu xác định giá trị đã phân bổ là đúng, thì chỉ cần điều chỉnh giảm 211 và tăng 242 thôi
Nợ 242: 5.000.000
Có 211: 5.000.000.
Còn trường hợp bạn xác định thời gian phân bổ ko phải 24 tháng mà là con số khác thì điều chỉnh thêm 242 và 642.
cảm ơn bạn whoru1 nhiều, phân bổ máy in này trong 2 năm được không bạn?
 

Xem nhiều