S
Sam Mary
Guest
- 18/4/15
- 2
- 0
- 1
- 30
Mọi người cho em hỏi về bảng cân đối phát sinh một chút ạ. Em đang học định khoản và lập bảng cân đối phát sinh,ở đề bài vào nghiệp vụ cuối là "xác định số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước vào cuối kỳ". Em định khoản N3331/C133: 9.4 triệu
Trước đó có định khoản N133: 10 tr, C3331:60 tr
Vậy thì khi lập bảng cân đối phát sinh,ở TK133 vẫn là 10 tr hay số phát sinh là 10 tr bên nợ và 9.4 tr bên tăng ạ?
Trước đó có định khoản N133: 10 tr, C3331:60 tr
Vậy thì khi lập bảng cân đối phát sinh,ở TK133 vẫn là 10 tr hay số phát sinh là 10 tr bên nợ và 9.4 tr bên tăng ạ?

