Chi phí máy thi công

  • Thread starter TM Ngọc Ngô
  • Ngày gửi
T

TM Ngọc Ngô

Guest
18/4/15
1
0
1
38
Xin chào a chị trong kế toán!
E vừa mới gia nhập và chưa có kinh ngiệm về kế toán xây dựng. E vấn đề mong a chị tư vấn giúp đỡ. E chân thành cám ơn.
Cty e chuyên làm cầu đường,cty kg có máy móc thi công,bên e đi thuê xe máy Đào của cá nhân kg có hóa đơn,để phục vụ cho công trình,kế toán trước hạch toán :
Cuối tháng hoàn thành khối lượng .Nợ 6277/có 331.
Thanh toán tiền Nợ 331/Có 1111.
Đến khi e vào e lên bảng cân đối kế toán thì chi phí sx chung quá lớn,không phân định được chi phí xe máy là bao nhiêu. nên e điều chỉnh lại. Nợ 6237/có 331(331 vì e theo dõi đội thi công thanh toán tiền đến đâu). Sau này có sếp quản lý khác vào bảo e là phải đưa vào hết 6277. e hỏi tại sao,nhưng sếp nói là thuê dịch vụ thì đưa tk dịch vụ. Như vậy e có nên điều chỉnh theo sếp,và cuối tháng kết chuyển thành 6237, hay không?
Trường hợp 2 : Dưới công trình bên e chỉ có CHT và kỹ thuật,thủ kho và thủ quỷ. Không có đội nhân công,nên bên e cũng thuê đội nhân công của cá nhân thi công(,ván khuôn,trộn bê tông,.....),kế toán trước cũng đưa vào tk 6277,e điều chỉnh lại tk 622 như vậy có đúng không? Mong a chi chỉ dùm e.!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Xin chào a chị trong kế toán!
E vừa mới gia nhập và chưa có kinh ngiệm về kế toán xây dựng. E vấn đề mong a chị tư vấn giúp đỡ. E chân thành cám ơn.
Cty e chuyên làm cầu đường,cty kg có máy móc thi công,bên e đi thuê xe máy Đào của cá nhân kg có hóa đơn,để phục vụ cho công trình,kế toán trước hạch toán :
Cuối tháng hoàn thành khối lượng .Nợ 6277/có 331.
Thanh toán tiền Nợ 331/Có 1111.
Đến khi e vào e lên bảng cân đối kế toán thì chi phí sx chung quá lớn,không phân định được chi phí xe máy là bao nhiêu. nên e điều chỉnh lại. Nợ 6237/có 331(331 vì e theo dõi đội thi công thanh toán tiền đến đâu). Sau này có sếp quản lý khác vào bảo e là phải đưa vào hết 6277. e hỏi tại sao,nhưng sếp nói là thuê dịch vụ thì đưa tk dịch vụ. Như vậy e có nên điều chỉnh theo sếp,và cuối tháng kết chuyển thành 6237, hay không?
Trường hợp 2 : Dưới công trình bên e chỉ có CHT và kỹ thuật,thủ kho và thủ quỷ. Không có đội nhân công,nên bên e cũng thuê đội nhân công của cá nhân thi công(,ván khuôn,trộn bê tông,.....),kế toán trước cũng đưa vào tk 6277,e điều chỉnh lại tk 622 như vậy có đúng không? Mong a chi chỉ dùm e.!
Vấn đề là ht sao cho tiệm cận với dự toán, thiết kế ... nếu ko làm đc như vậy thuế & kiểm toán sẽ có nhiều việc phải làm đấy, cũng đồng nghĩa DN thiệt hại nhiều trong tương lai (Trú trọng công trình sd vốn ngân sách nn )
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Xin chào a chị trong kế toán!
E vừa mới gia nhập và chưa có kinh ngiệm về kế toán xây dựng. E vấn đề mong a chị tư vấn giúp đỡ. E chân thành cám ơn.
Cty e chuyên làm cầu đường,cty kg có máy móc thi công,bên e đi thuê xe máy Đào của cá nhân kg có hóa đơn,để phục vụ cho công trình,kế toán trước hạch toán :
Cuối tháng hoàn thành khối lượng .Nợ 6277/có 331.
Thanh toán tiền Nợ 331/Có 1111.
Đến khi e vào e lên bảng cân đối kế toán thì chi phí sx chung quá lớn,không phân định được chi phí xe máy là bao nhiêu. nên e điều chỉnh lại. Nợ 6237/có 331(331 vì e theo dõi đội thi công thanh toán tiền đến đâu). Sau này có sếp quản lý khác vào bảo e là phải đưa vào hết 6277. e hỏi tại sao,nhưng sếp nói là thuê dịch vụ thì đưa tk dịch vụ. Như vậy e có nên điều chỉnh theo sếp,và cuối tháng kết chuyển thành 6237, hay không?
Trường hợp 2 : Dưới công trình bên e chỉ có CHT và kỹ thuật,thủ kho và thủ quỷ. Không có đội nhân công,nên bên e cũng thuê đội nhân công của cá nhân thi công(,ván khuôn,trộn bê tông,.....),kế toán trước cũng đưa vào tk 6277,e điều chỉnh lại tk 622 như vậy có đúng không? Mong a chi chỉ dùm e.!

Theo mình:
- Thuê máy thi công bạn HT vào 623 ( QĐ 15 ) hay đưa thẳng 154 ( mở chi tiết ) là đúng rồi. Muốn được tính chi phí bạn mang hợp đồng, chứng MND của chủ máy ( không đăng ký KD ) đến cơ quan thuế mua HĐ.
- Tiền lương bao gồm ( ... ván khuôn .. ) thì khi hợp đồng bạn căn cứ vào dự toán để tách ra lương, ván khuôn là bao nhiêu ( tương đối ) để sau này HT vào các TK cho phù hợp hay thẳng 154 ( chi tiết ) và cũng cần có HĐ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA