Quyết toán thuế công ty Xây dựng

Bạn ơi! Giúp mình xử lý phần này với
Cty mình QT thuế năm 2013-2014. Thuế truy thu tiền thuế VAT Ví dụ : 200tr. và yêu cầu DN xuất bổ sung cho những công trình đã hoàn thành năm trước nhưng chưa xuất hóa đơn. Tháng 11 công ty đã xuất những tờ hóa đơn trên. Ví dụ DT: 500tr, VAt 50tr. Vậy trong sổ sách mình vẫn phải hạch toán doanh thu và VAT này nhưng phải điều chỉnh cách nào để giảm DT xuống khi quyết toán năm và giảm VAT. Vì trong quyết đinh xử phạt, truy thu đã có số thuế VAT và TNDN tương ứng với phần doanh thu trên.
Cảm ơn nhiều lắm lắm
 
cty em thì công trình cũng khoảng vài tỉ mà ko có dự toán, thì khi thuế xuống họ sẽ xử lý thế nào ạ. A có cách nào không giúp em vs
 
Mọi người cho e hỏi là Chi phí chung phân bổ cho 2 công trình A và B theo tiêu thức tiền lương nhân công trực tiếp thì trong kỳ phát sinh đến đâu phân bổ đến đấy, hay là khi đã hoàn thành bàn giao công trình mình mới phân bổ? Và khi hoàn thành bàn giao, phân bổ thì sẽ hạch toán như thế nào ạ?
 
Kỳ kế toán của bạn hàng tháng thì hàng tháng bạn phải phân bổ để kết chuyển sang dỡ dang 154 các công trình à bạn. Nên hàng tháng phân bổ rồi kết chuyern sang 154 dỡ dang khi nào công trình hoàn thành thì kết chuyern 154 sang giá vốn 632, còn công trình nào tiếp tục thực hiện chưa hoàn thành thì tiếp trục phân bổ và treo dỡ dang 154.
 
Back
Top