Bạn ơi! Giúp mình xử lý phần này với
Cty mình QT thuế năm 2013-2014. Thuế truy thu tiền thuế VAT Ví dụ : 200tr. và yêu cầu DN xuất bổ sung cho những công trình đã hoàn thành năm trước nhưng chưa xuất hóa đơn. Tháng 11 công ty đã xuất những tờ hóa đơn trên. Ví dụ DT: 500tr, VAt 50tr. Vậy trong sổ sách mình vẫn phải hạch toán doanh thu và VAT này nhưng phải điều chỉnh cách nào để giảm DT xuống khi quyết toán năm và giảm VAT. Vì trong quyết đinh xử phạt, truy thu đã có số thuế VAT và TNDN tương ứng với phần doanh thu trên.
Cảm ơn nhiều lắm lắm
Cty mình QT thuế năm 2013-2014. Thuế truy thu tiền thuế VAT Ví dụ : 200tr. và yêu cầu DN xuất bổ sung cho những công trình đã hoàn thành năm trước nhưng chưa xuất hóa đơn. Tháng 11 công ty đã xuất những tờ hóa đơn trên. Ví dụ DT: 500tr, VAt 50tr. Vậy trong sổ sách mình vẫn phải hạch toán doanh thu và VAT này nhưng phải điều chỉnh cách nào để giảm DT xuống khi quyết toán năm và giảm VAT. Vì trong quyết đinh xử phạt, truy thu đã có số thuế VAT và TNDN tương ứng với phần doanh thu trên.
Cảm ơn nhiều lắm lắm