Hỏi về thuế khi thu mua trực tiếp hàng nông sản

  • Thread starter VSTL
  • Ngày gửi
V

VSTL

Guest
5/5/15
4
1
3
40
Cả nhà ơi tư vấn giúp em vụ này với.

Công ty em chuyên xuất khẩu da bò ướp muối đi Thailand, do xuất đi với số lượng rất lớn (khoảng 200 tấn/tháng) nên em không thể đứng ra thu mua trực tiếp được mà phải mua qua thuong lái (tạm gọi).

Để em giải thich qua quy trình cho cả nhà rõ như sau ah.

Vùng 1 Có khoảng 10 lò mổ (A1 – A10), sau khi giết mổ thì có một người đứng ra thu mua toàn bộ cả vùng (B1). Người này (B1) mua về và bảo quản bằng muối khoảng 10 ngày sau đó bán lại cho một người khác là C. Người C này chuyên đi mua lại của các người B1 (vùng 1),B2 (vùng 2),B3 (vùng 3)… nên sẽ mua được với số lượng lớn và người này có một cái kho lớn. Sau khi mua lại của những người B1, B2, B3… thì người C ướp muối trong kho khoảng 10 ngày nữa rồi em điều container đến đóng hàng và xuất khẩu.

Hiện tại bên em đang phải đóng thuế xuất khẩu 10% cho mặt hàng này (khoảng 3500đ/kg => 200 tấn hàng em phải đóng thuế xuất khẩu là khoảng 700 triệu) và lợi nhuận chỉ khoảng 4-5%.

Hiện tại doanh nghiệp của em đang kê khai đầu vào theo dạng thu mua, nhưng theo em hiểu thì nếu thu mua trực tiếp từ các người A1, A2, A3 thì bên em không phải đóng thuế còn nếu như mua từ các người B1, B2, B3… hoặc C1, C2, C3… thì bên em phải đóng thuế trực tiếp khi thu mua (5%) và thuế GTGT (5%). Nếu như đúng thế thì chết cty em vì lợi nhuận không đủ để đóng thuế ah.

Nếu ai biết rõ về vấn đề này thì tư vấn giúp em với, em đang cần lắm lắm ah….
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Khóa học Quản trị dòng tiền
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,666
315
83
Đà Lạt
Bạn phải xác định lại về "LÒ MỖ" (A), đây hoặc là hộ KD giết mổ gia súc hoặc là DN KD giết mổ gia súc, đều là hộ, cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nên đều phải xuất có hoá đơn khi bán hàng cho công ty bạn; nếu mua qua (B) thì tất nhiên là cũng phải có hoá đơn rồi. Còn người nộp thuế là người bán hàng (sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường không tính, nộp VAT nếu là DN, HTX khấu trừ bán cho DN, HTX; nếu bán cho cá nhân thì nộp VAT 5%; DN, HTX nộp VAT trực tiếp khi bán cho DN, HTX hoặc cá nhân bán cho DN, HTX phải nộp VAT 1%), ở đây công ty bạn là người mua hang mà; công ty bạn chỉ kê khai nộp VAT khi bán hàng - là khi xuất khẩu đó
 
  • Like
Reactions: VSTL
V

VSTL

Guest
5/5/15
4
1
3
40
Rất cám ơn câu trả lời của bạn.

Bạn cho mình hỏi thêm một chút là, theo mình được biết thì cả A, B và C đều là hộ KD cá thể. Họ có MST nhưng không có hóa đơn, mà từ trước đến giờ bên mình không nhận được bất kỳ hóa đơn nào của họ.

Như bạn nói, nếu mình yêu cầu họ xuất hóa đơn cho công ty mình, có nghĩa là họ phải ra cơ quan thuế để mua hóa đơn và họ sẽ phải đóng thuế (1% , 5% hoặc 10% cái này mình chưa rõ lắm) và tiền thuế này sẽ đươc tính và giá bán hàng cho công ty mình (điều này cũng có nghĩa là công ty mình đang trả tiền cho họ để họ mua hóa đơn), nếu thế thì hết lời L.

Từ trước đến giờ cty mình chưa nhận một cái hóa đơn nào từ họ và đầu vào cty mình đang kê khai là thu mua trực tiếp từ nông dân (chỉ cần bảng kê khai thu mua và không có hóa đơn). Ngoài ra khi tiến hành xuất khẩu thì mình chỉ đóng thuế xuất khẩu 10% (do mã hàng này áp thuế xuất 10%) và không kê khai đóng thuế GTGT. Bạn cho mình hỏi là làm như vậy có đúng không? Và sau nay thuế vào kiểm tra thì bên mình có bị truy thu gì không? Mình đang đau đầu vụ này quá….
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,666
315
83
Đà Lạt
Hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu là 1%,2%, 3% và 5% tùy theo ngành (sản phẩm da động vật lò mổ bán ra hình như là 2%), khi đề nghị cấp hóa đơn thì phải nộp thuế GTGT và TNCN (hình như là 1%)
Bạn là bên mua nên chỉ khai, nộp thuế khi bán hàng (xuất khầu); nhưng nếu không có hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (cái này lớn, nộp 22% hoặc 20%)
 

Xem nhiều