Em mới vào công ty này từ tháng 3.2015. Xem lại sổ sách thì thấy kế toán trước ghi nhận khoản tiền chủ đầu tư thanh toán tiền tạm ứng giá trị HĐ cho công ty em. Bên em bị yêu cầu xuất hóa đơn thì mới thanh toán tiền.
Nơ 11212: 10.302.839.441
Có 131 : 9.366.217.674
có 3331 : 936.621.767
Vậy anh chị cho em hỏi việc ghi nhạn như vậy có đúng ko ạ? Theo quan điểm của em là bạn ý đã sai vì hạch toán như thế này :
Thứ nhất : thiếu về 131. xác nhận công nợ sẽ bị thiếu số tiền.
Thứ hai : Nếu đã xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu chứ ạ. Ngày trước còn được ghi nhận vào 3387 nhưng bây giờ thì ko?
Vậy nên xử lý trường hợp này thế nào ạ?
Nơ 11212: 10.302.839.441
Có 131 : 9.366.217.674
có 3331 : 936.621.767
Vậy anh chị cho em hỏi việc ghi nhạn như vậy có đúng ko ạ? Theo quan điểm của em là bạn ý đã sai vì hạch toán như thế này :
Thứ nhất : thiếu về 131. xác nhận công nợ sẽ bị thiếu số tiền.
Thứ hai : Nếu đã xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu chứ ạ. Ngày trước còn được ghi nhận vào 3387 nhưng bây giờ thì ko?
Vậy nên xử lý trường hợp này thế nào ạ?

