doanh thu dịch vụ

  • Thread starter ngothily91
  • Ngày gửi
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Bên công ty mình có 1 khoản gọi là Nhân công lắp đặt.
Khoản mục này mình cho vào 5113 - DT dịch vụ (vì k có giá vốn).
Mình có 2 vấn đề về mục này nhờ mọi người giúp:
1. Khi viết hóa đơn cho khách thì mình có cho mục này vào viết hóa đơn. Vậy thì sau này khi khai thuế mình sẽ phải tách thuế cho phần này ra ntn? và kê khai ra sao?
2. Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k? Vì mục Nhân công lắp đặt hay đi kèm với việc mình xuất hàng lắp đặt cho khách. 2 mục này mình tách ra nên sợ k in mục nhân công lại k khớp với số tiền trên chứng từ.
Mọi người giúp mình nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Bên công ty mình có 1 khoản gọi là Nhân công lắp đặt.
Khoản mục này mình cho vào 5113 - DT dịch vụ (vì k có giá vốn).
Mình có 2 vấn đề về mục này nhờ mọi người giúp:
1. Khi viết hóa đơn cho khách thì mình có cho mục này vào viết hóa đơn. Vậy thì sau này khi khai thuế mình sẽ phải tách thuế cho phần này ra ntn? và kê khai ra sao?
2. Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k? Vì mục Nhân công lắp đặt hay đi kèm với việc mình xuất hàng lắp đặt cho khách. 2 mục này mình tách ra nên sợ k in mục nhân công lại k khớp với số tiền trên chứng từ.
Mọi người giúp mình nhé!
Doanh thu dịch vụ khi lập hoá đơn ghi Nhân công lắp đặt... hạch toán TK 5113, thu tiền mặt thì lập phiếu thu DT dịch vụ không in PXK có giá vốn, kê khai thuế theo loại thuế suất, hạch toán doanh thu, hạch toán chi phí phát sinh dịch vụ riêng cuối kỳ kết chuyển sang TK 632 xác định giá vốn dịch vụ
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Doanh thu dịch vụ khi lập hoá đơn ghi Nhân công lắp đặt... hạch toán TK 5113, thu tiền mặt thì lập phiếu thu DT dịch vụ không in PXK có giá vốn, kê khai thuế theo loại thuế suất, hạch toán doanh thu, hạch toán chi phí phát sinh dịch vụ riêng cuối kỳ kết chuyển sang TK 632 xác định giá vốn dịch vụ
Vậy e ghi phần nhân công ấy vào hóa đơn vẫn được phải không ạ?
Vì khi mình lắp đặt cho người ta là trong báo giá có cả khoản mục đó rồi.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Bên công ty mình có 1 khoản gọi là Nhân công lắp đặt.
Khoản mục này mình cho vào 5113 - DT dịch vụ (vì k có giá vốn).
Mình có 2 vấn đề về mục này nhờ mọi người giúp:
1. Khi viết hóa đơn cho khách thì mình có cho mục này vào viết hóa đơn. Vậy thì sau này khi khai thuế mình sẽ phải tách thuế cho phần này ra ntn? và kê khai ra sao?
2. Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k? Vì mục Nhân công lắp đặt hay đi kèm với việc mình xuất hàng lắp đặt cho khách. 2 mục này mình tách ra nên sợ k in mục nhân công lại k khớp với số tiền trên chứng từ.
Mọi người giúp mình nhé!

Sao lại không có giá vốn? Mình không nhầm thì bạn bán hàng và lắp đặt tận nhà cho khách hàng? nếu đúng thì bạn coi đây là 1 DV trọn gói. giá vốn gồm: giá HH ( T.bi, máy ... ) + C/P vận chuyển, lắp đặt + ... và chỉ viết 1 hóa đơn thôi tách ra làm gì.
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Sao lại không có giá vốn? Mình không nhầm thì bạn bán hàng và lắp đặt tận nhà cho khách hàng? nếu đúng thì bạn coi đây là 1 DV trọn gói. giá vốn gồm: giá HH ( T.bi, máy ... ) + C/P vận chuyển, lắp đặt + ... và chỉ viết 1 hóa đơn thôi tách ra làm gì.
E hỏi sếp thì sếp bảo cứ viết vào hóa đơn được và e muốn hỏi kỹ hơn về phần sau này tách thuế và khai thuế ra sao.
Vì e là kế toán mới chưa có kinh nghiệm gì nhiều.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,711
1,390
113
51
TP.HCM
Bên công ty mình có 1 khoản gọi là Nhân công lắp đặt.
Khoản mục này mình cho vào 5113 - DT dịch vụ (vì k có giá vốn).
=> Sao lại không có giá vốn?
Giá vốn chính là lương của nhân viên kỹ thuật đi phục vụ lắp đặt.

Mình có 2 vấn đề về mục này nhờ mọi người giúp:
1. Khi viết hóa đơn cho khách thì mình có cho mục này vào viết hóa đơn. Vậy thì sau này khi khai thuế mình sẽ phải tách thuế cho phần này ra ntn? và kê khai ra sao?
=> DN có hai loại thuế suất thuế GTGT : Có chịu thuế và không chịu thuế à, em?

2. Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k? Vì mục Nhân công lắp đặt hay đi kèm với việc mình xuất hàng lắp đặt cho khách. 2 mục này mình tách ra nên sợ k in mục nhân công lại k khớp với số tiền trên chứng từ.
Thoả thuận là "cung cấp và lắp đặt" => Xuất hoá đơn 01 cục, không cần tách cũng được. Nếu tách được và hạch toán riêng thì càng tốt.
PNK / PXK chỉ sử dụng cho hàng hoá, sản phẩm.
Phiếu thu / Phiếu chi dùng cho thu / chi tiền mặt. Lập phiếu thu thu tiền thì căn cứ theo hoá đơn (tổng số tiền trên hoá đơn) nếu thu đủ một lần, hoặc số tiền thực thu tiền mặt từ khách hàng (nếu thanh toán làm nhiều lần), không liên quan gì đến việc em đang phân vân.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Sao lại không có giá vốn? Mình không nhầm thì bạn bán hàng và lắp đặt tận nhà cho khách hàng? nếu đúng thì bạn coi đây là 1 DV trọn gói. giá vốn gồm: giá HH ( T.bi, máy ... ) + C/P vận chuyển, lắp đặt + ... và chỉ viết 1 hóa đơn thôi tách ra làm gì.
Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k?
in PXK có giá vốn chỗ nào?
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Lương của nhân viên kỹ thuật đi phục vụ lắp đặt sao lại coi là giá vốn được hả c?
E chưa có hiểu lắm và cái số tiền mà nhân viên bên e đi lắp đặt được đều về đưa hết vào công ty c ạ.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Lương của nhân viên kỹ thuật đi phục vụ lắp đặt sao lại coi là giá vốn được hả c?
E chưa có hiểu lắm và cái số tiền mà nhân viên bên e đi lắp đặt được đều về đưa hết vào công ty c ạ.
LÀM THEP QĐ 48 thì chi phí lương NV + các khoản hạch toán TK 154 cuối kỳ kết chuyển 632 xác định giá vốn dịch vụ để tính lai lỗ
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
LÀM THEP QĐ 48 thì chi phí lương NV + các khoản hạch toán TK 154 cuối kỳ kết chuyển 632 xác định giá vốn dịch vụ để tính lai lỗ
Vậy thì cuối mỗi tháng e sẽ phải tập hợp phần chi phí nhân công đó và tính lại giá vốn ạ?
Em đang làm trên PMKT thì cuối tháng e sẽ dùng kết chuyển tự động thì phần mềm sẽ tự kết chuyển luôn doanh thu dịch vụ này và sang giá vốn luôn ạ?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,711
1,390
113
51
TP.HCM
Lương của nhân viên kỹ thuật đi phục vụ lắp đặt sao lại coi là giá vốn được hả c?
E chưa có hiểu lắm và cái số tiền mà nhân viên bên e đi lắp đặt được đều về đưa hết vào công ty c ạ.
Thế lương của nhân viên bộ phận kỹ thuật / kinh doanh, em phân bổ vào đâu?
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Thế lương của nhân viên bộ phận kỹ thuật / kinh doanh, em phân bổ vào đâu?
Bên e k chia ra như vậy c ạ, bên e là công ty nhỏ nên cho hết vào lương nhân viên bộ phận văn phòng và cho hết vào 642 hết ạ.
Em vào công ty đã thấy bảng lương như vậy rồi ạ.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,711
1,390
113
51
TP.HCM
Bên e k chia ra như vậy c ạ, bên e là công ty nhỏ nên cho hết vào lương nhân viên bộ phận văn phòng và cho hết vào 642 hết ạ.
Em vào công ty đã thấy bảng lương như vậy rồi ạ.
Vậy thì giờ em làm lại đi. Lương BP kỹ thuật nên đưa vào giá vốn DV / lương BP kinh doanh (nếu có) nên đưa vào chi phí bán hàng (nếu chi phí phát sinh lớn).
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Vậy thì giờ em làm lại đi. Lương BP kỹ thuật nên đưa vào giá vốn DV / lương BP kinh doanh (nếu có) nên đưa vào chi phí bán hàng (nếu chi phí phát sinh lớn).
Làm lại chắc e cũng phải hỏi ý kiến của sếp đã chứ e k thể tự quyết được.
Công ty e thì kỹ thuật có 2 người trong đó có 1 người là đang thử việc, còn kinh doanh thì chỉ có 1 người.
Em nghĩ chắc sếp e thấy ít nhân viên quá nên gộp chung lại.
Mà nếu gộp chung thế thì có làm sao k ạ?
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
LÀM THEP QĐ 48 thì chi phí lương NV + các khoản hạch toán TK 154 cuối kỳ kết chuyển 632 xác định giá vốn dịch vụ để tính lai lỗ
Anh có thể chỉ rõ cho em cách xác định giá vốn để tính lãi lỗ ở phần nào theo quyết định 48 k ạ?
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Anh có thể chỉ rõ cho em cách xác định giá vốn để tính lãi lỗ ở phần nào theo quyết định 48 k ạ?
Bjn phải tách chi phí riêng biệt phản ảnh giá vốn, doanh thu dịch vụ
hạch toán QĐ 48 DN vừa và nhỏ Ví dụ : lương ban GĐ, kế toán hạch toán Nợ TK 642/334
Chi phí phát sinh cho hợp đồng Nhân công lắp đặt.bao gồm : lương cán bộ quản lý giám sát cong trình, bộ phận kỷ thuật, công nhân... Nợ 154/334, các khoản chi phí khác mua thanh toán = TM hoặc chuyển khoản hạch toán Nợ 154/111-1121
Xác định giá vốn dịch vụ : Nợ 632/154
Kết chuyển giá vốn Nợ 911/632
Tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ nhằm giúp chúng ta xác định được hoạt động kinh doanh dịch vụ, sau này thuế kiểm tra sẽ yêu cầu bạn tách doanh thu dịch vụ và chi phí liên quan đến KD dịch vụ, tách được chi phí & doanh thu dịch vụ thì mới có số liệu giải trình
 
N

ngothily91

Trung cấp
11/4/15
109
13
18
danguitarviet.blogspot.com
Bjn phải tách chi phí riêng biệt phản ảnh giá vốn, doanh thu dịch vụ
hạch toán QĐ 48 DN vừa và nhỏ Ví dụ : lương ban GĐ, kế toán hạch toán Nợ TK 642/334
Chi phí phát sinh cho hợp đồng Nhân công lắp đặt.bao gồm : lương cán bộ quản lý giám sát cong trình, bộ phận kỷ thuật, công nhân... Nợ 154/334, các khoản chi phí khác mua thanh toán = TM hoặc chuyển khoản hạch toán Nợ 154/111-1121
Xác định giá vốn dịch vụ : Nợ 632/154
Kết chuyển giá vốn Nợ 911/632
Tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ nhằm giúp chúng ta xác định được hoạt động kinh doanh dịch vụ, sau này thuế kiểm tra sẽ yêu cầu bạn tách doanh thu dịch vụ và chi phí liên quan đến KD dịch vụ, tách được chi phí & doanh thu dịch vụ thì mới có số liệu giải trình
Vì e là kế toán mới mà chứng từ sổ sách năm cũ là e chưa được nhận lại nên k biết kế toán trước bóc tách tn.
Nhưng bên cty e thì bảng lương sếp e cho hết cả lương kỹ thuật, kinh doanh vào lương của bp VP và tính vào 642 hết ạ.
K biết bên e cho vậy có sao k ạ?
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Vì e là kế toán mới mà chứng từ sổ sách năm cũ là e chưa được nhận lại nên k biết kế toán trước bóc tách tn.
Nhưng bên cty e thì bảng lương sếp e cho hết cả lương kỹ thuật, kinh doanh vào lương của bp VP và tính vào 642 hết ạ.
K biết bên e cho vậy có sao k ạ?
Hướng dẫn cụ thể rồi bóc tách chi phí hay không thì tuỳ, thích làm như thế nào thì cứ vô tư mà làm :cool:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA