N
Bên công ty mình có 1 khoản gọi là Nhân công lắp đặt.
Khoản mục này mình cho vào 5113 - DT dịch vụ (vì k có giá vốn).
Mình có 2 vấn đề về mục này nhờ mọi người giúp:
1. Khi viết hóa đơn cho khách thì mình có cho mục này vào viết hóa đơn. Vậy thì sau này khi khai thuế mình sẽ phải tách thuế cho phần này ra ntn? và kê khai ra sao?
2. Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k? Vì mục Nhân công lắp đặt hay đi kèm với việc mình xuất hàng lắp đặt cho khách. 2 mục này mình tách ra nên sợ k in mục nhân công lại k khớp với số tiền trên chứng từ.
Mọi người giúp mình nhé!
Khoản mục này mình cho vào 5113 - DT dịch vụ (vì k có giá vốn).
Mình có 2 vấn đề về mục này nhờ mọi người giúp:
1. Khi viết hóa đơn cho khách thì mình có cho mục này vào viết hóa đơn. Vậy thì sau này khi khai thuế mình sẽ phải tách thuế cho phần này ra ntn? và kê khai ra sao?
2. Khi nhập vào PMKT mình cho mục này vào 5113 thì khi mình in chứng từ có phải in PXK và phiếu thu cho khoản mục này k? Vì mục Nhân công lắp đặt hay đi kèm với việc mình xuất hàng lắp đặt cho khách. 2 mục này mình tách ra nên sợ k in mục nhân công lại k khớp với số tiền trên chứng từ.
Mọi người giúp mình nhé!