Z
Mình chưa rành về cái bùi trừ công nợ lắm, nên đưa ra ví dụ thế này nhé:
1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
2 bên bây giờ mới làm cái xn nợ. Em làm hd giữa 2 thằng là bán hàng hóa cho nhau, trả chậm trong vòng 1 năm cho chắc.
Sau đó làm bb xn nợ:
Nội dung :
"1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
Vậy đến thời điểm 30/3/15, bên A còn nợ B: 30tr."
Em muốn 2 cty vẫn khấu trừ thuế trùng tháng nhận hóa đơn, thế còn 30tr e có phải thanh toán ck0, hay e vẫn để đấy để trừ nợ tiếp - Cái hóa đơn B bán cho A 130tr ấy, thằng A vẫn khấu trừ bt trong vòng 1 năm nếu thằng A bù trừ hết nợ hoặc ck hết từ 30/3/15 đến 30/3/16 nhỉ?
1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
2 bên bây giờ mới làm cái xn nợ. Em làm hd giữa 2 thằng là bán hàng hóa cho nhau, trả chậm trong vòng 1 năm cho chắc.
Sau đó làm bb xn nợ:
Nội dung :
"1/9/14: A bán cho B: 100tr.
30/3/15: B bán cho A 130tr.
Vậy đến thời điểm 30/3/15, bên A còn nợ B: 30tr."
Em muốn 2 cty vẫn khấu trừ thuế trùng tháng nhận hóa đơn, thế còn 30tr e có phải thanh toán ck0, hay e vẫn để đấy để trừ nợ tiếp - Cái hóa đơn B bán cho A 130tr ấy, thằng A vẫn khấu trừ bt trong vòng 1 năm nếu thằng A bù trừ hết nợ hoặc ck hết từ 30/3/15 đến 30/3/16 nhỉ?

