I
icloud
Guest
- 26/5/15
- 5
- 1
- 3
- 34
Chào các anh, chị và các bạn,
Hiện em đang làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp có thu của UBND huyện là Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, đây là một đơn vị mới được thành lập và chỉ có duy nhất 1 kế toán (vâng chính em), nhiệt huyết thì thừa mà kinh nghiệm thì thiếu ạ
Em nằm vùng 4rum mình khá lâu nhưng tuyệt nhiên cấm có anh chị nào nhắc đến từ "trung tâm phát triển cụm công nghiệp", nay em làm post này mong các anh chị, bạn bè gần xa có họ hàng thân thích hay chính mình đang làm bên trung tâm thì lên tiếng cho em trước là tay bắt (gõ phím), mặt mừng (vừa gõ vừa cười), sau là cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, ah nhầm, kế toán ạ.
Nói qua để các anh chị hình dung, bên em là đơn vị có thu tuy nhiên năm đầu thành lập nên được ngân sách bao ăn, bao ở, sau thì đá đít, âu cũng là cái duyên đã hết, càng mừng =)))
Le ve xung quanh rồi giờ đi vào vấn đề chính:
1/ Hiện tai trung tâm em đã ứng 1 khoản tiền 10 triệu đồng (từ nhân viên) để chi tiêu tiếp khách từ đầu năm đến giờ, thêm đó là sếp đề nghị em tham mưu cho anh em hè đi nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn khoảng 25-30tr nữa, và giờ nguồn tiền còn lại duy nhất của bên em là chi thường xuyên khoảng 100tr. Vậy rất mong các anh chị có cao kiến cho em hỏi nên hợp thức hóa các khoản chi trên thế nào? làm sao lấy được tiền?
2/ Sau khi được nhập Tabmis thì bên em có phải làm dự toán chi tiết về những khoản đã được giao trong tabmis không ạ? tiền này chi giấy, tiền kia chia lương, kiểu kiểu ý ạ? hay cứ cần dùng gì thì chi thôi ạ?
Em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ!
Hiện em đang làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp có thu của UBND huyện là Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, đây là một đơn vị mới được thành lập và chỉ có duy nhất 1 kế toán (vâng chính em), nhiệt huyết thì thừa mà kinh nghiệm thì thiếu ạ
Em nằm vùng 4rum mình khá lâu nhưng tuyệt nhiên cấm có anh chị nào nhắc đến từ "trung tâm phát triển cụm công nghiệp", nay em làm post này mong các anh chị, bạn bè gần xa có họ hàng thân thích hay chính mình đang làm bên trung tâm thì lên tiếng cho em trước là tay bắt (gõ phím), mặt mừng (vừa gõ vừa cười), sau là cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, ah nhầm, kế toán ạ.
Nói qua để các anh chị hình dung, bên em là đơn vị có thu tuy nhiên năm đầu thành lập nên được ngân sách bao ăn, bao ở, sau thì đá đít, âu cũng là cái duyên đã hết, càng mừng =)))
Le ve xung quanh rồi giờ đi vào vấn đề chính:
1/ Hiện tai trung tâm em đã ứng 1 khoản tiền 10 triệu đồng (từ nhân viên) để chi tiêu tiếp khách từ đầu năm đến giờ, thêm đó là sếp đề nghị em tham mưu cho anh em hè đi nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn khoảng 25-30tr nữa, và giờ nguồn tiền còn lại duy nhất của bên em là chi thường xuyên khoảng 100tr. Vậy rất mong các anh chị có cao kiến cho em hỏi nên hợp thức hóa các khoản chi trên thế nào? làm sao lấy được tiền?
2/ Sau khi được nhập Tabmis thì bên em có phải làm dự toán chi tiết về những khoản đã được giao trong tabmis không ạ? tiền này chi giấy, tiền kia chia lương, kiểu kiểu ý ạ? hay cứ cần dùng gì thì chi thôi ạ?
Em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ!

