hóa đơn hàng hóa của công ty sản xuất

  • Thread starter Trinhice
  • Ngày gửi
T

Trinhice

Sơ cấp
18/9/13
29
0
6
đồng nai
Cả nhà ơi giúp em với,
Cty em chuyên về sản xuất thùng giấy.Tuy nhiên tháng 3 vừa rồi cty em lại mua thùng giấy của cty khác về bán lại cho khách. Hóa đơn đầu vào em htoan là N156
. N13311
. C 331
Bây giờ em không biết xử lý tk 156 như thế nào để mất số dư. Em tính htoan N632
C156
N131
. C511
. C33311
Như vậy được không cả nhà?Em cứ thấy nó không hợp lý. Cả nhà giúp em với. Hix hix hix :( :( :(
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NguyenBienHoa

Guest
17/3/10
8
7
3
Biên Hòa - Đồng Nai
Chào em
Công ty em không có chức năng "thương mại" thì không nên hạch toán như thế , mặc dù Cty em chỉ mua "sang tay ".
Khuyên em
Vẫn hạch toán như là NVL đầu vào N152 . Nếu thuế có hỏi thì em bảo là chỉ nhập thô, về cty còn xử lý như cắt xén, in chử, sấy khô...chỉ là sự khôn khéo trong kế toán, đừng cứng nhắc
Hiện tại em lỗ book như thế rồi thì không sao đâu, sợ thì sửa tài khoản lại, điều chỉnh lại...
Mong em linh động
 
  • Like
Reactions: Trinhice
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Cả nhà ơi giúp em với,
Cty em chuyên về sản xuất thùng giấy.Tuy nhiên tháng 3 vừa rồi cty em lại mua thùng giấy của cty khác về bán lại cho khách. Hóa đơn đầu vào em htoan là N156
. N13311
. C 331
Bây giờ em không biết xử lý tk 156 như thế nào để mất số dư. Em tính htoan N632
C156
N131
. C511
. C33311
Như vậy được không cả nhà?Em cứ thấy nó không hợp lý. Cả nhà giúp em với. Hix hix hix :( :( :(

Bạn chưa biết HT 1 nghiệp vụ đơn giản ( mua, bán hàng hàng ) ?
- Khi bạn mua chưa trả tiền: có 331 nợ 156, 133 nếu trả tiền ngay có thể HT có 111, 112 nợ 156, 133. ( không theo dõi công nợ )
- Khi bán hàng chưa thu tiền HT giá vốn có 156 nợ 632 sang nợ 911
đồng thời HT doanh thu: Có 511, 333 nợ 131. Có 911 nợ 511 ( tính lỗ lãi 911 421 )nếu thu tiền ngay ( không cần theo dõi công nợ ) thay TK 131 thành 111, 112
Bạn cần xem lại TL hạch toán KT.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Cả nhà ơi giúp em với,
Cty em chuyên về sản xuất thùng giấy.Tuy nhiên tháng 3 vừa rồi cty em lại mua thùng giấy của cty khác về bán lại cho khách. Hóa đơn đầu vào em htoan là N156
. N13311
. C 331
Bây giờ em không biết xử lý tk 156 như thế nào để mất số dư. Em tính htoan N632
C156
N131
. C511
. C33311
Như vậy được không cả nhà?Em cứ thấy nó không hợp lý. Cả nhà giúp em với. Hix hix hix :( :( :(
Ví dụ Mua hàng về bán lại hạch toán
Nợ 1561 10.000.000
nợ 133 1.000.000
Có 331, 111, 1121 11.000.000
Bán hàng
Nợ 131, 1111,1121 13.200.000
Có 5111 12.000.000
Có 3331 1200.000
Giá Vốn
Nợ 632 Có 1561 11.000.000

Cuối kỳ KC doanh thu bán hàng Nợ 5111 Có 911
Cuối kỳ KC giá vốn tính lãi lỗ : N911/632
 
T

Trinhice

Sơ cấp
18/9/13
29
0
6
đồng nai
Ví dụ Mua hàng về bán lại hạch toán
Nợ 1561 10.000.000
nợ 133 1.000.000
Có 331, 111, 1121 11.000.000
Bán hàng
Nợ 131, 1111,1121 13.200.000
Có 5111 12.000.000
Có 3331 1200.000
Giá Vốn
Nợ 632 Có 1561 11.000.000

Cuối kỳ KC doanh thu bán hàng Nợ 5111 Có 911
Cuối kỳ KC giá vốn tính lãi lỗ : N911/632



Đúng là như vậy nhưng bên em chỉ chuyên về sản xuất thì chỉ có TK 152 , ý em muốn hỏi là xử lý cái hóa đơn 156 như thế nào cho hợp lý đối với cty em.Thanks
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Đúng là như vậy nhưng bên em chỉ chuyên về sản xuất thì chỉ có TK 152 , ý em muốn hỏi là xử lý cái hóa đơn 156 như thế nào cho hợp lý đối với cty em.Thanks
Sản xuất hàng ra rồi để làm gì? có bán hay không?
Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành giá vốn thành phẩm TK 155
Mua hàng hóa về bán lại hạch toán 1561 còn xử lý gì nữa
 
  • Like
Reactions: Trinhice

Xem nhiều