T
Cty em kinh doanh linh kiện máy vi tính. Tháng này phải xuất sang sử dụng nội bộ khoảng 30.000.000đ/5 máy. Như vậy em sẽ vẫn ra HDGTGT nhưng ko chịu thuế VAT phải ko ạ? Nếu em đưa vào tk 242 để phân bổ dần sang chi phí có được ko hay là bắt buộc phải đưa vào tk 153? Tk 512 cuối kỳ có kết chuyển sang 911 như 511, 515 ko ạ?
Mỗi khi nhập hàng thì phải có phiếu nhập kho, điều đó có bắt buộc ko khi em vẫn có HĐ đầu vào đầy đủ. Vả lại, vì cty em ở tỉnh, mua hàng phải vận chuyển qua xe khách, thế thì ở cột "Bên giao hàng" chẳng lẽ mình cứ ký khống hoài sao? Các anh chị giúp em nhé! Cảm ơn rất nhiều ạ!
Mỗi khi nhập hàng thì phải có phiếu nhập kho, điều đó có bắt buộc ko khi em vẫn có HĐ đầu vào đầy đủ. Vả lại, vì cty em ở tỉnh, mua hàng phải vận chuyển qua xe khách, thế thì ở cột "Bên giao hàng" chẳng lẽ mình cứ ký khống hoài sao? Các anh chị giúp em nhé! Cảm ơn rất nhiều ạ!