Hàng tồn kho

  • Thread starter hiennguyen23
  • Ngày gửi
H

hiennguyen23

Guest
24/7/14
62
2
8
TUY HÒA-PHÚ YÊN
Chào Anh, chị.
Công ty em làm bên thương mại xuất khẩu nên không có thuê kho bãi, nhưng trong trên sổ sách thì có hàng tồn kho từ 2012-nay, giá trị gần 300 triệu. Tuần sau ben em quyết toán em không biết là khoản hàng tồn kho này có bị thuế phạt không, và họ nếu họ hỏi thì em giải thích như thế nào/ Anh chị hướng dẫn em với. Em mới vào nghề còn lóng ngóng quá.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hiennguyen23

Guest
24/7/14
62
2
8
TUY HÒA-PHÚ YÊN
huhu trên thực tế không còn bạn ạ, hàng bên mình là nông sản bạn giúp mình với.
 
M

MaiDung2102

Hãy bắt đầu từ nơi kế thúc
Sao lúc bạn bán đi sao k chịu xuất HĐ nhỉ , cái này mình cũng k biết giúp sau nữa
Hiciciicicic cả nhà có ai giúp được cho bạn này thì giúp giùm hé !!!!!!!!!!!!!
 
H

hiennguyen23

Guest
24/7/14
62
2
8
TUY HÒA-PHÚ YÊN
lô hàng này bàn ko dc nên còn lại chứ bàn được thì em đâu có dở khóc dở cười thế này C. dù sao em cũng cảm ơn Chị nha
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
42
TP.HCM
Chào Anh, chị.
Công ty em làm bên thương mại xuất khẩu nên không có thuê kho bãi, nhưng trong trên sổ sách thì có hàng tồn kho từ 2012-nay, giá trị gần 300 triệu. Tuần sau ben em quyết toán em không biết là khoản hàng tồn kho này có bị thuế phạt không, và họ nếu họ hỏi thì em giải thích như thế nào/ Anh chị hướng dẫn em với. Em mới vào nghề còn lóng ngóng quá.

- thuế kiểm tra cho kỳ 2012- 31/12/2014. Chứ không thể kiểm tra đến nay?
- trừơng hợp hiện tại trên sổ bạn có tồn kho 300tr, nhưng thực tế không có kho, không tồn. vậy bạn phải giải quyết số tồn trên sổ đó đi, bằng cách viết hóa đơn xuất bán tất cả hàng tồn đó, cho bất cứ cái tên nào đó lấy đại một nhân viên nào đó của cty cũng đựoc, bán lỗ cũng đựoc, và nộp thuế gtgt (thuế hỏi thì bảo bán rẻ, bán thanh lý hàng quá date cho người quen,..)
 
  • Like
Reactions: To Nhu Ngoc
H

hiennguyen23

Guest
24/7/14
62
2
8
TUY HÒA-PHÚ YÊN
Anh ketoan2 ơi, thời điểm quyết toán bên em là 31/12/2014, lúc này trên sổ sách đã có tồn kho mà thực tế thì không nên em ko biết giải thích ntn hichic
 
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Riêng trách nhiệm của b phải chịu từ khi nhận bàn giao kt (đương nhiên sổ kho các thủ kho cộng lại bằng tồn trên sổ kt, b xem lại sổ kho các t.kho thế nào ?), Trách nhiệm chính là GĐ, KTT !
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
42
TP.HCM
Anh ketoan2 ơi, thời điểm quyết toán bên em là 31/12/2014, lúc này trên sổ sách đã có tồn kho mà thực tế thì không nên em ko biết giải thích ntn hichic
tại 31/12 có tồn kho, nhưng thực tế thì đang kiểm tra ví dụ là tháng 7 này. Chứ đâu ai quay về đựoc quá khứ mà kiem tra thực tế.
nên em chỉ làm cho khớp sổ tại tháng 7 và thực tế tháng 7, bằng cách xuất kho trên sổ sao cho tồn kho trên sổ= bằng kho thực tế
 
  • Like
Reactions: To Nhu Ngoc
A

An Ngọc Được

Guest
15/7/15
9
0
1
39
Cái này phạt kế toán đầu tiên nhé ví theo chuẩn mực ế toán đã làm sai. Kho bãi không có HĐ cho thuê cho mượn thì tại thời điiểm đấy cty bạn để ở đậu giờ hãy làm HD cho mượn kho bãi đi nếu không thì có thể bên bạn được coi là buôn bán HD đây.
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
42
TP.HCM
Cái này phạt kế toán đầu tiên nhé ví theo chuẩn mực ế toán đã làm sai. Kho bãi không có HĐ cho thuê cho mượn thì tại thời điiểm đấy cty bạn để ở đậu giờ hãy làm HD cho mượn kho bãi đi nếu không thì có thể bên bạn được coi là buôn bán HD đây.
sao xé ra to vậy
đơn giản thôi
tại 31/12/2014 trên sổ có tồn kho
thực tế thì tại thời điểm đó có tồn hay không, không ai biết, trừ khi có cổ máy thời gian trở về quá khứ để kiểm đếm
nên, bây giờ thuế chỉ kiệm tra đựoc hiện tại
hiện tại thì dễ xử rồi, ví dụ trên sổ tồn 100tr, thực tế ko có kho, ko có hàng, Thì làm cái xuất kho, bán hàng 100tr đó đi (cho bất cứ ai, người mua không lấy hóa đơn), thế là sổ = 0, thuc tế =0, ok đẹp
 
  • Like
Reactions: quachmailuong
A

An Ngọc Được

Guest
15/7/15
9
0
1
39
sao xé ra to vậy
đơn giản thôi
tại 31/12/2014 trên sổ có tồn kho
thực tế thì tại thời điểm đó có tồn hay không, không ai biết, trừ khi có cổ máy thời gian trở về quá khứ để kiểm đếm
nên, bây giờ thuế chỉ kiệm tra đựoc hiện tại
hiện tại thì dễ xử rồi, ví dụ trên sổ tồn 100tr, thực tế ko có kho, ko có hàng, Thì làm cái xuất kho, bán hàng 100tr đó đi (cho bất cứ ai, người mua không lấy hóa đơn), thế là sổ = 0, thuc tế =0, ok đẹp
Uh không ai biết kho còn thật hay không nhưng vẫn phải có kho bãi trên giấy tờ. xin hỏi bạn nhé hàng tồn kho tại thời điểm đấy bạn để ở đâu, trên xe oto, trên tầu hay nhà anh hàng xóm. đơn giản là bạn làm HĐ thuê kho bãi lấy chhỗ mà để hàng, còn nếu thời điểm hiện tại không có kho bãi mà có hàng tồn kho thuế vẫn có thế phạt bạn bình thuờng. Bên mình có mua HĐ của Cty Vi thuỷ ở Bắc Ninh hôm trứơc phải gửi hồ sơ giải trình về mua hàng hoá của đơn vị này năm 2012 vì tại thời điểm KT đơn vị đó không có kho bãi. Họ QT năm 2012 bạn nhé và đơn vị mình mua hàng của hộ cũng phải vạ lây. và phải cung cấp toàn bộ quy trình nhập xuất sử dụng thanh quyết toán số tiền hàng mua của vi thuỷ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Anh ketoan2 ơi, thời điểm quyết toán bên em là 31/12/2014, lúc này trên sổ sách đã có tồn kho mà thực tế thì không nên em ko biết giải thích ntn hichic

Theo mình:
- Bộ phận kế toán sai khi hàng tháng, quí, nhất là khi bàn giao cho nhau, cuối năm không tổ chức kiễm kê theo QĐ ( Thường xãy ra đối với DV KT ) nên không phát hiện ra.
- Để xử lý trường hợp này DN cần lập BB kiễm kê thời điểm ngay sau khi lập B/C tài chính 2014 ( vì đã nộp B/C rồi ) xác định hàng thiếu khi kiễm kê, nguyên nhân, cách xử lý. Theo hiennguyen23 nói: ( .. lô hàng này bàn ko dc nên còn lại chứ bàn được thì em đâu có dở khóc dở cười thế này C. dù sao em cũng cảm ơn Chị nha .. ) vậy hiện nay nó ở đâu? đã xử lý thế nào? ... để đưa vào nội dung BB...
Nếu DN tìm được BB xử lý trường hợp này vào thời điểm ở các năm trước thì nay lập BB điều chỉnh số dư đầu kỳ 2015
- Kế toán thì theo QĐ để xử lý các vấn đề phát sinh và HT sao cho đúng QĐ chứ không thể: ( ... làm cái xuất kho, bán hàng 100tr đó đi (cho bất cứ ai, người mua không lấy hóa đơn), thế là sổ = 0, thuc tế =0, ok đẹp .. )
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
42
TP.HCM
làm theo đúng QĐ thì quá dễ rồi, cứ tra google :(
 
A

An Ngọc Được

Guest
15/7/15
9
0
1
39
Theo mình:
- Bộ phận kế toán sai khi hàng tháng, quí, nhất là khi bàn giao cho nhau, cuối năm không tổ chức kiễm kê theo QĐ ( Thường xãy ra đối với DV KT ) nên không phát hiện ra.
- Để xử lý trường hợp này DN cần lập BB kiễm kê thời điểm ngay sau khi lập B/C tài chính 2014 ( vì đã nộp B/C rồi ) xác định hàng thiếu khi kiễm kê, nguyên nhân, cách xử lý. Theo hiennguyen23 nói: ( .. lô hàng này bàn ko dc nên còn lại chứ bàn được thì em đâu có dở khóc dở cười thế này C. dù sao em cũng cảm ơn Chị nha .. ) vậy hiện nay nó ở đâu? đã xử lý thế nào? ... để đưa vào nội dung BB...
Nếu DN tìm được BB xử lý trường hợp này vào thời điểm ở các năm trước thì nay lập BB điều chỉnh số dư đầu kỳ 2015
- Kế toán thì theo QĐ để xử lý các vấn đề phát sinh và HT sao cho đúng QĐ chứ không thể: ( ... làm cái xuất kho, bán hàng 100tr đó đi (cho bất cứ ai, người mua không lấy hóa đơn), thế là sổ = 0, thuc tế =0, ok đẹp .. )
Xuất kho bán hàng cho khách hàng không lấy HD. OK xuất vào thời điểm hiện tại thuế họ có thể truy thu thuế GTGT. Nếu tại thời điểm 31/12/2014 số thuế còn được khấu trừ vẫn dư thì ok. nếu không còn thì sẽ bị truy hồi thuế. Tôi nghĩ nếu muốn sử lý cho giá trị tồn kho bằng 0 thì tốt nhất lên điều chỉnh tại số dư 2015 đua vào tài sản thiếu chờ sử lý phải thu khác 138. sau này sử lý sau.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA