Mình là thành viên mới, Kính / thân chào cả nhà,
Mình là kt của 1 Cty XD có nhiều c.trình thực hiện trong thời gian khoảng 3 đến 4 năm mới hoàn thành. Mình tính giá thành như sau không biết có gì sai không? Mong được ACE góp ý giúp đỡ. Cty mình sử dụng HTTK theo QĐ 48 và kê khai theo quí. Tất cả chi phí phát sinh của các công tình XD mình ghi : nợ 154CPB (chờ phân bổ), có 152, 153, 142, 242, 214, 334, 338, 111, 112, 331 ... và chi phí máy thi công mình ghi : nợ 154MTC (máy thi công), có 152, 153, 142, 242, 214, 334, 338, 111, 112, 331 ...Sau đó mình phân bổ 154CPB và 154MTC cho các công trình theo doanh thu hoàn thành từng hạng mục của mỗi công trình (xuất hóa đơn) để tạm tính giá thành cho từng hạng mục hoàn thành và chi phí dở dang của những công trình đang dở dang (có bảng tính chi tiết chi phí NLTT, NCTT, MTC, SXC cũng tạm phân bổ theo doanh thu hoàn thành từng hạng mục của mỗi công trình), đồng thời theo dõi tình hình thực hiện của từng hợp đồng. Mỗi khi 1 hợp đồng gần hoàn thành, mình canh chỉnh các chi phí NLTT, NCTT, MTC, SXC sao cho phù hợp với dự toán của hợp đồng đó. Làm như vậy có ổn không các bạn? Vì nếu vừa phải tạm tính giá thành theo doanh thu hoàn thành từng hạng mục của mỗi công trình, vừa phải theo tỷ lệ % các chi phí NLTT, NCTT, MTC, SXC trong dự toán thì khó làm quá và mình không biết phải làm cách nào cho ổn. Trường hợp trong dự toán có chi phí máy thi công, nhưng Cty không lấy được hóa đơn máy thi công, giám đốc nói không hạch toán dùng máy thi công, mà dùng công nhân thực hiện theo thủ công, kế toán tính tiền nhân công thay thế cho phí MTC. Vậy có được không? Trường hợp Cty xuất hóa đơn cho thuê xe cơ giới, và lấy hóa đơn đầu vào thuê xe cơ giới của 1 Cty khác, mình hạch toán doanh thu 5113, đầu vào nợ 154DV (dịch vụ) có đúng khong? Mong được ACE, các bạn góp ý giúp đỡ. Xin cám ơn rất nhiều.