Hạch toán Chuyển tiền tạm ứng từ UNC

  • Thread starter hoahonggia
  • Ngày gửi
H

hoahonggia

Guest
18/8/15
5
0
1
38
Các bạn ơi !
Cho mình hỏi, kế toán trước dùng UNC chuyển tiền tạm ứng kinh phí cho công trường ở xa ( Nợ 141/Có 112), nhưng mình không muốn hạch toán như vậy sẽ lộn xộn và khó theo dõi, mình nhập quỹ rùi sau đó chi sau : Nợ 111/Có 112 , Nợ 141/Có 111) như thế có hợp lý với thuế không?
Mọi người cho mình ý kiến với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Các bạn ơi !
Cho mình hỏi, kế toán trước dùng UNC chuyển tiền tạm ứng kinh phí cho công trường ở xa ( Nợ 141/Có 112), nhưng mình không muốn hạch toán như vậy sẽ lộn xộn và khó theo dõi, mình nhập quỹ rùi sau đó chi sau : Nợ 111/Có 112 , Nợ 141/Có 111) như thế có hợp lý với thuế không?
Mọi người cho mình ý kiến với
Nhiệm vụ của kế toán là ghi chép và phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ phát sinh. Sao bạn lại có ý định thay đổi bút toán cho tiện thế? Bôi thêm thành 2 bút toán thì tiện hơn được chỗ nào?
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Tạm ứng bằng TK 112 tức là bạn đã chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân.
Như vậy bạn phải tôn trong nghiệp vụ đấy.
Theo dõi Tạm ứng trên TK 141 thì có gì mà lộn xộn.
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
43
TP.HCM
Các bạn ơi !
Cho mình hỏi, kế toán trước dùng UNC chuyển tiền tạm ứng kinh phí cho công trường ở xa ( Nợ 141/Có 112), nhưng mình không muốn hạch toán như vậy sẽ lộn xộn và khó theo dõi, mình nhập quỹ rùi sau đó chi sau : Nợ 111/Có 112 , Nợ 141/Có 111) như thế có hợp lý với thuế không?
Mọi người cho mình ý kiến với
về mặt kế tóan thôi, chứ về mặt thuế thì không ảnh hửong nha bạn (doanh thu, hóa đơn, chi phí mới ảnh hửong đến cơ quan thuế)
 
H

hoahonggia

Guest
18/8/15
5
0
1
38
Nhiệm vụ của kế toán là ghi chép và phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ phát sinh. Sao bạn lại có ý định thay đổi bút toán cho tiện thế? Bôi thêm thành 2 bút toán thì tiện hơn được chỗ nào?
Có mục đích chứ ạ : cty e theo dõi tiền tạm ứng cho từng công trình, nếu theo dõi bằng tiền mặt sẽ dễ xử lý hóa đơn hơn, và không bị nhầm lẫm, đó là kế toán trước đã làm không đúng, nên e muốn hỏi hạch toán như trên là có ảnh hưởng đến thuế không thui ạ
 
H

hoahonggia

Guest
18/8/15
5
0
1
38
về mặt kế tóan thôi, chứ về mặt thuế thì không ảnh hửong nha bạn (doanh thu, hóa đơn, chi phí mới ảnh hửong đến cơ quan thuế)
Cảm ơn bạn nhiều nha, không biết công ty bạn đã làm như vậy chưa, không đúng bản chất nghiệp vụ thì có ảnh hưởng gì không ạ
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Cảm ơn bạn nhiều nha, không biết công ty bạn đã làm như vậy chưa, không đúng bản chất nghiệp vụ thì có ảnh hưởng gì không ạ
Đã chuyển khoản bằng TGNH thì bản xử lý kiểu gì?
 
H

hoahonggia

Guest
18/8/15
5
0
1
38
Chúc sức khỏe tất cả mọi người , cảm ơn mọi người đã cho mình ý kiến
Cho mình hỏi, là công ty mình mới hoạt động bên lĩnh vực đào hầm thủy điện, công trình ở xa công ty, tất cả nhiên vật liệu mua rùi chuyển về công trình, vậy mình không nhập kho cho vật tư đi thẳng luôn được không ( Nợ 621/Có 111), sau này thuế thanh tra có ảnh hưởng gì không ạ , mọi người cho mình ý kiến với
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Có mục đích chứ ạ : cty e theo dõi tiền tạm ứng cho từng công trình, nếu theo dõi bằng tiền mặt sẽ dễ xử lý hóa đơn hơn, và không bị nhầm lẫm, đó là kế toán trước đã làm không đúng, nên e muốn hỏi hạch toán như trên là có ảnh hưởng đến thuế không thui ạ
Tạm ứng bằng TM và bằng CK thì theo dõi cũng như nhau cả. Cớ sao lại phải tách thành 2 bút toán? Khi nhân viên được tạm ứng mang hoá đơn chứnng từ về quyết toán, để đỡ nhầm lẫn thì lúc đó mới cần làm 2 thao tác :
1. Thu hồi toàn bộ số tiền đã tạm ứng (hoàn ứng);
2. Làm thủ tục thanh toán / chi tiền theo chứng từ mang về hoặc chi phí phát sinh thực tế được lãnh đạo duyệt chi.
 
H

hoahonggia

Guest
18/8/15
5
0
1
38
e chỉ hỏi là có hợp lý không thui ạ,
 

Xem nhiều