N
Chào mọi người,
Mình đang gặp một trường hợp như sau:
- Doanh nghiệp VN nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt nam (họ cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt). Thuế nhà thầu có phần VAT đánh trên dịch vụ lắp đặt.
- Khi doanh nghiệp ở VN yêu cầu nhà thầu nước ngoài thanh toán số tiền VAT thì nhà thầu nước ngoài lại cho rằng số tiền VAT này có thể khấu trừ tại Việt nam bởi chủ đầu tư (doanh nghiệp VN).
Vậy xin hỏi tình huống này thì thế nào.
Xin cảm ơn.
Mình đang gặp một trường hợp như sau:
- Doanh nghiệp VN nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt nam (họ cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp đặt). Thuế nhà thầu có phần VAT đánh trên dịch vụ lắp đặt.
- Khi doanh nghiệp ở VN yêu cầu nhà thầu nước ngoài thanh toán số tiền VAT thì nhà thầu nước ngoài lại cho rằng số tiền VAT này có thể khấu trừ tại Việt nam bởi chủ đầu tư (doanh nghiệp VN).
Vậy xin hỏi tình huống này thì thế nào.
Xin cảm ơn.
Sửa lần cuối:

