Kế toán xây dựng

  • Thread starter Saonon
  • Ngày gửi
S

Saonon

Guest
9/6/15
17
2
3
35
Em xin chào cả nhà a. Em là một kế toán chưa có kinh nghiệm, e có vấn đề này mà đau đầu quá chưa biết phải giải quyết ra sao. Năm trước công ty thi công một số công trình như là: Nạo vét thủy lợi nội đồng... Đây là một trong những hạng mục không chịu thuế, nhưng em đã xuất nhầm hóa đơn đầu ra là thuế 0% và khấu trừ thuế bình thường. Đến giờ mới phát hiện ra sai sót nên phải điều chỉnh lại . Riêng hóa đơn đầu vào của công trình không chịu thuế thì phải xử lý thế nào a. Em mong cả nhà nhiệt tình giải quyết giúp em a
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Em xin chào cả nhà a. Em là một kế toán chưa có kinh nghiệm, e có vấn đề này mà đau đầu quá chưa biết phải giải quyết ra sao. Năm trước công ty thi công một số công trình như là: Nạo vét thủy lợi nội đồng... Đây là một trong những hạng mục không chịu thuế, nhưng em đã xuất nhầm hóa đơn đầu ra là thuế 0% và khấu trừ thuế bình thường. Đến giờ mới phát hiện ra sai sót nên phải điều chỉnh lại . Riêng hóa đơn đầu vào của công trình không chịu thuế thì phải xử lý thế nào a. Em mong cả nhà nhiệt tình giải quyết giúp em a
Tham khảo topic này nhe bạn http://webketoan.com/threads/2814881-ke-toan-xay-dung/#post-4153384
 
  • Like
Reactions: Saonon
S

Saonon

Guest
9/6/15
17
2
3
35
Dạ, e cảm ơn " Phan Tuấn Nam a". E mong được sự tham gia góp ý cụ thể hơn từ các bậc tiền bối cho vấn đề của em a
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Dạ, e cảm ơn " Phan Tuấn Nam a". E mong được sự tham gia góp ý cụ thể hơn từ các bậc tiền bối cho vấn đề của em a
Ái chà, hôm qua mình làm sao mà lại không đọc kỹ bài bạn vậy ta!?

Hì tiện thì góp ý luôn, cách đặt tiêu đề topic cũng rất quan trọng, bạn đặt tiêu đề hổng ăn nhập gì với nội dung hết.

Về vấn đề của bạn thì mình có một số ý kiến:
1. Bạn lập KHBS các kỳ kê khai mà bạn ghi nhầm thuế suất (không chịu thuế và 0%)

2. Với các hóa đơn đầu vào (có thuế) phục vụ cho hoạt động không chịu thuế thì không khấu trừ - nếu xác định rõ hóa đơn nào phục vụ thì đơn giản, còn không xác định được bạn có thể phân bổ theo tỷ lệ giữa DT không chịu thuế và Dthu chịu thuế.
 
  • Like
Reactions: Saonon

Xem nhiều