P
anh chị cho em hỏi là em có 1 hoá đơn đầu vào, tiền trước thuế đúng, tiền thuế đúng, nhưng tổng tiền bị sai,chênh lệch giữa đúng và sai là 2.000 đ, nhưng em đã kê khai đầu vào rồi, vậy hoá đơn đấy giờ phải xử lý ntn ạ? anh chị giúp em nhé!
Theo mình bạn nên yêu cầu bên bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và sau đó xuất hóa đơn điều chỉnh cho công ty bạn.nhưng m muốn hỏi rõ là trên hoá đơn đúng hết, chỉ sai tổng tiền, nều mà viết hoá đơn điều chình thì cũng k hợp lý chút nào
Bạn tham khảo công văn đính kèm. Văn bản của cục thuế TP.HCM nêu rất rõ nhé.anh chị cho em hỏi là em có 1 hoá đơn đầu vào, tiền trước thuế đúng, tiền thuế đúng, nhưng tổng tiền bị sai,chênh lệch giữa đúng và sai là 2.000 đ, nhưng em đã kê khai đầu vào rồi, vậy hoá đơn đấy giờ phải xử lý ntn ạ? anh chị giúp em nhé!
nhưng hoá đơn điều chỉnh thì phải kê khai,mà trên kê khai của e đâu có sai đâu mà kê bổ sung đc ạTheo mình bạn nên yêu cầu bên bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và sau đó xuất hóa đơn điều chỉnh cho công ty bạn.
Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tăng (hoặc giảm) tổng số tiền thanh toán đã ghi trên hóa đơn số ...ngày...tháng...năm...(Đặc biệt hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm).
em cảm ơn ạ, nhưng cho e hỏi là em sẽ phải kê khai hoá đơn đó ntn trên HTKK ạ?Bạn tham khảo công văn đính kèm. Văn bản của cục thuế TP.HCM nêu rất rõ nhé.
Bạn không phải khai bổ sung thuế nhé. Bạn làm một văn bản giải trình kèm theo tờ khai, phụ lục của kỳ kê khai đó và gởi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của cty bạn là đc.em cảm ơn ạ, nhưng cho e hỏi là em sẽ phải kê khai hoá đơn đó ntn trên HTKK ạ?