Bị thuế phạt 7tr do nộp sai mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính

  • Thread starter trungmiu
  • Ngày gửi
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
Em chào các anh chị, em mới đi làm ké toán nên còn non, có 1 việc này mong anh chị có kinh nghiệm giúp em với ạ
Công ty em thành lập tháng 9/2013. doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ nên bọn e phải nộp tờ khai theo quý . đến tháng 8 năm 2014 bên e mới phát hành hóa đơn tài chính để sử dụng, từ tháng 8 đến tháng 12/2015 thì chị kế toán cũ bên e nộp theo tháng , không chậm ngày nào. đến hôm vừa rồi bên chi cục thuế gửi công văn thông báo và yêu cầu kế toán nên làm việc , em lên thì bên ấn chỉ bảo bị phạt 7 triệu do bên e ko nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. em có trình bày là bên e có nộp hóa đơn theo tháng, chứ ko phải ko nộp, có bị phạt thì bên e chỉ bị phạt do nộp sai mẫu tối đa là 600.000 đồng. anh chị cho e xin lời khuyên và cách xử lý với ạ.
trước đó e đưa cho bên ấn chỉ tiền nhưng bên đó ko nhận .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
có ai ko giúp em với ạ :(
 
W

Win8

Sơ cấp
4/9/15
30
5
8
39
Dạo này cơ quan thuế tìm cách phạt báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghê lắm. các bạn hãy cẩn thận nhé
 
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
Dạo này cơ quan thuế tìm cách phạt báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghê lắm. các bạn hãy cẩn thận nhé
bên e đang bị như vậy ạ , mn biết xử ly ntn ko ạ , chỉ em với
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Cái này bạn không nộp qua mạng à? Hay sao mà lại sai mẫu.
 
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
Cái này bạn không nộp qua mạng à? Hay sao mà lại sai mẫu.
bên e nộp qua mạng ạ. có nghĩa là phải nộp theo quý nhưng bên e lại nộp theo tháng, thuế bảo thế nghĩa là ko nộp
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
bên e nộp qua mạng ạ. có nghĩa là phải nộp theo quý nhưng bên e lại nộp theo tháng, thuế bảo thế nghĩa là ko nộp
Thực ra cái này đúng ra là ko nên phạt.
Bạn thử làm công văn lên Cục thuế giải trình xem thế nào.
Sao mình thấy bạn bảo nộp sai mẫu? Mẫu nộp qua mạng thì sai kiểu gì?
 
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
sai mẫu báo cáo ý ạ . nghĩa là bên e phải nộp theo quý nhưng em nộp theo tháng, nộp sai quy định . bay giờ bảo bị phạt 7 triệu :( có phải bên e ko nộp đâu. ai có mẫu công văn gì liên quan đến báo cáo tài chính cho e xin với ạ :(
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
sai mẫu báo cáo ý ạ . nghĩa là bên e phải nộp theo quý nhưng em nộp theo tháng, nộp sai quy định . bay giờ bảo bị phạt 7 triệu :( có phải bên e ko nộp đâu. ai có mẫu công văn gì liên quan đến báo cáo tài chính cho e xin với ạ :(
Bạn tự nghĩ ra.
Đâý đâu phải là sai mẫu.
 
K

KT không chuyên

Cao cấp
5/9/15
427
138
43
38
Bạn có biết những ngày mà tụi T(cướp)AX ra tay không. đó là những ngày lễ tết không thấy có quà, cứ cứng rắn lên bạn, yêu họ gửi văn bản về, sau đó lấy đó làm bằng chứng quật ngã chúng, bạn mềm mỏng chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu, bên m gặp vài chục trường hợp như bạn rồi, sau 2/9, nào là sai, thiếu abc... sau bao hồi phân giải tụi nó lại bảo lỗi hệ thống bên nó. bạn nộp lại BC26 theo quý, và chuẩn bị 200.000-1.000.000 vnđ thôi
http://ketoanthienung.net/cac-muc-xu-phat-vi-pham-ve-hoa-don-gtgt.htm
 
Y

Yoon

Trung cấp
18/6/15
127
75
28
Theo mình đọc như trên, thì bên thuế đang đòi phạt bạn về việc KHÔNG NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN theo quý.
Bạn xem lại xem có đúng không?
Tờ khai thuế GTGT bạn nộp theo tháng thì không vấn đề gì
Tuy nhiên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bạn phải nộp hàng quý, trong đó có các thông tin như số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn hủy.
Và lỗi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nằm trong khung phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng.
Nếu đúng như ý mình hiểu thì thuế bên bạn đòi phạt là không sai đâu.
 
caochienpy

caochienpy

Cao cấp
21/8/10
412
180
43
cao xa lam thao phu tho
Bạn là kế toán phải tìm hiểu trước khi lên trao đổi với cơ quan thuế chứ sao lại nói thiếu cơ sở pháp lý như thế :
Trước tiên bạn phải xác định doanh nghiệp của bạn thuộc diện nộp BCTHSD HD theo quý hay theo tháng :
Theo điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
- Tất cả các DN (kể cả DN mới thành lập) hàng quý phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế
- Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng .
Theo mình hiểu thì doanh nghiệp của bạn thuộc diện nộp theo quý . Như vậy ....quý I và quý II bên bạn đã nộp sai luật định . Căn cứ vào TT 10/2014 để xác đinh mức phạt .

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:
“Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:
a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”
Như vậy là bên bạn đã có 4 lần phát sinh hành vi không nộp báo cáo THSDHD mức tối thiểu là 4tr+4tr+4tr+4tr =16tr
theo mình hiểu cơ quan thuế mới phát hiện ra 1 hành vi vi phạm và phạt mức 7 tr .
Cách giải quyết để xin giảm số tiền phải nộp :
làm công văn gửi cơ quan thuế trình bày :
- Công ty mới thành lập mới phát sinh doanh thu , hệ thống kế toán chưa ổn định xin giúp đỡ .
- Khẳng định đây không phải là hành vi cố ý vì hàng tháng vẫn nộp báo cáo chỉ là kế toán nhầm lẫn nên xin phạt ở mức thấp nhất ở khung hình phạt .
- Trách nhiệm của người quản lý thuế trực tiếp khi phát hiện hành vi sai sot không mang tính có ý của doanh nghiệp .
Kết luận cuối cùng của mình : Bạn bên bạn bị phạt 7tr như thế là hợp lý không nên gửi công văn kẻo có rủi ro họ phát hiện sai từ tháng 8 năm 2014 thì mệt nữa . Công văn kia chỉ cho trường hợp 1 hành vi thôi nhé .
 
  • Like
Reactions: Yoon
L

levinhtu

Tập Làm Kế Toán
5/7/12
114
21
28
34
Khoái Châu - Hưng Yên
em bị phạt 12 tr nè "_"
in hôm 13 tháng 4 mãi đến 07/05 mới dc phát hành éo để ý viết hóa đơn vào ngày 30 tháng 4
phạt từ 6 đến 18tr thì lấy 6+ 18 chia 2 bằng 12 "_"
 
  • Like
Reactions: Nguyennguyen198
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
Bạn có biết những ngày mà tụi T(cướp)AX ra tay không. đó là những ngày lễ tết không thấy có quà, cứ cứng rắn lên bạn, yêu họ gửi văn bản về, sau đó lấy đó làm bằng chứng quật ngã chúng, bạn mềm mỏng chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu, bên m gặp vài chục trường hợp như bạn rồi, sau 2/9, nào là sai, thiếu abc... sau bao hồi phân giải tụi nó lại bảo lỗi hệ thống bên nó. bạn nộp lại BC26 theo quý, và chuẩn bị 200.000-1.000.000 vnđ thôi
http://ketoanthienung.net/cac-muc-xu-phat-vi-pham-ve-hoa-don-gtgt.htm
Vâng e có cần phải làm công văn ko ạ
 
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
em bị phạt 12 tr nè "_"
in hôm 13 tháng 4 mãi đến 07/05 mới dc phát hành éo để ý viết hóa đơn vào ngày 30 tháng 4
phạt từ 6 đến 18tr thì lấy 6+ 18 chia 2 bằng 12 "_"
cái này là do bạn xuất hđ bị sai nên mới vậy. nhưng bên bạn bị phạt dã man thật :(
 
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
Theo mình đọc như trên, thì bên thuế đang đòi phạt bạn về việc KHÔNG NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN theo quý.
Bạn xem lại xem có đúng không?
Tờ khai thuế GTGT bạn nộp theo tháng thì không vấn đề gì
Tuy nhiên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bạn phải nộp hàng quý, trong đó có các thông tin như số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn hủy.
Và lỗi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nằm trong khung phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng.
Nếu đúng như ý mình hiểu thì thuế bên bạn đòi phạt là không sai đâu.
bạn ơi cái nộp sai mẫu và không nộp nó khác nhau bạn.
Nếu bên mình cũng không nộp tờ khai theo tháng thì nó lại khác nhau hoan toàn.
đây là có nộp nhưng là nộp sai mẫu .
 
T

trungmiu

Guest
5/9/15
20
0
1
36
Bạn là kế toán phải tìm hiểu trước khi lên trao đổi với cơ quan thuế chứ sao lại nói thiếu cơ sở pháp lý như thế :
Trước tiên bạn phải xác định doanh nghiệp của bạn thuộc diện nộp BCTHSD HD theo quý hay theo tháng :
Theo điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
- Tất cả các DN (kể cả DN mới thành lập) hàng quý phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế
- Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng .
Theo mình hiểu thì doanh nghiệp của bạn thuộc diện nộp theo quý . Như vậy ....quý I và quý II bên bạn đã nộp sai luật định . Căn cứ vào TT 10/2014 để xác đinh mức phạt .

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:
“Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:
a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”
Như vậy là bên bạn đã có 4 lần phát sinh hành vi không nộp báo cáo THSDHD mức tối thiểu là 4tr+4tr+4tr+4tr =16tr
theo mình hiểu cơ quan thuế mới phát hiện ra 1 hành vi vi phạm và phạt mức 7 tr .
Cách giải quyết để xin giảm số tiền phải nộp :
làm công văn gửi cơ quan thuế trình bày :
- Công ty mới thành lập mới phát sinh doanh thu , hệ thống kế toán chưa ổn định xin giúp đỡ .
- Khẳng định đây không phải là hành vi cố ý vì hàng tháng vẫn nộp báo cáo chỉ là kế toán nhầm lẫn nên xin phạt ở mức thấp nhất ở khung hình phạt .
- Trách nhiệm của người quản lý thuế trực tiếp khi phát hiện hành vi sai sot không mang tính có ý của doanh nghiệp .
Kết luận cuối cùng của mình : Bạn bên bạn bị phạt 7tr như thế là hợp lý không nên gửi công văn kẻo có rủi ro họ phát hiện sai từ tháng 8 năm 2014 thì mệt nữa . Công văn kia chỉ cho trường hợp 1 hành vi thôi nhé .
theo như bạn mình làm bên thuế hoàng mai bị trường hợp như cty mình, ho không bị phạt cơ bạn ạ, và 2 cách nói cũng như giải thích 2 hướng của 2 chi cục khác nhau hoàn toàn
 

Xem nhiều