Lỗi của cá nhân nếu DN bắt trừ thì vẫn phải chịu. Mà bạn ấy làm cho tận 40 cty có bị trừ cũng không thể đói đượcTrừ lương chắc chết đói tháng đó quá bà con nhỉ
Lỗi của cá nhân nếu DN bắt trừ thì vẫn phải chịu. Mà bạn ấy làm cho tận 40 cty có bị trừ cũng không thể đói đượcTrừ lương chắc chết đói tháng đó quá bà con nhỉ
Trừ lương chắc chết đói tháng đó quá bà con nhỉ[/QUOt
năm ngoái em làm mất một tờ hóa đơn... Mức phạt từ 10-15 triệu... Em bị phạt mức trung bình 12,5 .... trừ vào lương, mún bỏ nghề luôn bác ạTrừ lương chắc chết đói tháng đó quá bà con nhỉ![]()
add mail...Cuối năm quyết toán xong mình phi trâu xuốngeo, nếu sau này có bỏ nghề thì tới vũng tàu sắm lưới bắt cá cùng tớ, hì hì
hì, bạn đó chắc chắn là chịu bỏ tiền túi rồi, như mình chắc chết đói ít tháng luôn quá. (nói đùa cho vui chút thôi, cái bạn bị phạt 12 triệu đó có đọc dc đừng có mà giận nhé)Lỗi của cá nhân nếu DN bắt trừ thì vẫn phải chịu. Mà bạn ấy làm cho tận 40 cty có bị trừ cũng không thể đói được.
mình có con lừa gầy, ko chê thì khi nào quyết toán xong alo mình đưa lừa đi đónadd mail...Cuối năm quyết toán xong mình phi trâu xuống![]()
alo vào đâu đây... lên google hỏi hảmình có con lừa gầy, ko chê thì khi nào quyết toán xong alo mình đưa lừa đi đón
Mình nghĩ bạn ấy biết mà nhưng sao phải giận nhỉ. Đôi khi phải đùa vui mới tốt chứ.hì, bạn đó chắc chắn là chịu bỏ tiền túi rồi, như mình chắc chết đói ít tháng luôn quá. (nói đùa cho vui chút thôi, cái bạn bị phạt 12 triệu đó có đọc dc đừng có mà giận nhé)
ooi chắc chết các bác ạTrừ lương chắc chết đói tháng đó quá bà con nhỉ
nhân viên làm nhưng em phải chịu @_@Tiền đó công ty nộp hay bác bị trừ lương vậy![]()
http://ketoanthienung.net/cac-muc-xu-phat-vi-pham-ve-hoa-don-gtgt.htmBạn là kế toán phải tìm hiểu trước khi lên trao đổi với cơ quan thuế chứ sao lại nói thiếu cơ sở pháp lý như thế :
Trước tiên bạn phải xác định doanh nghiệp của bạn thuộc diện nộp BCTHSD HD theo quý hay theo tháng :
Theo điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
- Tất cả các DN (kể cả DN mới thành lập) hàng quý phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế
- Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng .
Theo mình hiểu thì doanh nghiệp của bạn thuộc diện nộp theo quý . Như vậy ....quý I và quý II bên bạn đã nộp sai luật định . Căn cứ vào TT 10/2014 để xác đinh mức phạt .
Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:
“Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế
…
2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:
a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”
Như vậy là bên bạn đã có 4 lần phát sinh hành vi không nộp báo cáo THSDHD mức tối thiểu là 4tr+4tr+4tr+4tr =16tr
theo mình hiểu cơ quan thuế mới phát hiện ra 1 hành vi vi phạm và phạt mức 7 tr .
Cách giải quyết để xin giảm số tiền phải nộp :
làm công văn gửi cơ quan thuế trình bày :
- Công ty mới thành lập mới phát sinh doanh thu , hệ thống kế toán chưa ổn định xin giúp đỡ .
- Khẳng định đây không phải là hành vi cố ý vì hàng tháng vẫn nộp báo cáo chỉ là kế toán nhầm lẫn nên xin phạt ở mức thấp nhất ở khung hình phạt .
- Trách nhiệm của người quản lý thuế trực tiếp khi phát hiện hành vi sai sot không mang tính có ý của doanh nghiệp .
Kết luận cuối cùng của mình : Bạn bên bạn bị phạt 7tr như thế là hợp lý không nên gửi công văn kẻo có rủi ro họ phát hiện sai từ tháng 8 năm 2014 thì mệt nữa . Công văn kia chỉ cho trường hợp 1 hành vi thôi nhé .
Bạn cứ làm văn bản tường trình cụ thể, chi tiết những báo cáo mà bạn đã bị cơ quan thuế quy chụp là sai phạm và nêu ý kiến của bạn với cơ quan thuế, xem họ giải thích với bạn thế nào, nếu vẫn giữ nguyên mức phạt bạn đẩy các thông tin đó lên mạng xã hội, các pro, và cư dân mạng sẽ cứu bạn, tôi chắc chắn bạn không bị mức phạt như thế.Vâng e có cần phải làm công văn ko ạ
Căn cứ vào bản chất hành vi là không có ý, nộp sai mẫu và đúng kỳ thì sử phạt theo hướng sai thông tin trên báo cáo thông tin gửi lên cơ quan thuế phản ánh đầy đủ về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp khi cộng cả 3 tháng vào 1 quý.http://ketoanthienung.net/cac-muc-xu-phat-vi-pham-ve-hoa-don-gtgt.htm
Theo mức xử phạt vi phạm về HĐ, m thấy @trungmiu thuộc hành vi và mức phạt số 1 : Lập sai và không đầy đủ nội dung, thông báo..gửi cơ quan thuế. họ có nộp báo cáo hàng tháng, và đầy đủ, nếu gộp 3 tháng lại thì bằng 1 quý, vậy chẳng có lý gì khi tính theo cách phạt 4+4+4+4 kia của bạn cả.
Đúng là nó nhỏ và quá nhỏ so với bạn, hay những ai chưa nằm trong trường hợp đó, đặt bạn trong vị trí của @trungmiu sẽ rất khác biệt. và cũng đã có trường hợp không bị phạt, vậy hãy tư vấn, chỉ bảo cho @trungmiu cách tốt nhất, tránh trương hợp vì số phạt đó dẫn đến suy nghĩ sẽ bị đền bù hay nghỉ việc của những bạn non trẻ.Căn cứ vào bản chất hành vi là không có ý, nộp sai mẫu và đúng kỳ thì sử phạt theo hướng sai thông tin trên báo cáo thông tin gửi lên cơ quan thuế phản ánh đầy đủ về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp khi cộng cả 3 tháng vào 1 quý.
Căn cứ vào pháp luật về thuế thì rõ ràng trong trường hợp này bạn chưa nộp BCTHSD hóa đơn công ty của chủ tóp píc không thuộc đối tượng nộp báo cáo tháng nên báo cáo này là vô hiệu .Mình đang nói theo phương diện pháp luật về thuế .
rõ ràng 2 cách sử lý đều có căn cứ nên sảy ra mâu thuẫn nên mới phát sinh việc 2 chi cục có cách giải thích và sử lý khác nhau . Còn về đạo lý thì phải sử lý theo bản chất của vấn đề . Nhưng vấn đề này nhỏ có đáng để đưa ra tranh cãi hay không thì nó cũng là 1 yếu tố cần phải tính đến.
Thanks bác nhiều ạ, thuế của việt nam mình thì toàn đưa ra theo kiểu con dao 2 đầu, lúc nào cũng có thể bắt bẻ phạt được, họ sẽ phạt đối với những trường hợp mà còn non trẻ như em chưa nắm rõ.Đúng là nó nhỏ và quá nhỏ so với bạn, hay những ai chưa nằm trong trường hợp đó, đặt bạn trong vị trí của @trungmiu sẽ rất khác biệt. và cũng đã có trường hợp không bị phạt, vậy hãy tư vấn, chỉ bảo cho @trungmiu cách tốt nhất, tránh trương hợp vì số phạt đó dẫn đến suy nghĩ sẽ bị đền bù hay nghỉ việc của những bạn non trẻ.
thanks
bác đang nói đúng kiểu hướng mà hom trước e và anh bên ấn chỉ tranh cãi.Căn cứ vào bản chất hành vi là không có ý, nộp sai mẫu và đúng kỳ thì sử phạt theo hướng sai thông tin trên báo cáo thông tin gửi lên cơ quan thuế phản ánh đầy đủ về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp khi cộng cả 3 tháng vào 1 quý.
Căn cứ vào pháp luật về thuế thì rõ ràng trong trường hợp này bạn chưa nộp BCTHSD hóa đơn công ty của chủ tóp píc không thuộc đối tượng nộp báo cáo tháng nên báo cáo này là vô hiệu .Mình đang nói theo phương diện pháp luật về thuế .
rõ ràng 2 cách sử lý đều có căn cứ nên sảy ra mâu thuẫn nên mới phát sinh việc 2 chi cục có cách giải thích và sử lý khác nhau . Còn về đạo lý thì phải sử lý theo bản chất của vấn đề . Nhưng vấn đề này nhỏ có đáng để đưa ra tranh cãi hay không thì nó cũng là 1 yếu tố cần phải tính đến.
Nếu nộp muộn BC SDHD mấy ngày thì có vấn đề gì không chị?Theo mình đọc như trên, thì bên thuế đang đòi phạt bạn về việc KHÔNG NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN theo quý.
Bạn xem lại xem có đúng không?
Tờ khai thuế GTGT bạn nộp theo tháng thì không vấn đề gì
Tuy nhiên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì bạn phải nộp hàng quý, trong đó có các thông tin như số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn hủy.
Và lỗi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nằm trong khung phạt từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng.
Nếu đúng như ý mình hiểu thì thuế bên bạn đòi phạt là không sai đâu.
m mang tên KT Không chuyên mà, cần hỏi gì cứ vác lên đây bạn ah, nhiều cách đánh giá mới đưa ra cái nhìn tổng quát được,Thanks bác nhiều ạ, thuế của việt nam mình thì toàn đưa ra theo kiểu con dao 2 đầu, lúc nào cũng có thể bắt bẻ phạt được, họ sẽ phạt đối với những trường hợp mà còn non trẻ như em chưa nắm rõ.
bác có skype không cho em xin có gì tư vấn giúp em với ạ . em cảm ơn bác