V
Tình hình là trước khi hỏi em cũng tham khảo rất nhiều đề tài về vấn đề này nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm ah. Mong mọi người giúp đỡ cho em vì em mới vào làm công ty loại hình này nên còn nhiều khúc mắc.
Công ty em làm về vận tải quốc tế forwarder
1. Em làm ở trong công ty chưa thấy bất cứ 1 hợp đồng nào của công ty em với các đại lý Forwarder bên đầu nước ngoài hay với bất kỳ khách hàng nào cả. Cho em hỏi làm vận chuyển cái này thì cần có các loại hợp đồng như thế nào ạ ? em chỉ thấy đầu bên kia gửi giấy tờ vận đơn mỗi khi có lô nào đó về đây cho bên em thôi ạ.
2. Cho em hỏi về cước vận chuyển biển
- Công ty đại lý bên kia khi gửi cho bọn em thì có 2 cái bill . 1 cái Master bill thì có ghi cước Freight Prepaid , 1 cái House bill thì ghi Freight Collect. Theo em hiểu thì cước đã được đầu bên kia thanh toán và công ty em bên này sẽ hưởng cái cước đó ( mình thích thu bao nhiêu là tùy mình ) vậy cái này bên em không có hóa đơn đầu vào mà chỉ có hóa đơn đầu ra cho khách hàng thôi , thế khoản này bên em sẽ dc tính là 1 khoản doanh thu ạ ?
- có 1 số lô hàng bên đầu đại lý kia gửi 2 cái bill đó kèm theo 1 cái Debit thu hộ 1 số tiền , khi bên em thu tiền cước của khách sẽ thu nhiều hơn số tiền trên Debit đó . Vậy lúc này cái khoản tiền cước biển này em sẽ phải làm như thế nào ạ ?
vậy thì chứng từ phần cước của e chổ này phải là chứng từ kế toán gì thì được coi là hợp lý và được tính vào chi phí đầu vào。
- 2 trường hợp này thì em viết hóa đơn như nào ạ ?
3. Cước vận tải biển nếu muốn thuế suất 0% thì khách phải thanh toán bằng chuyển khoản , nhưng bên em có 1 khách hàng lại thanh toán bằng tiền mặt --> giờ em phải xử lý ntn dc ạ ( không thể bảo khách ck lại dc vì công ty bên đó khá là rắc rối ạ ) .
4. Bên em làm việc với 1 doanh nghiệp chế xuất ( thuộc khu công nghiệp chứ không thuộc khu chế xuất ạ )
bên công ty em khai thác hàng cho công ty đó và lên hóa đơn CFS, THC , Do ... các phí này có phải chịu VAT 10% không ạ ?
bên em vận chuyển hàng cho công ty này từ kho ở Hải phòng về Hưng Yên --> hóa đơn vận chuyển này lên 10% hay 0% ạ ?
Tại theo em đọc và xem thì thấy mọi người cũng bảo là trực tiếp liên quan đến hàng hóa SX thì các dịch vụ cho cty chế xuất chịu thuế 0% , nên mấy lô trước em đều viết 0% rồi ạ , nếu sai thì em phải xử lý thế nào ạ ?
Mong các anh chị có kinh nghiệm về lĩnh vực này vào giúp em với ạ .
Chị xuantham và chị Viet Huong vô giúp em với .
Công ty em làm về vận tải quốc tế forwarder
1. Em làm ở trong công ty chưa thấy bất cứ 1 hợp đồng nào của công ty em với các đại lý Forwarder bên đầu nước ngoài hay với bất kỳ khách hàng nào cả. Cho em hỏi làm vận chuyển cái này thì cần có các loại hợp đồng như thế nào ạ ? em chỉ thấy đầu bên kia gửi giấy tờ vận đơn mỗi khi có lô nào đó về đây cho bên em thôi ạ.
2. Cho em hỏi về cước vận chuyển biển
- Công ty đại lý bên kia khi gửi cho bọn em thì có 2 cái bill . 1 cái Master bill thì có ghi cước Freight Prepaid , 1 cái House bill thì ghi Freight Collect. Theo em hiểu thì cước đã được đầu bên kia thanh toán và công ty em bên này sẽ hưởng cái cước đó ( mình thích thu bao nhiêu là tùy mình ) vậy cái này bên em không có hóa đơn đầu vào mà chỉ có hóa đơn đầu ra cho khách hàng thôi , thế khoản này bên em sẽ dc tính là 1 khoản doanh thu ạ ?
- có 1 số lô hàng bên đầu đại lý kia gửi 2 cái bill đó kèm theo 1 cái Debit thu hộ 1 số tiền , khi bên em thu tiền cước của khách sẽ thu nhiều hơn số tiền trên Debit đó . Vậy lúc này cái khoản tiền cước biển này em sẽ phải làm như thế nào ạ ?
vậy thì chứng từ phần cước của e chổ này phải là chứng từ kế toán gì thì được coi là hợp lý và được tính vào chi phí đầu vào。
- 2 trường hợp này thì em viết hóa đơn như nào ạ ?
3. Cước vận tải biển nếu muốn thuế suất 0% thì khách phải thanh toán bằng chuyển khoản , nhưng bên em có 1 khách hàng lại thanh toán bằng tiền mặt --> giờ em phải xử lý ntn dc ạ ( không thể bảo khách ck lại dc vì công ty bên đó khá là rắc rối ạ ) .
4. Bên em làm việc với 1 doanh nghiệp chế xuất ( thuộc khu công nghiệp chứ không thuộc khu chế xuất ạ )
bên công ty em khai thác hàng cho công ty đó và lên hóa đơn CFS, THC , Do ... các phí này có phải chịu VAT 10% không ạ ?
bên em vận chuyển hàng cho công ty này từ kho ở Hải phòng về Hưng Yên --> hóa đơn vận chuyển này lên 10% hay 0% ạ ?
Tại theo em đọc và xem thì thấy mọi người cũng bảo là trực tiếp liên quan đến hàng hóa SX thì các dịch vụ cho cty chế xuất chịu thuế 0% , nên mấy lô trước em đều viết 0% rồi ạ , nếu sai thì em phải xử lý thế nào ạ ?
Mong các anh chị có kinh nghiệm về lĩnh vực này vào giúp em với ạ .
Chị xuantham và chị Viet Huong vô giúp em với .

