chứng từ để hạch toán giá vốn hàng gởi đi bán

  • Thread starter pibo4a7
  • Ngày gửi
P

pibo4a7

Guest
16/10/15
5
0
1
31
Chào các anh chị,em là sinh viên kế toán,hiện tại em đang học và có một nghiệp vụ em k biết chứng từ để làm căn cứ ghi sổ là gì? Nghiệp vụ : khách hàng nhận được hàng gởi bán tháng trước và chấp nhận thanh toán.Em k biết trong trường hợp này ghi nhận giá vốn thì cần chứng từ,mong các a chị giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Phải làm rõ nội dung nghiệp vụ trước.
Hàng gửi bán tháng trước: Nợ TK 157/ Có TK 155,156.
Sang tháng này khách hàng chấp nhận thanh toán, có nghĩa là họ đã xác nhận lấy hàng.
Lúc này nghiệp vụ trở lại nghiệp vụ bán hàng thông thường. Ta xuất hóa đơn bán hàng (có 1 số chỗ làm phiếu xuất kho kèm HĐ bán hàng).
Nợ TK 632/ Có TK 157.
Nợ TK 131, Có TK 511/3331.
Giờ bạn biết chứng từ để làm căn cứ ghi sổ là gì chưa?
 
  • Like
Reactions: pibo4a7
P

pibo4a7

Guest
16/10/15
5
0
1
31
Cho em hỏi nếu doanh nghiệp em cuối tháng mới tính giá vốn, vậy tới cuối tháng em ghi nhận giá vốn cho các đơn đặt hàng bằng chứng từ gì ạ.
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Cho em hỏi nếu doanh nghiệp em cuối tháng mới tính giá vốn, vậy tới cuối tháng em ghi nhận giá vốn cho các đơn đặt hàng bằng chứng từ gì ạ.
Cuối tháng tính giá vốn là chạy phần mềm kế toán để tính giá vốn bình quân (để lấy giá trị).
Còn khi bạn bán hàng thì mặc định phải ghi sổ luôn lúc đấy rồi. Ko có chuyện lúc bán hạch toán DT. Cuối tháng lại ghi 1 bt giá vốn nữa.
 
P

pibo4a7

Guest
16/10/15
5
0
1
31
Dạ em đang học môn thực hành kế toán ,gía thành được xác định vào cuối quí, còn khi phát sinh nghiệp vụ thì chỉ ghi nhận doanh thu.Cô em bảo vậy,em cũng k biết nữa, mới đầu em định lấy bảng tính giá vốn làm chứng từ ghi sổ nhưng k biết có đúng k :'(
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Dạ em đang học môn thực hành kế toán ,gía thành được xác định vào cuối quí, còn khi phát sinh nghiệp vụ thì chỉ ghi nhận doanh thu.Cô em bảo vậy,em cũng k biết nữa, mới đầu em định lấy bảng tính giá vốn làm chứng từ ghi sổ nhưng k biết có đúng k :'(
Như vậy cũng đúng.
 
P

pibo4a7

Guest
16/10/15
5
0
1
31
Vậy cái trường hợp hàng gởi đi bán tháng trước cũng ghi sổ bằng bảng tính giá vốn hay là hóa đơn bán hàng ạ, lúc này nghiệp vụ phát sinh và giá vốn em cũng tính dc ở cuối tháng trước rồi.Em cảm thấy nếu bán bình thường thì cuối tháng em ghi sổ như đã nói ở trên, còn gởi đi thì cái bảng tính giá vốn nó k phản ảnh được việc khách chấp nhận thanh toán
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Vậy cái trường hợp hàng gởi đi bán tháng trước cũng ghi sổ bằng bảng tính giá vốn hay là hóa đơn bán hàng ạ, lúc này nghiệp vụ phát sinh và giá vốn em cũng tính dc ở cuối tháng trước rồi.Em cảm thấy nếu bán bình thường thì cuối tháng em ghi sổ như đã nói ở trên, còn gởi đi thì cái bảng tính giá vốn nó k phản ảnh được việc khách chấp nhận thanh toán
Bạn nói đúng rồi.
Hàng gửi đi bán, hàng này là hàng đã có giá vốn.
Nợ TK 157/ Có TK 155,156.
Giá vốn nằm ở TK 157,155 hoặc 156 đấy.
Bạn ghi nhận giá vốn khi hàng được bán (hóa đơn). Chứ ko ghi nhận giá vốn lúc gửi bán.
 
P

pibo4a7

Guest
16/10/15
5
0
1
31
Dạ ,hi ,em hiểu rồi ,cảm ơn nhiều ạ
 

Xem nhiều