Giúp mình trả lời câu này yk.

25/11 thanh lý một máy móc thiết bị đã khấu hao đủ từ 10/10, không có phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý.
Nhân viên kế toán TSCĐ đã ghi giảm TSCĐ vào 10/10 và cho rằng 25/11 không cần ghi sổ nhưng một sinh viên thực tập kế toán không đồng ý.
Yêu cầu: Nhân viên kế toán TSCĐ đã ghi sổ như thế nào? nếu bạn là sinh viên thực tập kế toán bạn sẽ xử lý nghiệp vụ trên ra sao?
 
25/11 thanh lý một máy móc thiết bị đã khấu hao đủ từ 10/10, không có phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý.
Nhân viên kế toán TSCĐ đã ghi giảm TSCĐ vào 10/10 và cho rằng 25/11 không cần ghi sổ nhưng một sinh viên thực tập kế toán không đồng ý.
Yêu cầu: Nhân viên kế toán TSCĐ đã ghi sổ như thế nào? nếu bạn là sinh viên thực tập kế toán bạn sẽ xử lý nghiệp vụ trên ra sao?

Thanh lý: 25/11 mà: ( .. kế toán TSCĐ đã ghi giảm TSCĐ vào 10/10 và cho rằng 25/11 không cần ghi sổ .. ) HT không đúng thời điểm theo chứng từ kế toán là BB thanh lý.
Chỉ yêu cầu KT hạch toán lại cho đúng thời điểm theo chứng từ kế toán là được.
 
25/11 thanh lý một máy móc thiết bị đã khấu hao đủ từ 10/10, không có phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý.
Nhân viên kế toán TSCĐ đã ghi giảm TSCĐ vào 10/10 và cho rằng 25/11 không cần ghi sổ nhưng một sinh viên thực tập kế toán không đồng ý.
Yêu cầu: Nhân viên kế toán TSCĐ đã ghi sổ như thế nào? nếu bạn là sinh viên thực tập kế toán bạn sẽ xử lý nghiệp vụ trên ra sao?
Hết khấu hao mà chưa thanh lý, nhượng bán thì khi kiểm kê nó nằm lù lù ở đấy. Hạch toán giảm tại 10/10 là sai rồi.
Bây giờ mà hạch toán lại bút toán N211/C219 thì cũng căng đấy, ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền tệ.
 
Thanh lý: 25/11 mà: ( .. kế toán TSCĐ đã ghi giảm TSCĐ vào 10/10 và cho rằng 25/11 không cần ghi sổ .. ) HT không đúng thời điểm theo chứng từ kế toán là BB thanh lý.
Chỉ yêu cầu KT hạch toán lại cho đúng thời điểm theo chứng từ kế toán là được.
Hạch toán lại như nào cho phù hợp bạn nhỉ :)
 
mình ht theo nhuong ban , thanh ly ha bn
1. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu khi tham gia Diễn đàn.
2. Em đang là SV, chí ít trên đây đều là vai anh chị, nếu không thì là cô chú... Vì thế nên điều chỉnh cách xưng hô.
 
Hạch toán lại như nào cho phù hợp bạn nhỉ :)

Muốn HT lại cho phù hợp thì bạn phải biết Nghiệp vụ HT sai ở kỳ kế toán nào? quá khứ hay hiện tại ? sai sót đó có trọng yếu hay không ?
TSCĐ hết KH là máy móc gì mà khi: ( .. Thanh lý không có phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý... ) Có hợp lý không ??? ..
 
Muốn HT lại cho phù hợp thì bạn phải biết Nghiệp vụ HT sai ở kỳ kế toán nào? quá khứ hay hiện tại ? sai sót đó có trọng yếu hay không ?
TSCĐ hết KH là máy móc gì mà khi: ( .. Thanh lý không có phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý... ) Có hợp lý không ??? ..
Bây giờ ví dụ kỳ kế toán từ 1/1-31/12, nghiệp vụ này là trọng yếu. Tại ngày 25/11 hạch toán như nào cho hợp lý nhỉ. Cái này em cũng chưa rõ mà. Ghi bút toán ngược lại N211/C219 liệu có ổn không. Hay mình làm cái hồ sơ tăng mới tài sản giá trị còn lại bằng 0 nhỉ :D
Thanh lý thôi thì cũng chắc gì đã phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý. Thanh lý và nhượng bán khác nhau mà chị :oops:
 
Bây giờ ví dụ kỳ kế toán từ 1/1-31/12, nghiệp vụ này là trọng yếu. Tại ngày 25/11 hạch toán như nào cho hợp lý nhỉ. Cái này em cũng chưa rõ mà. Ghi bút toán ngược lại N211/C219 liệu có ổn không. Hay mình làm cái hồ sơ tăng mới tài sản giá trị còn lại bằng 0 nhỉ :D
Thanh lý thôi thì cũng chắc gì đã phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý. Thanh lý và nhượng bán khác nhau mà chị :oops:
Anh ấy là đàn ông 100% đấy bạn
 
Bây giờ ví dụ kỳ kế toán từ 1/1-31/12, nghiệp vụ này là trọng yếu. Tại ngày 25/11 hạch toán như nào cho hợp lý nhỉ. Cái này em cũng chưa rõ mà. Ghi bút toán ngược lại N211/C219 liệu có ổn không. Hay mình làm cái hồ sơ tăng mới tài sản giá trị còn lại bằng 0 nhỉ :D
Thanh lý thôi thì cũng chắc gì đã phát sinh thu nhập và chi phí thanh lý. Thanh lý và nhượng bán khác nhau mà chị :oops:
Đã quàng vào bụi rậm rồi thì phải tìm đường thoát ra chứ đừng đi sâu thêm vào rừng rậm nữa, bạn ui.

MMTB đã hết khấu hao nhưng chưa thông qua hội đồng thanh lý TS thì về nguyên tắc, kế toán không được phép tự động ghi giảm TSCĐ. => Nếu đã lỡ làm sai thì giờ xoá bút toán sai đi và làm theo đúng quy trình thôi.
 
Tài sản cố định là máy móc thiết bị cho dù bao nhiêu nữa thì ít nhất cũng bán sắt vụn cũng được cỡ 500 đến 1 triệu! Chẳng ổn tẹo nào! Mà 10/10 hết khấu hao cũng phải theo dõi, đó là nguyên tắc mà nhỉ? Mà hết khấu hao, khi bán thì N214/C211 (811_GTCL =0 rùi); ý mà thanh lý cũng phải có biên bản, rùi hội đồng như ms Hương nói đó!
Chẳng hiểu mn bê cái 219 vô làm gì nữa!
 
Đã quàng vào bụi rậm rồi thì phải tìm đường thoát ra chứ đừng đi sâu thêm vào rừng rậm nữa, bạn ui.

MMTB đã hết khấu hao nhưng chưa thông qua hội đồng thanh lý TS thì về nguyên tắc, kế toán không được phép tự động ghi giảm TSCĐ. => Nếu đã lỡ làm sai thì giờ xoá bút toán sai đi và làm theo đúng quy trình thôi.
Dạ vâng, ok chị. Tiện e xin lỗi a kia luôn nhé :D
 
Back
Top