Hóa đơn

  • Thread starter Lê Huỳnh Thanh Tuyền
  • Ngày gửi
L

Lê Huỳnh Thanh Tuyền

Guest
20/4/15
15
1
3
33
Xin chào mọi người, e có 2 vấn đề mong mọi người chỉ giáo :
1. Ngày 28/10/2015 e có xuất 1 hóa đơn bán hàng (đã giao hóa đơn cho khách hàng, nhưng chưa nhận tiền). Ngày 02/11/2015 phát hiện sai sót trên hóa đơn (viết sai ngày), e đang phân vân ko biết mình nên làm biên bản hủy hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn hay biên bản thu hồi hóa đơn (do e tìm hiểu trên mạng , thì 3 cách trên đều được). Và khi làm BC26 , nếu mình làm 1 trong 3 cái biên bản nêu trên thì mình đưa vào cột hủy hay cột xóa ah .
2. Cty e vừa nhận tuyển 1 nhân viên làm việc bán thời gian, và e đã làm hợp đồng bán thời gian có thời thời hạn 1 năm cho nhân viên đó lun mà ko làm hợp đồng thử việc. Vậy cho e hỏi như vậy có hợp lệ ko ah. Và mình có cần đóng BHXH, BHYT cho nhân viên đó ko ah?
Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các anh/chị
Em cảm ơn nhìu lắm !!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Bạn chưa kê khai thì lập biên bản thu hồi hóa đơn, còn đã kê khai rồi thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Trên BC26 thì bạn kê vào mục hủy hđ.
 
vanganh1

vanganh1

Trung cấp
1. Làm biên bản thu hồi hóa đơn, nêu rõ lý do , ký tá đóng mộc đầy đủ. Xuất hóa đơn mới cho khách.
trên BC26 bạn để hóa đơn đó vào cột Xóa,Bỏ . Lưu ý là Xóa,bỏ chứ ko phải là Hủy nhé.
2. Bán thời gian? nghĩa là họ vẫn làm ở 1 cty khác? họ đã đóng BHXH ở đơn vị khác chưa?
Nếu là rồi thì bạn khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng thu nhập, - ko phải đóng BHXH.
Nếu là chưa, bạn có thể đóng BHXH cho người ta, và coi như là nhân viên chính thức của công ty. phần thu nhập tính thuế đc tính theo biểu thuế lũy tiến.
 
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Hóa đơn chưa xé khỏi cuống thì mới xóa bỏ nhé.
 
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
@thường duy bạn cho mình cái link thông tư, luật liên quan với. Thanks
 
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
83
28
35
cantho
câu 1
@Lê Huỳnh Thanh Tuyền
Căn cứ vào Thông Tư 39/2014/TT-BTc
Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Về phần ghi vào đâu trong mục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là phần xóa bỏ như bạn @vanganh1 là Ok rồi đó bạn nhé
 
vanganh1

vanganh1

Trung cấp
@thường duy bạn cho mình cái link thông tư, luật liên quan với. Thanks
Người hỏi yêu cầu không nêu tên:
Trong tháng, khi xuất hóa đơn kế toán có xuất sai nội dung số hóa đơn 1234567 và đã lập biên bản thu hồi liên 2, viết lại hóa đơn khác giao cho khách hàng. Như vậy, anh/chị vui lòng hướng dẫn chúng tôi:
1. Trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC, số hóa đơn viết sai sẽ được điền vào cột 14, 15 (xóa bỏ) hay cột 18,19 (hủy)
2. Nếu theo quy định phải kê khai số hóa đơn 1234567 vào cột xóa bỏ mà chúng tôi lại kê khai vào cột hủy (đã khai báo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2014) thì chúng tôi phải làm thế nào để khai khai lại cho đúng quy định?
luat.gif
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC
status2.gif
ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
Theo như trình bày thì hoá đơn lập sai đã thu hồi phản ánh vào cột xoá bỏ (những hoá đơn (hoá đơn không tiếp tục sử dụng và lập thủ tục huỷ phản ánh vào cột huỷ). Trường hợp báo cáo sai thì lập lại và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.
[TBODY] [/TBODY]
 
T

thường duy

THÙY DƯƠNG
15/4/15
771
177
43
33
Quảng Bình - Vũng Tàu
câu 1
@Lê Huỳnh Thanh Tuyền
Căn cứ vào Thông Tư 39/2014/TT-BTc
Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Về phần ghi vào đâu trong mục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là phần xóa bỏ như bạn @vanganh1 là Ok rồi đó bạn nhé
Bạn có đồng tình ý kiến xóa bỏ với hủy của mình theo câu phản hồi của mình trên không, do bạn ketoan87 bảo chỉ dẫn thông tư mà mình thì chả có thông tư chỉ dẫn để nói ra quan điểm của mình, Hì hì. Nên mình bị hỏi ngược lại về thông tư thì cũng tịt luôn.
 
  • Like
Reactions: ketoan87
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
status2.gif
ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
Theo như trình bày thì hoá đơn lập sai đã thu hồi phản ánh vào cột xoá bỏ (những hoá đơn (hoá đơn không tiếp tục sử dụng và lập thủ tục huỷ phản ánh vào cột huỷ). Trường hợp báo cáo sai thì lập lại và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.
[TBODY] [/TBODY]
[/QUOTE]
Thanks bạn nhé :)
 
L

Lê Huỳnh Thanh Tuyền

Guest
20/4/15
15
1
3
33
hì hì, e cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình thảo luận và trả lời e ah.
Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ và thành công !!!!
 
K

khanhhoang34

Trung cấp
14/12/11
94
0
6
36
tphcm
vậy cho e hỏi, từ quý 1 tới nay e cứ đưa những hoá đơn huỷ vào cột huỷ thì phải làm sao? nộp lại thì có bị phạt ko ak? cả nhà giúp E với. Tks các anh chị ak
 
K

khanhhoang34

Trung cấp
14/12/11
94
0
6
36
tphcm
status2.gif
ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
Theo như trình bày thì hoá đơn lập sai đã thu hồi phản ánh vào cột xoá bỏ (những hoá đơn (hoá đơn không tiếp tục sử dụng và lập thủ tục huỷ phản ánh vào cột huỷ). Trường hợp báo cáo sai thì lập lại và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.
[TBODY] [/TBODY]
Thanks bạn nhé :)[/QUOTE]
Cho mình hỏi trường hợp báo cáo sai thì lập lại và nộp thì có bị phạt ko vậy?
 
L

Lê Huỳnh Thanh Tuyền

Guest
20/4/15
15
1
3
33
vậy cho e hỏi, từ quý 1 tới nay e cứ đưa những hoá đơn huỷ vào cột huỷ thì phải làm sao? nộp lại thì có bị phạt ko ak? cả nhà giúp E với. Tks các anh chị ak
Cty chị mình cũng giống với trường hợp của cty bạn, Nhưng bên chi cục thuế chỗ cty c mình có gửi công văn yêu cầu sửa lại toàn bộ BC26 đã làm (từ đầu) từ cột HUỶ thành XÓA BỎ hết, tuy mất thời gian, nhưng đến giờ chưa nghe nói bị phạt gì hết ah. Cái này theo mình nghĩ tùy chi cục thuế nữa đó bạn. ^^. Vậy bây giờ bạn tranh thủ làm lại và nộp lại đi nhé, chậm ít còn hơn chậm nhìu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA