Phân bổ chi phí cho hợp đồng thi công dịch vụ

  • Thread starter bingo08061993
  • Ngày gửi
bingo08061993

bingo08061993

Guest
25/12/14
33
0
6
32
Em có vấn đề không hiểu cho lắm cần mọi người cho ý kiến

Công ty em có ký HĐ xây dựng lắp đặt dịch vụ với bên thi công trong tháng 10 và tổng giá trị là 100,000,000đ ghi N54 C331, đồng thời cũng xuất bán một HĐ dịch vụ với công ty khác giá trị 120,000,000đ ghi N131 C5113.
Sang tháng 11 thì xuất bán HĐ dịch vụ trị giá 180,000,000 ghi N131 C5113
Sang tháng 12 xuất bán HĐ dịch vụ trị giá 100,000,000 ghi N131 C5113
Và vấn đề em không hiểu là tại sao trong tháng 10 kế toán cũ bên em không kết chuyển N632 C154 100,000,000đ luôn mà phải phân bổ từng tháng ra
Tháng 10 đưa vô N632 C154 là = Tổng HĐ mua vào / Tổng HĐ bán ra và nhân cho HĐ bán ra từng tháng tức = 100,000,000/(120,000,000+180,000,000+100,000,000)x120,000,000=30,000,000đ
Và tương tự cũng phân bổ tháng 11 và 12 như thế...có phải đây là cách cân đối lãi lỗ cho từng tháng hay không? Mà làm vậy có vi phạm thông tư hay nguyên tắc kế toán gì không ạ, mong anh chị giúp đỡ em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em có vấn đề không hiểu cho lắm cần mọi người cho ý kiến

Công ty em có ký HĐ xây dựng lắp đặt dịch vụ với bên thi công trong tháng 10 và tổng giá trị là 100,000,000đ ghi N54 C331, đồng thời cũng xuất bán một HĐ dịch vụ với công ty khác giá trị 120,000,000đ ghi N131 C5113.
Sang tháng 11 thì xuất bán HĐ dịch vụ trị giá 180,000,000 ghi N131 C5113
Sang tháng 12 xuất bán HĐ dịch vụ trị giá 100,000,000 ghi N131 C5113
Và vấn đề em không hiểu là tại sao trong tháng 10 kế toán cũ bên em không kết chuyển N632 C154 100,000,000đ luôn mà phải phân bổ từng tháng ra
Tháng 10 đưa vô N632 C154 là = Tổng HĐ mua vào / Tổng HĐ bán ra và nhân cho HĐ bán ra từng tháng tức = 100,000,000/(120,000,000+180,000,000+100,000,000)x120,000,000=30,000,000đ
Và tương tự cũng phân bổ tháng 11 và 12 như thế...có phải đây là cách cân đối lãi lỗ cho từng tháng hay không? Mà làm vậy có vi phạm thông tư hay nguyên tắc kế toán gì không ạ, mong anh chị giúp đỡ em.
Hoá đơn đầu vào của tháng 10 kia có phục vụ cho các hợp đồng để xuất hoá đơn dịch vụ tháng 11, 12 không? Nếu có thì đương nhiên cần phân bổ.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Em có vấn đề không hiểu cho lắm cần mọi người cho ý kiến
Công ty em có ký HĐ xây dựng lắp đặt dịch vụ với bên thi công trong tháng 10 và tổng giá trị là 100,000,000đ ghi N54 C331, đồng thời cũng xuất bán một HĐ dịch vụ với công ty khác giá trị 120,000,000đ ghi N131 C5113.
Sang tháng 11 thì xuất bán HĐ dịch vụ trị giá 180,000,000 ghi N131 C5113
Sang tháng 12 xuất bán HĐ dịch vụ trị giá 100,000,000 ghi N131 C5113
Và vấn đề em không hiểu là tại sao trong tháng 10 kế toán cũ bên em không kết chuyển N632 C154 100,000,000đ luôn mà phải phân bổ từng tháng ra
Tháng 10 đưa vô N632 C154 là = Tổng HĐ mua vào / Tổng HĐ bán ra và nhân cho HĐ bán ra từng tháng tức = 100,000,000/(120,000,000+180,000,000+100,000,000)x120,000,000=30,000,000đ
Và tương tự cũng phân bổ tháng 11 và 12 như thế...có phải đây là cách cân đối lãi lỗ cho từng tháng hay không? Mà làm vậy có vi phạm thông tư hay nguyên tắc kế toán gì không ạ, mong anh chị giúp đỡ em.

- Bạn cần nói cụ thể: ( .. lắp đặt dịch vụ với bên thi công trong tháng 10 và tổng giá trị là 100,000,000đ ghi N54 C331 .. ) Là DV gì? lúc nào thì hoàn thành, giá trị toàn bộ là bao nhiêu? ... ( Vì bạn đang HT có 331 nợ 154 SP DD )
- Dịch vụ này liên quan đến các ( .. xuất bán một HĐ dịch vụ với ... ) DV tháng 10, 11 .. như thế nào?
- Tài khoản 154 là chi phí DD trong tháng 10 thì sao lại phân bổ cho DT ( 120.000.000 ) trong tháng 10 được?
Ban cần tìm hiểu và sử dụng từ ngữ cho đúng, ngắn gọn và dễ hiểu hơn.
 
bingo08061993

bingo08061993

Guest
25/12/14
33
0
6
32
Hoá đơn đầu vào của tháng 10 kia có phục vụ cho các hợp đồng để xuất hoá đơn dịch vụ tháng 11, 12 không? Nếu có thì đương nhiên cần phân bổ.
Tại sao thế ạ? Em chưa hiểu cho lắm
 
bingo08061993

bingo08061993

Guest
25/12/14
33
0
6
32
- Bạn cần nói cụ thể: ( .. lắp đặt dịch vụ với bên thi công trong tháng 10 và tổng giá trị là 100,000,000đ ghi N54 C331 .. ) Là DV gì? lúc nào thì hoàn thành, giá trị toàn bộ là bao nhiêu? ... ( Vì bạn đang HT có 331 nợ 154 SP DD )
- Dịch vụ này liên quan đến các ( .. xuất bán một HĐ dịch vụ với ... ) DV tháng 10, 11 .. như thế nào?
- Tài khoản 154 là chi phí DD trong tháng 10 thì sao lại phân bổ cho DT ( 120.000.000 ) trong tháng 10 được?
Ban cần tìm hiểu và sử dụng từ ngữ cho đúng, ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Dạ, em còn non kém mong các anh chị giúp đỡ...phân bổ về các hợp đồng như thế này có bài tập nào không để em xem lại ạ...tại e xem kế toán cũ công ty hạch toán lên phần mềm mà em không hiểu ạ...
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Dạ, em còn non kém mong các anh chị giúp đỡ...phân bổ về các hợp đồng như thế này có bài tập nào không để em xem lại ạ...tại e xem kế toán cũ công ty hạch toán lên phần mềm mà em không hiểu ạ...

Lại là Bài tập. Không hiểu các GV ra bài tập này thì họ sẽ trả lời thế nào?
 

Xem nhiều