H
Anh chị cho e hỏi hạch toán nguyên vật liệu tồn kho trong xây dựng xuất bán bớt định khoản thế nào ạ ? Cty e cty xây dựng mà sổ sách tồn tới 4 tỷ 2..khủng wa' ạ ) 
Cái này là vật liệu mua dùng làm nguyên liệu xuất bán k định khoàn wa chi phí khác và thu nhập khác sao @Kin7Bán bt.
Nợ TK 632/ Có TK 152.
Nợ TK 131,111,112/ Có TK 511; Có TK 3331.
Cái này là vật liệu mua dùng làm nguyên liệu xuất bán k định khoàn wa chi phí khác và thu nhập khác sao @Kin7
Hạch toán qua 632,511.Cái này là vật liệu mua dùng làm nguyên liệu xuất bán k định khoàn wa chi phí khác và thu nhập khác sao @Kin7
e cam on nhiều ạHạch toán qua 632,511.
Ko qua 811 và 711.
Cái này trong thông tư có nói rồi.
1 số ng lý giải là mua về ko phục vụ bán, nhưng đem bán thì phải cho vào 711,811.
Lý sự như vậy cũng hợp lý. Nhưng trong trường hợp này thì cho vào 632,511 đúng hơn.
dạTrước đây: Nếu DN không đăng ký KD VL và HT theo QĐ 48 thì HT như bạn. Nhưng nay theo TT 200 thì HT như Kin7.
theo thông tư 200 chắc năm nay cty e phải đóng thuế GTGT nhiều rồiTrước đây: Nếu DN không đăng ký KD VL và HT theo QĐ 48 thì HT như bạn. Nhưng nay theo TT 200 thì HT như Kin7.