T
- Ngày 01/3/15 nhận trước tiền đặt cọc của khách hàng là : 1.000 USD x 20.000 VNĐ/USD=20.000.000 theo tỷ giá mua của ngân hàng giao dịch
- ngày 01/04/15 Cty giao hàng và xuất hóa đơn thương mại là 3000x21.000 =63.000.000 theo tỷ giá mua của ngân hàng nơi giao dịch
Hạch toán theo sổ sách là : Nợ 1122/ có 131 =1.000 x20.000Đ/USD= 20.000.000 VNĐ
Nợ 131/ có 511 = 2.000 x21.000đ/USD =42.000.000 VNĐ
62.000.000
Mình đang thắc mắc là hóa đơn TM để kê khai thuế là : 3.000 x21.000 =63.000.000 VNĐ mà khi hạch toán sổ sách có 62.000.000 VNĐ phần chênh lệch 1.000.000 đ mình hoạch toán vào TK nào
Mong các bạn giúp đỡ
Cảm ơn rất nhiều
- ngày 01/04/15 Cty giao hàng và xuất hóa đơn thương mại là 3000x21.000 =63.000.000 theo tỷ giá mua của ngân hàng nơi giao dịch
Hạch toán theo sổ sách là : Nợ 1122/ có 131 =1.000 x20.000Đ/USD= 20.000.000 VNĐ
Nợ 131/ có 511 = 2.000 x21.000đ/USD =42.000.000 VNĐ
62.000.000
Mình đang thắc mắc là hóa đơn TM để kê khai thuế là : 3.000 x21.000 =63.000.000 VNĐ mà khi hạch toán sổ sách có 62.000.000 VNĐ phần chênh lệch 1.000.000 đ mình hoạch toán vào TK nào
Mong các bạn giúp đỡ
Cảm ơn rất nhiều

