Chuyển trả khách hàng thừa so với hóa đơn xử lý như thế nào

Các tiền bối cho em hỏi mình chuyển trả cho nhà cung cấp nhiều hơn so với hóa đơn thì số chênh lệch đó xử lý như thế nào ạ.
Ví dụ: trên hóa đơn là 1.000.000 nhưng mình chuyển 1.000.200 thì 200đ cho vào đâu?
 
Bạn cứ treo ở 331 xem như tiền ứng trước cho người cung cấp
Nếu có 200 đồng lẻ thì thu lại bằng tiền mặt cho nó đẹp số
Còn không nữa thì đưa vào phải thu khác 338
 
Các tiền bối cho em hỏi mình chuyển trả cho nhà cung cấp nhiều hơn so với hóa đơn thì số chênh lệch đó xử lý như thế nào ạ.
Ví dụ: trên hóa đơn là 1.000.000 nhưng mình chuyển 1.000.200 thì 200đ cho vào đâu?

Trong thanh toán công nợ: Thừa, thiếu những khoản nhỏ, lẻ là bình thường. Bạn cứ để trên công nợ sau này xử lý như nợ khó đòi hay không ai đòi để HT sang 811 hay 711.
 
Trong thanh toán công nợ: Thừa, thiếu những khoản nhỏ, lẻ là bình thường. Bạn cứ để trên công nợ sau này xử lý như nợ khó đòi hay không ai đòi để HT sang 811 hay 711.
Kinh nghiệm là ko nên 811 hay 711.
 
Sao mình vẫn chưa hiểu ý Kin nhỉ.? Ở trên Kin nói là:
"1 là bạn treo công nợ.
2 là bạn cho vào chi phí. "
Vậy cho vào chi phí khác có sao đâu @Kin7?
 
hôm qua mình theo dõi công nợ cũng phát hiện bên mình chuyển thừa 50k, mà 2 cty thi thoảng mới có đơn hàng, thôi thì đưa vào chi phí 811 cho rồi, ông sếp cũng ko biết, lỗi tại mình viết giấy thanh toán, hề hề
 
hôm qua mình theo dõi công nợ cũng phát hiện bên mình chuyển thừa 50k, mà 2 cty thi thoảng mới có đơn hàng, thôi thì đưa vào chi phí 811 cho rồi, ông sếp cũng ko biết, lỗi tại mình viết giấy thanh toán, hề hề
Mình cũng hay xử lý mấy đồng đó như vậy thôi.
 
Mấy khoản nhỏ nhỏ này, xử lý cho đỡ đau đầu, cơ mà cho vào 711, 811 thì xấu cái báo cáo :D
 
Back
Top