K
Chào các anh/ chị,
Công ty em vào tháng 10/2014 đã đem một TSCĐ sang đầu tư vào công ty con. Nhưng đến tháng 3/2015 mới có quyết định và biên bản bàn giao chính thức về TSCĐ đó. Thời gian chuyển quyền sở hữu TSCĐ theo biên bản cũng là tháng 10/2015.
Bên em cũng đã trích Khấu hao cho TSCĐ đó 3 tháng cuối năm 2014: tháng 10, tháng 11 và tháng 12.
Vậy giờ cho em hỏi cách xử lý số khấu hao đã trích thừa 3 tháng của TSCĐ này ạ?
Em sẽ hạch toán N214/C421 đúng không ạ? Nếu thế thì sẽ ảnh hưởng nhiều không vậy các anh chị? 2014 đã quyết toán và thanh tra thuế xong hết rồi ạ.
Công ty em vào tháng 10/2014 đã đem một TSCĐ sang đầu tư vào công ty con. Nhưng đến tháng 3/2015 mới có quyết định và biên bản bàn giao chính thức về TSCĐ đó. Thời gian chuyển quyền sở hữu TSCĐ theo biên bản cũng là tháng 10/2015.
Bên em cũng đã trích Khấu hao cho TSCĐ đó 3 tháng cuối năm 2014: tháng 10, tháng 11 và tháng 12.
Vậy giờ cho em hỏi cách xử lý số khấu hao đã trích thừa 3 tháng của TSCĐ này ạ?
Em sẽ hạch toán N214/C421 đúng không ạ? Nếu thế thì sẽ ảnh hưởng nhiều không vậy các anh chị? 2014 đã quyết toán và thanh tra thuế xong hết rồi ạ.

