Cần giúp đỡ

lan01072015

Trung cấp
Chào các anh chị!
Em có trường hợp này nhờ mọi người tư vấn giúp
Đầu tháng 11 bên e phát hiện có hóa đơn đầu vào tháng 6 bị sai mã số thuế và đã kê khai thuế. Bên e đã yc bên bán lập biên bản điều chỉnh và viết hóa đơn điều cho bên e, nhưng bên bán không chấp nhận và yc là thu hồi hóa đơn và sẽ lập hóa đơn mới. Nhưng bên e đã kê khai thuế rồi nếu thu hồi thì bên e phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế đầu vào.
Theo a/c em phải làm như thế nào, theo tt39 thì hóa đơn viết sai đã kê khai thì phải lập bb điều chỉnh + viết HD d/c ạ
Em cảm ơn
 
Xin lỗi vì trường hợp của bạn đã kê khai thuế rồi nên không thu hồi nữa, chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh thôi.
 
Dạ, em cảm ơn, nhưng bên bán nói là lập bb điều chỉnh + viết hóa đơn dc là sai luật định, em nói là theo tt39 là làm như vậy nhưng họ k chấp nhận và yc là thu hồi hóa đơn và xuất lại hd mới. Và trường hợp đã kê khai rồi thì k thu hồi hóa đơn lại được phải không ạ.
 
Gửi bạn công văn này, có ghi rõ nếu hóa đơn đã kê khai mà phát hiện sai MST thì lập biên bản, và xuất hóa đơn điều chỉnh
Bạn xem chi tiết nha, có gì gửi cho bên cty kia luôn
 

Đính kèm

Bạn chi cần làm biên bản điều chỉnh lại MST cho đúng là xong chứ đâu cần ra HĐ hóa đơn chi nửa.
 
Back
Top