L
lan01072015
Trung cấp
- 1/7/15
- 51
- 7
- 8
- 36
Chào các anh chị!
Em có trường hợp này nhờ mọi người tư vấn giúp
Đầu tháng 11 bên e phát hiện có hóa đơn đầu vào tháng 6 bị sai mã số thuế và đã kê khai thuế. Bên e đã yc bên bán lập biên bản điều chỉnh và viết hóa đơn điều cho bên e, nhưng bên bán không chấp nhận và yc là thu hồi hóa đơn và sẽ lập hóa đơn mới. Nhưng bên e đã kê khai thuế rồi nếu thu hồi thì bên e phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế đầu vào.
Theo a/c em phải làm như thế nào, theo tt39 thì hóa đơn viết sai đã kê khai thì phải lập bb điều chỉnh + viết HD d/c ạ
Em cảm ơn
Em có trường hợp này nhờ mọi người tư vấn giúp
Đầu tháng 11 bên e phát hiện có hóa đơn đầu vào tháng 6 bị sai mã số thuế và đã kê khai thuế. Bên e đã yc bên bán lập biên bản điều chỉnh và viết hóa đơn điều cho bên e, nhưng bên bán không chấp nhận và yc là thu hồi hóa đơn và sẽ lập hóa đơn mới. Nhưng bên e đã kê khai thuế rồi nếu thu hồi thì bên e phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế đầu vào.
Theo a/c em phải làm như thế nào, theo tt39 thì hóa đơn viết sai đã kê khai thì phải lập bb điều chỉnh + viết HD d/c ạ
Em cảm ơn