P
Phạm Ngọc Long Mi
Guest
- 23/11/15
- 5
- 1
- 3
- 30
Trong thông tư 200 có nói, khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ.... giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.
Các anh chị cho em hỏi tại sao phải loại trừ các số dư đó ạ? Em cảm ơn
Các anh chị cho em hỏi tại sao phải loại trừ các số dư đó ạ? Em cảm ơn