Cach khau hao tscd

  • Thread starter tuyennhi
  • Ngày gửi
T

tuyennhi

Trung cấp
27/6/13
61
7
8
33
Tp. Hồ Chí Minh
Chào các Anh (Chị), em có vấn đề thắc mắc về việc khấu hao tscd mong mọi người giúp đỡ, cty e tháng 11/2014 có mua 1 tscd thuộc bộ phận sản xuất nhưng chưa phát sinh doanh thu, vậy e có dc khấu hao không, hay khi nào phát sinh doanh thu mới được khấu hao. Còn em thì làm như sau, mà không biết có hợp lý ko:
T11/2014, e mua tscd là 40.000.000 khấu hao 72 tháng, mỗi tháng trích là 555.556,
Em hạch toán là : nợ 2111/có 331: 40.000.000
Khấu hao : Nợ 627/có 214: 555.556.
Kết chuyển qua tk 154: Nợ 154/có 627: 555.556
Xong em treo trên tk 154, ko kc qua tk 632
Đến T03/2015, bên e phát sinh doanh thu thì e kc toàn bộ số khấu hao từ t11/2014 đến tháng 03/2015 vào tk 632 (nợ 632/có 154: 555.556*5 tháng)
Rồi tới t04/2015 bên e ko phát sinh doanh thu, e cũng khấu hao treo trên tk 154, xong qua t5 bên e phát sinh doanh thu e lại kc vào tk 632.
Như vậy có hợp lý không, em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Chào các Anh (Chị), em có vấn đề thắc mắc về việc khấu hao tscd mong mọi người giúp đỡ, cty e tháng 11/2014 có mua 1 tscd thuộc bộ phận sản xuất nhưng chưa phát sinh doanh thu, vậy e có dc khấu hao không, hay khi nào phát sinh doanh thu mới được khấu hao. Còn em thì làm như sau, mà không biết có hợp lý ko:
T11/2014, e mua tscd là 40.000.000 khấu hao 72 tháng, mỗi tháng trích là 555.556,
Em hạch toán là : nợ 2111/có 331: 40.000.000
Khấu hao : Nợ 627/có 214: 555.556.
Kết chuyển qua tk 154: Nợ 154/có 627: 555.556
Xong em treo trên tk 154, ko kc qua tk 632
Đến T03/2015, bên e phát sinh doanh thu thì e kc toàn bộ số khấu hao từ t11/2014 đến tháng 03/2015 vào tk 632 (nợ 632/có 154: 555.556*5 tháng)
Rồi tới t04/2015 bên e ko phát sinh doanh thu, e cũng khấu hao treo trên tk 154, xong qua t5 bên e phát sinh doanh thu e lại kc vào tk 632.
Như vậy có hợp lý không, em cảm ơn

- Bạn HT các bút toán 2014: KH: Nợ 627/có 214: 555.556. Kết chuyển: Nợ 154/có 627: 555.556 . Vì cuối kỳ SP đang DD nên không kết chuyển sang 632. đúng rồi.
- Nhưng sang T03/2015 khi có DT thì bạn kết chuyển từ 154 sang 632 toàn bộ chi phí ( 621, 622, 623, 627 ) Tương ứng với DT nợ 632/có 154: Còn chi tiết chi phí ( 621, 622, 623, 627 ) là bao nhiêu phụ thuộc vào ĐM tạo ra DT trong kỳ đó ( có thể không hết: 555.556*5 tháng nếu còn SP DD cuối kỳ ).
 
T

tuyennhi

Trung cấp
27/6/13
61
7
8
33
Tp. Hồ Chí Minh
Anh ơi, cho em hỏi, nếu t4 bên em ko ps doanh thu, tới t5 mới có doanh thu thì em cũng làm trình tự như vậy phải không anh, bên e là in ấn giấy, em cảm ơn
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Anh ơi, cho em hỏi, nếu t4 bên em ko ps doanh thu, tới t5 mới có doanh thu thì em cũng làm trình tự như vậy phải không anh, bên e là in ấn giấy, em cảm ơn

Nếu là DN in ấn bạn nên sử dụng thêm TK 155. Bạn tập hợp chi phí theo trình tự theo từng đơn hàng, hay từng loại SP để theo dõi như vậy là được. Chú ý khi có DT thì chỉ kết chuyển chi phí theo ĐM.
 
S

sontantan47

Guest
13/6/13
3
0
1
36
Manchester
Tài sản mua về bàn giao đưa vào sử dụng ngày nào thì phải trích khấu hao ngày đó
Tài sản này thuộc bộ phận sản xuất thì bạn cứ tập hợp chi phí khấu hao lên 623/ 627, còn khi có doanh thu thì mới kết chuyển 623 sang giá vốn sau
Theo mình là thế:)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA