T
Chào các Anh (Chị), em có vấn đề thắc mắc về việc khấu hao tscd mong mọi người giúp đỡ, cty e tháng 11/2014 có mua 1 tscd thuộc bộ phận sản xuất nhưng chưa phát sinh doanh thu, vậy e có dc khấu hao không, hay khi nào phát sinh doanh thu mới được khấu hao. Còn em thì làm như sau, mà không biết có hợp lý ko:
T11/2014, e mua tscd là 40.000.000 khấu hao 72 tháng, mỗi tháng trích là 555.556,
Em hạch toán là : nợ 2111/có 331: 40.000.000
Khấu hao : Nợ 627/có 214: 555.556.
Kết chuyển qua tk 154: Nợ 154/có 627: 555.556
Xong em treo trên tk 154, ko kc qua tk 632
Đến T03/2015, bên e phát sinh doanh thu thì e kc toàn bộ số khấu hao từ t11/2014 đến tháng 03/2015 vào tk 632 (nợ 632/có 154: 555.556*5 tháng)
Rồi tới t04/2015 bên e ko phát sinh doanh thu, e cũng khấu hao treo trên tk 154, xong qua t5 bên e phát sinh doanh thu e lại kc vào tk 632.
Như vậy có hợp lý không, em cảm ơn
T11/2014, e mua tscd là 40.000.000 khấu hao 72 tháng, mỗi tháng trích là 555.556,
Em hạch toán là : nợ 2111/có 331: 40.000.000
Khấu hao : Nợ 627/có 214: 555.556.
Kết chuyển qua tk 154: Nợ 154/có 627: 555.556
Xong em treo trên tk 154, ko kc qua tk 632
Đến T03/2015, bên e phát sinh doanh thu thì e kc toàn bộ số khấu hao từ t11/2014 đến tháng 03/2015 vào tk 632 (nợ 632/có 154: 555.556*5 tháng)
Rồi tới t04/2015 bên e ko phát sinh doanh thu, e cũng khấu hao treo trên tk 154, xong qua t5 bên e phát sinh doanh thu e lại kc vào tk 632.
Như vậy có hợp lý không, em cảm ơn