Hạch toán công ty xây dựng

  • Thread starter linna.thai
  • Ngày gửi
L

linna.thai

Guest
27/11/15
32
4
8
Em đang vướng cách định khoản vấn đề này ạ :
Công ty nhận cấp hàng hóa và thi công lắp đặt cho 1 công trình dạng trọn gói, hóa đơn xuất :" cung cấp hàng hóa và lắp đặt cho HD ..."
Em lấy hàng và nhân công của 1 công ty khác, họ cũng xuất đầu vào cho bên em : " cung cấp hàng hóa và lắp đặt..."
Thực tế là bên em chỉ đứng giữa ăn chênh lệch phần trăm, chứ cty em ko thi công j cả.

Vậy em hạch toán đàu vào đầu ra như thế nào vậy mọi người.

Theo em : Đầu vào : Nợ 621 ( toán bộ giá trị đầu vào bao gồm hàng hóa và nhân công),
Có : 111.112....
Cuối kỳ KC : Nợ 154
Có 621
Xuất bán : Nợ 632 , Có 154
Nợ 131, Có 111...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Hic, sách có hướng dẫn rõ rồi bạn
621 - Vật liệu
622 - Nhân công
627 - chi phí chung
 
  • Like
Reactions: linna.thai
L

linna.thai

Guest
27/11/15
32
4
8
Hic, sách có hướng dẫn rõ rồi bạn
621 - Vật liệu
622 - Nhân công
627 - chi phí chung

Thanks bạn. Nhưng ý mình là đầu vào nó gôp chung cả hàng hóa và nhân công vào 1 hóa đơn đó bạn. nếu bình thường là cty mình sẽ theo dõi nhân công để tập hợp chi phí, còn hiện tại giống như mình bán cái gói thi công đó cho bên đối tác, cty mình đứng giữa ăn chênh lệch hóa đơn đầu ra đầu vào á.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Thanks bạn. Nhưng ý mình là đầu vào nó gôp chung cả hàng hóa và nhân công vào 1 hóa đơn đó bạn. nếu bình thường là cty mình sẽ theo dõi nhân công để tập hợp chi phí, còn hiện tại giống như mình bán cái gói thi công đó cho bên đối tác, cty mình đứng giữa ăn chênh lệch hóa đơn đầu ra đầu vào á.

Trường hợp của bạn có thể HT đầu vào có 331 nợ 154 ( chi tiết 621, 622 ... để theo dõi )
 
  • Like
Reactions: linna.thai
L

linna.thai

Guest
27/11/15
32
4
8
Trường hợp của bạn có thể HT đầu vào có 331 nợ 154 ( chi tiết 621, 622 ... để theo dõi )
Thanks bạn. Vậy đầu vào là : Nợ 154(giá trị toàn bộ hóa đơn bên kia xuất), Có 331. Đầu ra Giá vốn : Nợ 632. có 154. Dthu Nợ 131, Có 511 . Đúng ko bạn ?
Với hình thức này thì ngoài hợp đồng xây dựng, mình có cần phải làm thêm giấy tờ gì liên quan tới nhân công ko bạn ?
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Thanks bạn. Vậy đầu vào là : Nợ 154(giá trị toàn bộ hóa đơn bên kia xuất), Có 331. Đầu ra Giá vốn : Nợ 632. có 154. Dthu Nợ 131, Có 511 . Đúng ko bạn ?
Với hình thức này thì ngoài hợp đồng xây dựng, mình có cần phải làm thêm giấy tờ gì liên quan tới nhân công ko bạn ?
Trường hợp này nếu chỉ ăn chênh lệch toàn toàn, trừ chi phí quản lý doanh nghiệp ra, thì hạch toán thẳng luôn vào 154 - nhà thầu phụ
1/ Nhận hóa đơn đầu vào
Nợ 154/ Có 331
2/ Trả tiền cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ
Nợ 331/ Có 111,112
3/ Hạch toán giá vốn
Nợ 632/ Có 154
4/ Xuất hóa đơn bán ra trả bên A, ghi nhận doanh thu
Nợ 131
Có 511
Có 3331
5/ Chủ đầu tư thanh toán tiền cho công ty mình
Nợ 111,112
Có 131
Ngoài hợp đồng xây dựng bên bạn cần thêm:
Dự toán, quyết toán A-B
Phụ lục hợp đồng (nếu có), thanh lý hợp đồng, biên bản đối chiếu công nợ
Báo cáo khối lượng, hồ sơ khác để quyết toán với chủ đầu tư
 
  • Like
Reactions: linna.thai
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Thanks bạn. Vậy đầu vào là : Nợ 154(giá trị toàn bộ hóa đơn bên kia xuất), Có 331. Đầu ra Giá vốn : Nợ 632. có 154. Dthu Nợ 131, Có 511 . Đúng ko bạn ?
Với hình thức này thì ngoài hợp đồng xây dựng, mình có cần phải làm thêm giấy tờ gì liên quan tới nhân công ko bạn ?

Cái này phụ thuộc vào chủ ĐT ( bên thuê bạn ) sử dụng nguồn vốn nào ? Nếu là vốn nhà nước thì phải theo QĐ về QL vốn ĐTXD. Muốn nghiệm thu được phải có nhiều văn bản khác như: Xuất xứ VT, HH, chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ giám định .... còn về nhân công chỉ trong quá trình thi công các cơ quan có thể hỏi: Chứng chỉ,DS học an toàn LĐ, Cấp phát BH ... thôi
 
  • Like
Reactions: linna.thai
L

linna.thai

Guest
27/11/15
32
4
8
Trường hợp này nếu chỉ ăn chênh lệch toàn toàn, trừ chi phí quản lý doanh nghiệp ra, thì hạch toán thẳng luôn vào 154 - nhà thầu phụ
1/ Nhận hóa đơn đầu vào
Nợ 154/ Có 331
2/ Trả tiền cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ
Nợ 331/ Có 111,112
3/ Hạch toán giá vốn
Nợ 632/ Có 154
4/ Xuất hóa đơn bán ra trả bên A, ghi nhận doanh thu
Nợ 131
Có 511
Có 3331
5/ Chủ đầu tư thanh toán tiền cho công ty mình
Nợ 111,112
Có 131
Ngoài hợp đồng xây dựng bên bạn cần thêm:
Dự toán, quyết toán A-B
Phụ lục hợp đồng (nếu có), thanh lý hợp đồng, biên bản đối chiếu công nợ
Báo cáo khối lượng, hồ sơ khác để quyết toán với chủ đầu tư
Cám ơn bạn nhiều nhé !
 
L

linna.thai

Guest
27/11/15
32
4
8
Trường hợp này nếu chỉ ăn chênh lệch toàn toàn, trừ chi phí quản lý doanh nghiệp ra, thì hạch toán thẳng luôn vào 154 - nhà thầu phụ
1/ Nhận hóa đơn đầu vào
Nợ 154/ Có 331
2/ Trả tiền cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ
Nợ 331/ Có 111,112
3/ Hạch toán giá vốn
Nợ 632/ Có 154
4/ Xuất hóa đơn bán ra trả bên A, ghi nhận doanh thu
Nợ 131
Có 511
Có 3331
5/ Chủ đầu tư thanh toán tiền cho công ty mình
Nợ 111,112
Có 131
Ngoài hợp đồng xây dựng bên bạn cần thêm:
Dự toán, quyết toán A-B
Phụ lục hợp đồng (nếu có), thanh lý hợp đồng, biên bản đối chiếu công nợ
Báo cáo khối lượng, hồ sơ khác để quyết toán với chủ đầu tư
Bạn ơi cho mình hỏi, nếu hạch toán như vậy có cần mở bảng TK 154 theo dõi ko ( đầu kì, nhập, xuất, tồn) theo từng hợp đồng thầu phụ ko bạn ?
thanks :)
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Bạn ơi cho mình hỏi, nếu hạch toán như vậy có cần mở bảng TK 154 theo dõi ko ( đầu kì, nhập, xuất, tồn) theo từng hợp đồng thầu phụ ko bạn ?
thanks :)
Ở công ty xây dựng cần theo dõi chi tiết 154 theo công trình (hợp đồng xây dựng)
 
  • Like
Reactions: linna.thai
L

linna.thai

Guest
27/11/15
32
4
8
Hi bạn, bên mình lầ thàu phụ, đầu vào sao đầu ra y chang, ăn chênh lệch ở giữa. vậy xem như là nhâp 154 = xuât 154, trên bảng 154 mình cũng nhập tất cả NVL đầu vào đúng ko bạn. hay chỉ đưa 1 cục 154 rồi xuat 1 cục 154
 
H

huongchanh45

Cao cấp
Em đang vướng cách định khoản vấn đề này ạ :
Công ty nhận cấp hàng hóa và thi công lắp đặt cho 1 công trình dạng trọn gói, hóa đơn xuất :" cung cấp hàng hóa và lắp đặt cho HD ..."
Em lấy hàng và nhân công của 1 công ty khác, họ cũng xuất đầu vào cho bên em : " cung cấp hàng hóa và lắp đặt..."
Thực tế là bên em chỉ đứng giữa ăn chênh lệch phần trăm, chứ cty em ko thi công j cả.

Vậy em hạch toán đàu vào đầu ra như thế nào vậy mọi người.

Theo em : Đầu vào : Nợ 621 ( toán bộ giá trị đầu vào bao gồm hàng hóa và nhân công),
Có : 111.112....
Cuối kỳ KC : Nợ 154
Có 621
Xuất bán : Nợ 632 , Có 154
Nợ 131, Có 111...
 
H

huongchanh45

Cao cấp
Nếu công ty em trực tiếp xuất hóa đơn doanh thu cho đơn vị lắp đặt trọn gói thì định khoản như sau
Đối với các hóa đơn em mua nguyên vật liệu cho công trình đk:
Nợ tk 621:
Có tk 111,112...
Đối với các hóa đơn nhân công
Nợ tk 622
Có tk 111,112...
Đối với các hóa đơn thuê máy
Nợ tk 627
Có tk 111,112...
Sau khi phát sinh doanh thu em tập hợp hết chi phí trên vào 154
Nợ tk 154
có tk 621
có tk 622
có tk 627
Khi tập hợp xong vào 154 mới kết chuyển vào 632 giá vốn công trình
Nợ tk 632
Có tk 154
Trên đây là cách hạch toán theo thông tư 200
facebook: dạy học thực hành kế toán 112
 
  • Like
Reactions: linna.thai

Xem nhiều