Giúp Em đinh Khoản Nghiệp Vụ Này Với ??

  • Thread starter vipnts
  • Ngày gửi
V

vipnts

Thành viên sơ cấp
16/4/07
6
1
0
35
HÀ Tĩnh
#1
Giúp em đinh khoản với ạ???

--------------------------------------------------------------------------------

Em là lính mới bắt đầu học môn hạch toán kế toán..kiến thức còn rất non nớt..mong Anh chi giúp em định khoản 3 nghiệp vụ sau:
1.Xuất kho thành phảm gửi bán,giá xuất khgo 100.000,giá bán giao cho khách hàng là 150.000 (chưa bao gồm GTGT 10%)
2.Số hàng gửi bán kì trước được khách hàng chấp nhậ mua toàn bộ.Giá thanh toán trên hoá đơn là 132.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%).Khách hàng đã thanh toán 50% qua chuyển khoản.
3.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng,giá xuất kho 30.000,giá bán đượckhách hàng chấp nhận 66.000 (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
Em xin vô cùng cảm ơn.KHi nhận được hồi âm của anh chị.
 
V

vipnts

Thành viên sơ cấp
16/4/07
6
1
0
35
HÀ Tĩnh
#2
Em định khoản thế này kô biết có đúng không?Anh chị sữa cho em nhé?
1.a, Nợ TK 632 100.000
Có TK 155 100.000 (Phản Ánh Giá Vốn)
b, Nợ TK 131 150.000
Nợ TK 3331 15.000
Có TK 511 165.000

2.Nợ TK 112 120.000
Nợ 3331 12.000
Có TK 131 ...
(kô hiẻu lắm)
3.Nợ TK 632 30.000
Có Tk 155 30.000
Nợ Tk 131 60.000
Nợ Tk 3331 6000
Có Tk 511 66.000

Thật sự còn rất lơ tơ mơ Kô hiểu lắm..mong mọi người định khoản và giải thích giúp e có lẽ em sẽ hiểu hơn rất nhiêu..
 
H

Hiển-nđ8

Thành viên thân thiết
#3
1.a)No Tk 632/co tk155:100.000
1.b)No 131:165 000
Có 511: 150 000
Có 3331:15 000
2a)Nợ 632/Có 157: Giá vốn (e ko ghi rõ)
2b)Nợ 131: 132 000
Có 511:120 000
Có 3331:12 000
2c) nơ112/Có 131 :66 000
3a)Nợ Tk632/có Tk155:30 000
3b)nợ Tk 131 :66 000
Có Tk 511 :60 000
Có Tk 3331:6 000
 
T

tran thi to nga

Thành viên sơ cấp
10/3/06
36
0
0
TP Ho Chi Minh
#4
Định khoản như Mr Nguyendhien là đúng rồi! Bạn cứ làm như vậy đi ha!
Mình thấy bạn còn nhầm giữa 133 - thuế GTGT mua vào, 333 - Thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ bán ra.
1/ Khi bạn bán cho KH, tiền hàng bao gồm cả thuế GTGT bán ra, KH phải chịu luôn phần này nha bạn. Vì vậy phải là 165000 chứ ko thể là 150000 được.
2/ Khi bạn được KH chấp nhận mua hàng , bạn sẽ ghi nhận giá vốn lúc đó, (chứ không phải ghi lúc xuất hàng gửi cho KH xem trước). KH đồng ý mua thì phản ánh như nghiệp vụ 1, họ thanh toán 1/2 có bao gồm cả thuế nữa.
Làm bài nhiều thì sẽ quen và hiểu hơn thôi, không có gì phức tạp đâu bạn.
 
M

minhhang221181

Thành viên sơ cấp
16/3/07
14
0
0
36
Hà Nội
#5
Chao em
Em định khoản NV1&3 đúng rồi còn NV2 như sau:
- Khi khách hàng chấp nhận TT:
N 131
C 511
C 33311
- TT 1/2 bằng TGNH
N 112/C131
 
K

kingcpt

Thành viên sơ cấp
17/4/07
36
0
0
Tp.HCM
www.amathuot.com
#6
NV 1 có lẽ hạch toán thế này thì hợp lý hơn:
1. a) Nợ TK 632 100.000
Có TK 157 100.000
b) Nợ TK 131 165.000
Có TK 5112 150.000
Có TK 333 15.000
Vì nghiệp vụ là xuất kho thành phẩm "gửi bán" - kho đại lý gửi đã nhận hàng trước
* Khi gửi hàng đã hạch toán:
Nợ TK 157 100.000
Có TK 155 100.000
 
V

vipnts

Thành viên sơ cấp
16/4/07
6
1
0
35
HÀ Tĩnh
#7
Có chị bên trang web danketoan lại định khoản thế này em thấy cũng có lý.

Chỉ phản ánh giá vốn hàng bán khi hàng đó đã xác định là bán, và khi phản ánh doanh thu thì đó phải là doanh thu thuần (chưa có thuế).
Vì vậy mình định khoản như sau:
1.Nợ 157: 100.000
Có 155: 100.000
(Vì hàng mới chỉ gửi bán chứ chưa được chấp nhận mua).
2.a, Nợ 632: 100.000
Có 157: 100.000
b, Nợ 112: 66.000 (thanh toán 50%)
Nợ 131: 66.000
Có 511: 118.800
Có 3331: 13.200
3.a, Nợ 632: 30.000
Có 155: 30.000
b, Nợ 131: 66.000
Có 511: 60.000
Có 3331: 6000


Nhưng em thắc mắc một vấn đề là.Em muốn có một sơ đồ hạch toán cụ thể cho dạng bài tập này,cơ lẽ như thế sẽ dễ hiểu và làm bài tập hơn.Vì em rất phân vân khi hạch toán lúc nào thì dùng TK 155 khi nào thì dùng TK 157 ở đây.Nhiều khi trong câu hỏi lời lẽ em khó phân tích đựoc tình huống quá..Anh chỉ giúp em ??!!!!
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
 
Sửa lần cuối:
V

vipnts

Thành viên sơ cấp
16/4/07
6
1
0
35
HÀ Tĩnh
#8
các anh chị đâu rồi.Chúng ta bàn tiếp đi chứ ạ.làm thế nào,em cần 1 sơ đồ hạch toán cụ thể cho dạng bài tập này đuoc kô ạ???
 
Thích: Linhkyu357
N

nguyen_thien

Thành viên sơ cấp
8/4/06
15
0
0
Kien Giang
#9
Định khoản thế này này bạn ơi:
NV 1 khi xuất kho hàng gởi đi bán:
Nợ 157 100.000
Có 155 100.000
vì mình mới gởi đi bán, bên kia chưa chấp nhận thanh toán. Mình phản ánh treo trên tài khoản 157 chờ bên kia nhân hàng và đồng ý bán hộ.
NV2 đây là lúc bên nhận đại lý chấp nhận thanh toán. Bạn ghi nhân giá vốn.
Nợ 632 100.000
Có 157 100.000
Sau đó ghi nhận doanh thu:
Nợ 131 132.000
Có 511 120.000
Có 3331 12.000
Khách hàng thanh toán cho mình 50%
Nợ 112 66.000
Có 131 66.000
trong 66 000 này có 6.000 tiền thuế phải nộp đó nha. hoặc nếu bạn nộp thuế luôn bạn có thể ghi:
Nợ 112 60.000
Nợ 3331 6.000
Có 131 66.000
NV3:
Vì xuất bán trực tiếp nên đinh khoản khác một chút:
Nợ 632 30.000
Có 155 30.000
Sau đó xác đinh doanh thu luôn:
Nợ 131 66.000
Có 511 60.000
Có 331 6.000
Xong rồi đó. Chúc bạn thành công! Thân ái!:cool2: :two:
 
Sửa lần cuối:
N

nguyen_thien

Thành viên sơ cấp
8/4/06
15
0
0
Kien Giang
#10
Có chị bên trang web danketoan lại định khoản thế này em thấy cũng có lý.

Chỉ phản ánh giá vốn hàng bán khi hàng đó đã xác định là bán, và khi phản ánh doanh thu thì đó phải là doanh thu thuần (chưa có thuế).
Vì vậy mình định khoản như sau:
1.Nợ 157: 100.000
Có 155: 100.000
(Vì hàng mới chỉ gửi bán chứ chưa được chấp nhận mua).
2.a, Nợ 632: 100.000
Có 157: 100.000
b, Nợ 112: 66.000 (thanh toán 50%)
Nợ 131: 66.000
Có 511: 118.800
Có 3331: 13.200
3.a, Nợ 632: 30.000
Có 155: 30.000
b, Nợ 131: 66.000
Có 511: 60.000
Có 3331: 6000


Nhưng em thắc mắc một vấn đề là.Em muốn có một sơ đồ hạch toán cụ thể cho dạng bài tập này,cơ lẽ như thế sẽ dễ hiểu và làm bài tập hơn.Vì em rất phân vân khi hạch toán lúc nào thì dùng TK 155 khi nào thì dùng TK 157 ở đây.Nhiều khi trong câu hỏi lời lẽ em khó phân tích đựoc tình huống quá..Anh chỉ giúp em ??!!!!
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.
155 và 157 là hoàn toàn khác nhau nhe bạn.
155 là thành phẩm để trong kho. còn 157 là hàng gởi đi bán. tức là khi xuất hàng trong kho để gửi người ta bán zùm thì bạn mới sử dụng tới TK 157. bạn cứ xem mình làm ở trên thì bạn sẽ hỉu. chào nhé!:drummer:
 
V

vipnts

Thành viên sơ cấp
16/4/07
6
1
0
35
HÀ Tĩnh
#11
cảm ơn bạn Nguyên Thiên nhiều lắm.Ban nói và phân tích như thế mình cũng hiểu phần nào rồi.
Nhưng ai có sơ đồ hạch toán cụ thể cho dạng bài tập này kô?
ví dụ như khi hàng xuất bán trực tiếp ngay tại kho thì hạch toán như thế nào?
Hàng gửi đi bán.Hàng bán bị trả lại,hàng về nhưng hóa đơn chưa về,hay...
 
Sửa lần cuối:
K

Kieu Dung

Thành viên sơ cấp
#12
Theo chi nghĩ em nên hạch toán thế này:
1. a, Nợ TK157: 100.000
Có TK 155: 100.000
b, Nợ TK131: 165.000
Có TK3331: 15000
Có TK511: 150.000
2. a, Nợ TK632: 100.000
Có TK157: 100.000
b, Nợ TK112: 66.000 (50%)
Nợ TK131: 66.000 (50%)
Có TK3331: 12.000
Có TK511 : 120.000
3. a, Nợ TK632: 30.000 (xuất trực tiếp không qua gửi bán ghi nhận giá vốn)
Có TK155: 30.000
b, Nợ TK131: 66.000
Có TK 3331: 6.000
Có TK 511: 60.000
Hi vọng chị sẽ giúp được em!
 
K

Kieu Dung

Thành viên sơ cấp
#13
Để có được những sơ đồ hạch toán và các bước hạch toán như bạn nói thì bạn nên mua quyển sách "Kế toán doanh nghiệp" dùng cho các khoa Kế toán của các trường Đại học. Tốt nhất bạn nên mua của Trường Kinh tế quốc dân.
 
D

damthanhuu

Thành viên sơ cấp
27/4/07
2
0
0
bn
#14
muon dinh khoan mot nghiep vu kt cu the nao thi truoc het ban can phat hien xem no lien quan den nhung doi tuong nao, nguyen tac hach toan nhung doi tuong nay the nao , hay xem nguyen tac hach toan tk 155,156,157,632,va 511 nhe !
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • thuylinhlinh20490

Xem nhiều