Vật tư và hàng hoá

  • Thread starter hanhhihe
  • Ngày gửi
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Các anh chị cho e hỏi chút.
1.Công ty em cung cấp các thiết bị điện, viễn thông, tin học, vv
Có những mặt hang thì nhập về rồi bán, nhưng cũng có lúc nhập về phụ kiện, linh kiện rồi lắp ráp bán ra. Hoặc cũng có những khi mua 1 sản phẩm, xong về bóc tách ra bán từng linh phụ kiện. Vậy, em nên hạch toán các linh phụ kiện nhập về này là vật tư or hang hoá.
Em vẫn đang hạch toán là hang hoá, nhưng thấy nó không đúng bản chất lắm
2. Nếu cung cấp dịch vụ như cài phần mềm, cài máy chủ… nghĩa là bên em vừa bán phần mềm và cài đặt, thì doanh thu em nên hạch toán như thế nào.
Mong các anh chị chỉ giúp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
1. Bạn có thể hạch toán chung là vật tư cho dễ.
2. Có thể gộp chung là DT dịch vụ. Hoặc tách ra. DT bán vật tư. DT dịch vụ nhân công.
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Many thanks @Kin7 đã giải đáp giúp e
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
1. Bạn có thể hạch toán chung là vật tư cho dễ.
2. Có thể gộp chung là DT dịch vụ. Hoặc tách ra. DT bán vật tư. DT dịch vụ nhân công.
Cho em hỏi them chút, cty em chủ yếu đi đấu thầu cung cấp lắp đặt các thiết bị tin học, viễn thong, Vậy lúc đó, các mt hang như máy tính (nguyên bộ nhap về, e đang kê là hang hoá, thì lúc đó, vẫn kêlà hang hoá có đúng ko?
Cac mặt hang mà bên em chuyên mua đi - bán lại (máy tính xách tay chẳng hạn) thì hạch toán vật tư có sai không?
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Cho em hỏi them chút, cty em chủ yếu đi đấu thầu cung cấp lắp đặt các thiết bị tin học, viễn thong, Vậy lúc đó, các mt hang như máy tính (nguyên bộ nhap về, e đang kê là hang hoá, thì lúc đó, vẫn kêlà hang hoá có đúng ko?
Cac mặt hang mà bên em chuyên mua đi - bán lại (máy tính xách tay chẳng hạn) thì hạch toán vật tư có sai không?
Nếu bạn xác định rõ ràng là nhập về rồi bán. Thì hạch toán vào hàng hóa.
Nếu ko xác định rõ ràng thì nhập vào vật tư.
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Nếu bạn xác định rõ ràng là nhập về rồi bán. Thì hạch toán vào hàng hóa.
Nếu ko xác định rõ ràng thì nhập vào vật tư.
Vaajy hang hoá mà thuộc gói thầu thì có khác gì so với buôn bán thong thường ko ạ.
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Vaajy hang hoá mà thuộc gói thầu thì có khác gì so với buôn bán thong thường ko ạ.
Nếu thế thì xác định là vật tư đi chứ còn gì nữa.
Nói chung bạn nên quy hoạch chung về 1 cái.
Đừng để lắm kho cùng 1 loại hàng. Ko lúc lại vỡ vụn ra.
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Nếu thế thì xác định là vật tư đi chứ còn gì nữa.
Nói chung bạn nên quy hoạch chung về 1 cái.
Đừng để lắm kho cùng 1 loại hàng. Ko lúc lại vỡ vụn ra.
Vâng, cám ơn a nhiều ạ. Đã thong tư tưởng :v
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Vaajy hang hoá mà thuộc gói thầu thì có khác gì so với buôn bán thong thường ko ạ.

Trước hết bạn muốn xác định là HH hay VT thì: Mục đích khi mua là để làm gì ?
- Nếu để bán thì là HH.
- Nếu để lắp vào gói thầu thì là vật tư.
Tuy nhiên khi bạn có HH rồi mới nhận được gói thầu trong gói thầu có VT là HH đã có sẵn thì bạn có thể xuất HH ra để thi công gói thầu thì HT có 156 nợ 621 hay 154 cũng không sao.
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
c
Trước hết bạn muốn xác định là HH hay VT thì: Mục đích khi mua là để làm gì ?
- Nếu để bán thì là HH.
- Nếu để lắp vào gói thầu thì là vật tư.
Tuy nhiên khi bạn có HH rồi mới nhận được gói thầu trong gói thầu có VT là HH đã có sẵn thì bạn có thể xuất HH ra để thi công gói thầu thì HT có 156 nợ 621 hay 154 cũng không sao.
cty em hơi nhập nhằng ở chỗ xuất bán hay lắp ráp. Vì đặc thù bên công ngh nó rất tỉ mỉ, 1 cái tủ điện thì có vỏ, và rất nhiều linh phụ kiện bên trong. Tuỳ theo đơn đặt hang, lúc thì sếp nhập cả tủ, lúc thì sếp nhập 1 bên 1 linh kiện rồi về lắp ghép. Có lúc nhập nguyên chiếc về lại bóc tách 1 số phần. Theo anh Kin7 thì em nên để Vtư hết đúng ko ạ?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Nếu thế thì xác định là vật tư đi chứ còn gì nữa.
Nói chung bạn nên quy hoạch chung về 1 cái.
Đừng để lắm kho cùng 1 loại hàng. Ko lúc lại vỡ vụn ra.

Bạn trả lời thế này: ( .. 1. Bạn có thể hạch toán chung là vật tư cho dễ.
2. Có thể gộp chung là DT dịch vụ. Hoặc tách ra. DT bán vật tư. DT dịch vụ nhân công.
... Nếu bạn xác định rõ ràng là nhập về rồi bán. Thì hạch toán vào hàng hóa.
Nếu ko xác định rõ ràng thì nhập vào vật tư. ....
thì !!!
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Bạn trả lời thế này: ( .. 1. Bạn có thể hạch toán chung là vật tư cho dễ.
2. Có thể gộp chung là DT dịch vụ. Hoặc tách ra. DT bán vật tư. DT dịch vụ nhân công.
... Nếu bạn xác định rõ ràng là nhập về rồi bán. Thì hạch toán vào hàng hóa.
Nếu ko xác định rõ ràng thì nhập vào vật tư. ....
thì !!!
Ng ta phải tùy từng trường hợp cụ thể mà làm.
Khi bạn đấy nói chắc chắn là mua về để bán thì nó lại khác.
Lúc ko chắc nó khác.
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
c

cty em hơi nhập nhằng ở chỗ xuất bán hay lắp ráp. Vì đặc thù bên công ngh nó rất tỉ mỉ, 1 cái tủ điện thì có vỏ, và rất nhiều linh phụ kiện bên trong. Tuỳ theo đơn đặt hang, lúc thì sếp nhập cả tủ, lúc thì sếp nhập 1 bên 1 linh kiện rồi về lắp ghép. Có lúc nhập nguyên chiếc về lại bóc tách 1 số phần. Theo anh Kin7 thì em nên để Vtư hết đúng ko ạ?
Nếu vậy bạn để hết vào vật tư.
Lúc đầu thầu hay lúc bán xử lý sẽ dễ hơn.
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Nếu vậy bạn để hết vào vật tư.
Lúc đầu thầu hay lúc bán xử lý sẽ dễ hơn.
ok, thanks. Dù sao em vẫn thích cách diễn đạt rõ rang và dễ hiểu :v
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Nếu vậy bạn để hết vào vật tư.
Lúc đầu thầu hay lúc bán xử lý sẽ dễ hơn.
- Nếu là DN vừa Thương mại, vừa DV thì việc xác định TK để HT ban đầu phụ thuộc vào: Mục đích khi mua là để làm gì ? chứ không thể: ( .. để hết vào vật tư.. ) như bạn được.
- Khi có HH nếu nhận được DV lắp đăt thì có thể xuất HH ra để thi công gói thầu HT có 156 nợ 621 hay 154.
- Trường hợp bạn tháo 1 bộ phận ( như: Tủ lạnh ra để bán phụ tùng .. ) thì số phụ tùng còn lại chưa bán ( GT còn lại của tủ lạnh ) HT vào 152. Tuy nhiên việc xác định GT TK 621 và 152 thế nào cho phù hợp là việc của DN để sau này giải trình.
 
Sửa lần cuối:
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
- Nếu là DN vừa Thương mại, vừa DV thì việc xác định TK để HT ban đầu phụ thuộc vào: Mục đích khi mua là để làm gì ? chứ không thể: ( .. để hết vào vật tư.. ) như bạn được.
- Khi có HH nếu nhận được DV lắp đăt thì có thể xuất HH ra để thi công gói thầu HT có 156 nợ 621 hay 154.
cái vấn đề hạch toán 156 vs 152 nó khác nhau.
Đã bảo là ng ta ko biết trước mua về để bán hay lắp ráp.
Nếu biết thì cho vào HH. Ko thì để vào vật tư.
Như bạn nói. Xuất 156, hay 152 đều được. Thì mình để vào đâu cũng vậy.
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Nhân tiện, em hỏi them chút, phí CO, CQ hạch toán như thế nào vajy ạ?
Trong hoá đơn có rất nhiều mục linh phụ kiện, dòng cuối cùng là phí CO, CQ, em lập PNK ko thể nhap khoản phí này vào đc, Vạy thì để đi đâu cho đúng ạ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
cái vấn đề hạch toán 156 vs 152 nó khác nhau.
Đã bảo là ng ta ko biết trước mua về để bán hay lắp ráp.
Nếu biết thì cho vào HH. Ko thì để vào vật tư.
Như bạn nói. Xuất 156, hay 152 đều được. Thì mình để vào đâu cũng vậy.

Không có chuyện DN đi mua hàng mà không có : Mục đích .. Mua để làm gì bạn ạ !!!
 
H

hanhhihe

Guest
17/11/15
129
10
18
31
Vâng, đúng là cty em có mục đích, nhưng mỗi lần nó khác nhau, Và đôi khi là mục đích bị thay đổi (do yêu cầu khách hang thay đổi). Lúc thì KH này thích lắp linh kiện bên trong của nước này,nước kia, và có nhiều thiết bị có nhiều linh kiện, nhưng người ta không cần đến chức năng đó, cty em lại tháo ra, có thể là bán cho bên khác linh kiện đó
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA