Trình tự hạch toán trong công ty tư vấn thiết kế xây dựng

  • Thread starter luaacg
  • Ngày gửi
L

luaacg

Sơ cấp
5/5/15
9
1
3
32
Các anh chị có kinh nghiệm làm tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng cho e hỏi 1 chút về trình tự hạch toán mỗi công trình từ lúc ký hợp đồng, bàn giao từng phần theo khối lượng công việc (có xuất hóa đơn).
Từ trước thì em vẫn làm như sau: Mỗi lần làm biên bản nghiệm thu theo khối lượng công việc (bên mình xuất hóa đơn) em lại ghi nhận: Nợ: 131
Có 5113,33311
Đến khi nghiệm thu toán bộ công trình thì em làm bút toán: Có: 131 để triệt tiêu khoản Nợ:131. Em làm như thế không biết có đúng không, mong các anh chị giúp đỡ ạ :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Huyền1510

Thành viên
29/10/15
109
18
18
TP Mỹ Tho
www.facebook.com
Mỗi lần làm biên bản nghiệm thu theo khối lượng công việc (bên mình xuất hóa đơn) bạn ghi :
Nợ 131/ Có 511, Có 3331
Nợ 632/ Có 154
Cuối kỳ kc Nợ 511/ Có 911, Nợ 911/ Có 632 KC lãi lỗ chứ sao lại ghi Nợ 511, 3331/ Có 131
Mình k hiểu Đến khi nghiệm thu toán bộ công trình thì em làm bút toán: Nợ: 131 để triệt tiêu khoản Có 131 .. là như thế nào ?
 
  • Like
Reactions: luaacg
Thai.Nguyen

Thai.Nguyen

Cao cấp
26/9/15
337
83
28
Mỗi lần làm biên bản nghiệm thu theo khối lượng công việc (bên mình xuất hóa đơn) bạn ghi :
Nợ 131/ Có 511, Có 3331
Nợ 632/ Có 154
Cuối kỳ kc Nợ 511/ Có 911, Nợ 911/ Có 632 KC lãi lỗ chứ sao lại ghi Nợ 511, 3331/ Có 131
Mình k hiểu Đến khi nghiệm thu toán bộ công trình thì em làm bút toán: Nợ: 131 để triệt tiêu khoản Có 131 .. là như thế nào ?

Bên xây dựng việc tính giá vốn không như các công ty khác nên xuất hóa đơn ghi nhận vào 131/511+3331 (như các bạn nói là đúng rồi)
Còn phần giá vốn Nợ 632/154 khó tính nên thường các công ty xây dựng không tính liền (trừ khi kết thúc dự án, công trình thì tính được chính xác)-phần này thường không định khoản mà để cuối năm, cuối kỳ, hoặc kết thúc công trình mới có định khoản

Định khoản như sau (cho bạn luaacg)
-Khi nghiệm thu xong, sẽ có biên bản, và bên bạn xuất hóa đơn. Khi xuất hóa đơn thì định khoản doanh thu luôn:
Nợ 131/ Có 511+Có 3331

- Khi nào thu tiền thì Nợ 112/ Có 131

- Khi nào quyết toán toàn bộ công trình thì căn cứ vào bảng quyết toán, mình tính phần đã xuất hóa đơn ra rồi còn bao nhiêu thì xuất thêm hóa đơn (phần chênh lệch còn lại). Định khoản cũng giống trên
 
  • Like
Reactions: luaacg
L

luaacg

Sơ cấp
5/5/15
9
1
3
32
Mỗi lần làm biên bản nghiệm thu theo khối lượng công việc (bên mình xuất hóa đơn) bạn ghi :
Nợ 131/ Có 511, Có 3331
Nợ 632/ Có 154
Cuối kỳ kc Nợ 511/ Có 911, Nợ 911/ Có 632 KC lãi lỗ chứ sao lại ghi Nợ 511, 3331/ Có 131
Mình k hiểu Đến khi nghiệm thu toán bộ công trình thì em làm bút toán: Nợ: 131 để triệt tiêu khoản Có 131 .. là như thế nào ?
Em viết nhầm: Là Nợ 131 và Có 5113,33311
 
L

luaacg

Sơ cấp
5/5/15
9
1
3
32
Bên xây dựng việc tính giá vốn không như các công ty khác nên xuất hóa đơn ghi nhận vào 131/511+3331 (như các bạn nói là đúng rồi)
Còn phần giá vốn Nợ 632/154 khó tính nên thường các công ty xây dựng không tính liền (trừ khi kết thúc dự án, công trình thì tính được chính xác)-phần này thường không định khoản mà để cuối năm, cuối kỳ, hoặc kết thúc công trình mới có định khoản

Định khoản như sau (cho bạn luaacg)
-Khi nghiệm thu xong, sẽ có biên bản, và bên bạn xuất hóa đơn. Khi xuất hóa đơn thì định khoản doanh thu luôn:
Nợ 131/ Có 511+Có 3331

- Khi nào thu tiền thì Nợ 112/ Có 131

- Khi nào quyết toán toàn bộ công trình thì căn cứ vào bảng quyết toán, mình tính phần đã xuất hóa đơn ra rồi còn bao nhiêu thì xuất thêm hóa đơn (phần chênh lệch còn lại). Định khoản cũng giống trên
Chị cho em hỏi thêm một chút nếu phần tạm ứng của chủ đầu tư ứng trước cho công ty mình em treo trên TK 338.7 đến khi quyết toán công trình em mới ghi nhận doanh thu như thế có đúng không. Em hỏi 1 vài chị thì các chị ấy nói đến cuối năm ghi nhận vào doanh thu luôn. (công trình:1.5 tỷ). em mới ra trường nên vẫn hoang mang mấy khoản này quá. Em cảm ơn chị ạ
 
Thai.Nguyen

Thai.Nguyen

Cao cấp
26/9/15
337
83
28
Chị cho em hỏi thêm một chút nếu phần tạm ứng của chủ đầu tư ứng trước cho công ty mình em treo trên TK 338.7 đến khi quyết toán công trình em mới ghi nhận doanh thu như thế có đúng không. Em hỏi 1 vài chị thì các chị ấy nói đến cuối năm ghi nhận vào doanh thu luôn. (công trình:1.5 tỷ). em mới ra trường nên vẫn hoang mang mấy khoản này quá. Em cảm ơn chị ạ
Tạm ứng trước của khách hàng em đưa 131 luôn
 
  • Like
Reactions: luaacg

Xem nhiều