H
Trong tháng 11 bên công ty mình xuất cho khách hàng 1 hóa đơn cung cấp dịch vụ nhưng bị sai mã số thuế. Sau khi khách hàng kê khai thuế GTGT tháng 11 mới phát hiện ra sai sót và yêu cầu bên mình lập 1 hóa đơn thay thế (kèm biên bản thu hồi hóa đơn bị sai) và 1 hóa đơn điều chỉnh mã số thuế cho hóa đơn viết sai mã số thuế.
Mình có tham khảo khoản 3 điều 20 tại TT39/2014/TT-BTC: "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)".
Mình đang lăn tăn chỗ hóa đơn điều chỉnh mã số thuế này. Mình hiểu nếu lập thì sẽ ghi "điều chỉnh mã số thuế sai thành mã số thuế đúng...". Vậy hóa đơn này mình kế khai báo cáo thuế như thế nào?
Rất mong nhận được chỉ giáo của các anh chị và các bạn. Thanks!
Mình có tham khảo khoản 3 điều 20 tại TT39/2014/TT-BTC: "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)".
Mình đang lăn tăn chỗ hóa đơn điều chỉnh mã số thuế này. Mình hiểu nếu lập thì sẽ ghi "điều chỉnh mã số thuế sai thành mã số thuế đúng...". Vậy hóa đơn này mình kế khai báo cáo thuế như thế nào?
Rất mong nhận được chỉ giáo của các anh chị và các bạn. Thanks!

