C
coconut2810
Guest
- 6/11/15
- 3
- 0
- 1
- 40
Cả nhà cho em hỏi xử lý nghiệp vụ này đúng ko ạ, e tham khảo thông tin mà nhiều tin ở năm cũ nên ko biết
còn áp dụng ko nữa.
Cty nhập lô hàng :
Trị giá hang nhập : 472.723.356
Thuế GTGT phải nộp : 47.272.336
Như vậy bên cty em phải hạch toán vào phần mềm 2 bút toán :
1) Nợ 1561 : 472.723.356
Có 331 : 472.723.356
Có 333121 : 47.272.336 (Chỉ ghi nhập thuế, KHÔNG khai thong tin thuế vào đây )
Nợ 133111 : 47.272.336
2) Khi nộp thuế :
Nợ 333121 : 47.272.336 (Khai thong tin thuế ở đây, khai tên người bán là CHI CỤC HẢI Quan nơi mình nộp thuế)
Có 112101 : 47.272.336
-> Như vậy khi lên bảng kê cột thông tin người bán sẽ hiện ra tên CHI CỤC HẢI QUAN chứ ko phải tên nhà cung cấp nữa phải ko cả nhà ?
Mong cả nhà hướng dẫn em xử lý nghiệp vụ này ạ. Cảm ơn cả nhà !
còn áp dụng ko nữa.
Cty nhập lô hàng :
Trị giá hang nhập : 472.723.356
Thuế GTGT phải nộp : 47.272.336
Như vậy bên cty em phải hạch toán vào phần mềm 2 bút toán :
1) Nợ 1561 : 472.723.356
Có 331 : 472.723.356
Có 333121 : 47.272.336 (Chỉ ghi nhập thuế, KHÔNG khai thong tin thuế vào đây )
Nợ 133111 : 47.272.336
2) Khi nộp thuế :
Nợ 333121 : 47.272.336 (Khai thong tin thuế ở đây, khai tên người bán là CHI CỤC HẢI Quan nơi mình nộp thuế)
Có 112101 : 47.272.336
-> Như vậy khi lên bảng kê cột thông tin người bán sẽ hiện ra tên CHI CỤC HẢI QUAN chứ ko phải tên nhà cung cấp nữa phải ko cả nhà ?
Mong cả nhà hướng dẫn em xử lý nghiệp vụ này ạ. Cảm ơn cả nhà !

