Hạch toán hóa đơn vào thời điểm nào?

  • Thread starter fighting
  • Ngày gửi
F

fighting

Trung cấp
8/10/10
96
7
8
phu tho
Các anh chị cho em hỏi chút, em có hóa đơn từ tháng 10, tiền tiếp khách, và hóa đơn tiền dịch vụ thuê văn phòng tháng 11 /2015. nhưng do bên người bán chuyển về chậm, tháng 1/2016 em mới nhận đựoc những hóa đơn của năm trước. Như vậy em hạch tóan chi phí đầu vào này vào năm sau được không? nó có bị loại ra khỏỉ chi phí khi hạch tóan vào năm 2016 không khi bị quyết toán?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

KT không chuyên

Cao cấp
5/9/15
427
138
43
37
Về thuế thì ọk, lúc nào bạn kê thuế cũng được,
hạch toán thì không hợp lý lắm,
 
manhhoangftu

manhhoangftu

Trung cấp
23/2/11
188
34
28
37
hà nội
hanoi.gdt.gov.vn
Các anh chị cho em hỏi chút, em có hóa đơn từ tháng 10, tiền tiếp khách, và hóa đơn tiền dịch vụ thuê văn phòng tháng 11 /2015. nhưng do bên người bán chuyển về chậm, tháng 1/2016 em mới nhận đựoc những hóa đơn của năm trước. Như vậy em hạch tóan chi phí đầu vào này vào năm sau được không? nó có bị loại ra khỏỉ chi phí khi hạch tóan vào năm 2016 không khi bị quyết toán?
Căn cứ theo thông tư 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013. Khoản 8, điều 14 có nêu rõ:
"Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

Như vậy TH bạn bị sót hóa đơn thì đc kê khai bổ sung nhé.
 
F

fighting

Trung cấp
8/10/10
96
7
8
phu tho
Căn cứ theo thông tư 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013. Khoản 8, điều 14 có nêu rõ:
"Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

Như vậy TH bạn bị sót hóa đơn thì đc kê khai bổ sung nhé.

Mình muốn hỏi về hạch toán trên sổ kế toán bạn ạ. Mình hạch toán như thế có đúng k?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Mình muốn hỏi về hạch toán trên sổ kế toán bạn ạ. Mình hạch toán như thế có đúng k?
Hạch toán KT có yêu cầu: .. Đầy đủ, chính xác, kịp thời .... Chứng từ để HT Không phải chỉ có Hóa đơn. Muốn HT kịp thời bạn phải căn cứ vào các chứng từ kế toán khác.
 
T

trinhauditor

Trung cấp
2/10/14
56
16
8
32
Hạch toán kế toán thì ko chuẩn nhé, nếu hạch toán vậy bạn sẽ vi phạm tính đúng kỳ. Nếu khoản chi phí đó của năm trc mà bạn hạch toán vào năm sau thì sẽ không tuân thủ nguyên tắc phù hợp.
 
N

nguyenha011

Guest
1/7/13
1
0
1
Bình Dương
Vậy bây giờ với trường hợp đó thì giải quyết như thế nào cho hợp lý ạ?
 
T

trinhauditor

Trung cấp
2/10/14
56
16
8
32
Thế lúc nghiệp vụ phát sinh bạn đã hạch toán thế nào, ko hạch toán tiền sao khớp sổ vs thực tế dc
 
D

Duyenandy

Cao cấp
31/10/15
213
21
18
33
Các anh chị cho em hỏi chút, em có hóa đơn từ tháng 10, tiền tiếp khách, và hóa đơn tiền dịch vụ thuê văn phòng tháng 11 /2015. nhưng do bên người bán chuyển về chậm, tháng 1/2016 em mới nhận đựoc những hóa đơn của năm trước. Như vậy em hạch tóan chi phí đầu vào này vào năm sau được không? nó có bị loại ra khỏỉ chi phí khi hạch tóan vào năm 2016 không khi bị quyết toán?
Đâu phải cứ chờ hoá đơn mới hạch toán đâu, khi phát sinh nghiệp vụ thì phải có các chứng từ khác nữa mà.
 
  • Like
Reactions: HO Anh Hue

Xem nhiều