T
Cả nhà cho em hỏi vấn đề là cty em tiếp khách vào ngày 28/12 và thanh toán bằng thẻ cty, đến ngày 5/1 tiền trong TK mới bị trừ, và tới 20/1 em mới nhận được hóa đơn đề ngày 28/12 (hóa đơn bán hàng thông thường), vậy cho em hỏi quy trình hạch toán như thế nào là hợp lý ạ? trên hóa đơn ghi là "đồ ăn và thức uống" vậy có được đưa vào chi phí tiếp khách không ạ vì em thấy có một số hóa đơn lại để là "tiếp khách" nữa.
THanks cả nhà nhiều
THanks cả nhà nhiều

