Em vừa phát hiện có 1 hóa đơn đầu vào kê quý 2 rồi lại kê tiếp quý 3. Hiện tại em chưa biết xử lý thế nào. Em không muốn đưa vào khai điều chỉnh vì vừa làm tăng số thuế phải nộp mà vừa bị phạt chậm nộp. Số tiền cũng ít thôi không nhiều ạ. Em được tư vấn là ghi âm trên bảng kê mua vào của quý 4 (quý phát hiện sai sót ạ). Như thế sẽ trừ trực tiếp trên số thuế khấu trừ của quý 4. Vì chỉ nộp mặt tờ khai thôi nên nếu sau này có kiểm tra thì giải trình sau. Em có nên làm như vậy ko ạ

