H
- Đơn vị mình là HCSN công lập có thu từ nguồn thu khám chữa bệnh, trước đây là phí lệ phí thì bên mình không phải viết hóa đơn mà viết biên lai phí lệ phí, từ đầu 2016 bên mình bắt đầu sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường và tính GTGT theo phương pháp trực tiếp. và thuế suất là 0%
- Mình đã nghiên cứu và thấy số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 2% trên tổng doanh thu dành cho lĩnh vực y tế khám chữa bệnh.
- Tuy nhiên có thắc mắc ở đây đó là trong thời gian chưa sử dụng hóa đơn bán hàng mua của chi cục thuế và thời gian chờ được phép tự in hóa đơn thì đơn vị mình phát sinh các khoản khám chữa bệnh mà chưa được viết hóa đơn. Mình có hạch toán doanh thu tuy nhiên số thuế phải nộp thực tế với doanh thu sẽ khác số thuế phải nộp theo tổng hợp các hóa đơn xuất ra. Vậy xin hỏi mình sẽ nộp thuế theo doanh thu thực tế hay doanh thu trên hóa đơn đã xuất ra?
- Mình đã nghiên cứu và thấy số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 2% trên tổng doanh thu dành cho lĩnh vực y tế khám chữa bệnh.
- Tuy nhiên có thắc mắc ở đây đó là trong thời gian chưa sử dụng hóa đơn bán hàng mua của chi cục thuế và thời gian chờ được phép tự in hóa đơn thì đơn vị mình phát sinh các khoản khám chữa bệnh mà chưa được viết hóa đơn. Mình có hạch toán doanh thu tuy nhiên số thuế phải nộp thực tế với doanh thu sẽ khác số thuế phải nộp theo tổng hợp các hóa đơn xuất ra. Vậy xin hỏi mình sẽ nộp thuế theo doanh thu thực tế hay doanh thu trên hóa đơn đã xuất ra?

